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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建工程机械弹簧项目立项申请报告新建工程机械弹簧项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入10377.99万元,同比增长16.59%(1476.65万元)。其中,主营业业务工程机械弹簧生产及销售收入为9270.13万元,占营业总收入的89.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2342.36万元,较去年同期相比增长465.29万元,增长率24.79%;实现净利润1756.77万元,较去年同期相比增长362.84万元,增长率26.03%。二、项目概况(一)项目名称新建工程机械弹簧项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积29174.58平方米(折合约43.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.88%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度187.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29174.58平方米,建筑物基底占地面积18053.23平方米,总建筑面积29758.07平方米,其中:规划建设主体工程23626.97平方米,项目规划绿化面积1636.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3758.15万元。(七)节能分析“新建工程机械弹簧项目建设项目”,年用电量1223581.91千瓦时,年总用水量6869.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.97吨标准煤/年。达产年综合节能量47.67吨标准煤/年,项目总节能率29.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10097.58万元,其中:固定资产投资8185.50万元,占项目总投资的81.06%;流动资金1912.08万元,占项目总投资的18.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16426.00万元,总成本费用12711.73万元,税金及附加178.18万元,利润总额3714.27万元,利税总额4404.76万元,税后净利润2785.70万元,达产年纳税总额1619.06万元;达产年投资利润率36.78%,投资利税率43.62%,投资回报率27.59%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位226个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园工程机械弹簧行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园工程机械弹簧产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建工程机械弹簧项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位226个,达产年纳税总额1619.06万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.78%,投资利税率43.62%,全部投资回报率27.59%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业基础主要包括核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础(简称“四基”),直接决定着产品的性能和质量,是工业整体素质和核心竞争力的根本体现,是制造强国建设的重要基础和支撑条件。经过多年发展,我国工业总体实力迈上新台阶,已经成为具有重要影响力的工业大国,形成了门类较为齐全、能够满足整机和系统一般需求的工业基础体系。但是,核心基础零部件(元器件)、关键基础材料供给能力不强,产品质量和可靠性难以满足需要;先进基础工艺应用程度不高,共性技术缺失;产业技术基础体系不完善,试验验证、计量检测、信息服务等能力薄弱。工业基础能力不强,严重影响主机、成套设备和整机产品的性能质量和品牌信誉,制约我国工业创新发展和转型升级,已成为制造强国建设的瓶颈。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29174.5843.74亩1.1容积率1.021.2建筑系数61.88%1.3投资强度万元/亩187.141.4基底面积平方米18053.231.5总建筑面积平方米29758.071.6绿化面积平方米1636.99绿化率5.50%2总投资万元10097.582.1固定资产投资万元8185.502.1.1土建工程投资万元2517.422.1.1.1土建工程投资占比万元24.93%2.1.2设备投资万元3758.152.1.2.1设备投资占比37.22%2.1.3其它投资万元1909.932.1.3.1其它投资占比18.91%2.1.4固定资产投资占比81.06%2.2流动资金万元1912.082.2.1流动资金占比18.94%3收入万元16426.004总成本万元12711.735利润总额万元3714.276净利润万元2785.707所得税万元1.028增值税万元512.319税金及附加万元178.1810纳税总额万元1619.0611利税总额万元4404.7612投资利润率36.78%13投资利税率43.62%14投资回报率27.59%15回收期年5.1216设备数量台(套)13717年用电量千瓦时1223581.9118年用水量立方米6869.1219总能耗吨标准煤150.9720节能率29.28%21节能量吨标准煤47.6722员工数量人226第二章 建设背景一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.88%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度187.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12763.6312763.6323626.9723626.972198.631.1主要生产车间7658.187658.1814176.1814176.181363.151.2辅助生产车间4084.364084.367560.637560.63703.561.3其他生产车间1021.091021.091370.361370.36131.922仓储工程2707.982707.983985.213985.21269.712.1成品贮存677.00677.00996.30996.3067.432.2原料仓储1408.151408.152072.312072.31140.252.3辅助材料仓库622.84622.84916.60916.6062.033供配电工程144.43144.43144.43144.4311.003.1供配电室144.43144.43144.43144.4311.004给排水工程166.09166.09166.09166.099.844.1给排水166.09166.09166.09166.099.845服务性工程1715.061715.061715.061715.06116.075.1办公用房846.75846.75846.75846.7550.835.2生活服务868.31868.31868.31868.3161.486消防及环保工程483.83483.83483.83483.8336.846.1消防环保工程483.83483.83483.83483.8336.847项目总图工程72.2172.2172.2172.21-190.247.1场地及道路硬化4988.49867.01867.017.2场区围墙867.014988.494988.497.3安全保卫室72.2172.2172.2172.218绿化工程1873.5165.57合计18053.2329758.0729758.072517.42六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5789.02万元,占计划投资的57.33%。其中:完成固定资产投资4292.22万元,占总投资的74.14%;完成流动资金投资1496.80,占总投资的25.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5789.021.1完成比例57.33%2完成固定资产投资万元4292.222.1完成比例74.14%3完成流动资金投资万元1496.803.1完成比例25.86%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员226人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元916.952工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元200.273企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元69.494品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元96.395其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.315.3年工资额万元65.216职工工资总额万元10767.51五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8185.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2517.423758.15187.148185.501.1工程费用万元2517.423758.1512679.591.1.1建筑工程费用万元2517.422517.4224.93%1.1.2设备购置及安装费万元3758.153758.1537.22%1.2工程建设其他费用万元1909.931909.9318.91%1.2.1无形资产万元1021.901021.901.3预备费万元888.03888.031.3.1基本预备费万元416.13416.131.3.2涨价预备费万元471.90471.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元8185.508185.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1912.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12679.596782.489271.1112679.5912679.5912679.591.1应收账款万元3803.882092.133043.103803.883803.883803.881.2存货万元5705.823138.204564.655705.825705.825705.821.2.1原辅材料万元1711.75941.461369.401711.751711.751711.751.2.2燃料动力万元85.5947.0768.4785.5985.5985.591.2.3在产品万元2624.681443.572099.742624.682624.682624.681.2.4产成品万元1283.81706.101027.051283.811283.811283.811.3现金万元3169.901743.442535.923169.903169.903169.902流动负债万元10767.515922.138614.0110767.5110767.5110767.512.1应付账款万元10767.515922.138614.0110767.5110767.5110767.513流动资金万元1912.081051.641529.661912.081912.081912.084铺底流动资金万元637.35350.55509.89637.35637.35637.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10097.58万元,其中:固定资产投资8185.50万元,占项目总投资的81.06%;流动资金1912.08万元,占项目总投资的18.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2517.42万元,占项目总投资的24.93%;设备购置费3758.15万元,占项目总投资的37.22%;其它投资1909.93万元,占项目总投资的18.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8185.50+1912.08=10097.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8185.5081.06%1.1项目建设投资万元8185.5081.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1912.0818.94%3总投资万元万元10097.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9034.30万元,总成本4982.75万元,利润总额4051.55万元,净利润150.51万元,增值税281.77万元,税金及附加3038.66万元,所得税1012.89万元;第二年收入13140.80万元,总成本6656.04万元,利润总额6484.76万元,净利润4863.57万元,增值税409.85万元,税金及附加165.88万元,所得税1621.19万元;第三年生产负荷100%,收入16426.00万元,总成本12711.73万元,利润总额3714.27万元,净利润2785.70万元,增值税512.31万元,税金及附加178.18万元,所得税928.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16426.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=512.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9034.3013140.8016426.0016426.0016426.001.1工程机械弹簧万元9034.3013140.8016426.0016426.0016426.002现价增加值万元2890.984205.06
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