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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建调焦望远镜项目立项申请报告新建调焦望远镜项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21654.94万元,同比增长9.82%(1935.88万元)。其中,主营业业务调焦望远镜生产及销售收入为18005.50万元,占营业总收入的83.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5100.10万元,较去年同期相比增长893.00万元,增长率21.23%;实现净利润3825.08万元,较去年同期相比增长708.81万元,增长率22.75%。二、项目概况(一)项目名称新建调焦望远镜项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积42274.46平方米(折合约63.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.93%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度169.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42274.46平方米,建筑物基底占地面积25757.83平方米,总建筑面积71443.84平方米,其中:规划建设主体工程54081.18平方米,项目规划绿化面积4378.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费4106.65万元。(七)节能分析“新建调焦望远镜项目建设项目”,年用电量590554.43千瓦时,年总用水量16370.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.98吨标准煤/年。达产年综合节能量28.77吨标准煤/年,项目总节能率23.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14866.77万元,其中:固定资产投资10713.76万元,占项目总投资的72.07%;流动资金4153.01万元,占项目总投资的27.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29221.00万元,总成本费用22071.90万元,税金及附加287.43万元,利润总额7149.10万元,利税总额8422.61万元,税后净利润5361.83万元,达产年纳税总额3060.79万元;达产年投资利润率48.09%,投资利税率56.65%,投资回报率36.07%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位453个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区调焦望远镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区调焦望远镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建调焦望远镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位453个,达产年纳税总额3060.79万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.09%,投资利税率56.65%,全部投资回报率36.07%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42274.4663.38亩1.1容积率1.691.2建筑系数60.93%1.3投资强度万元/亩169.041.4基底面积平方米25757.831.5总建筑面积平方米71443.841.6绿化面积平方米4378.12绿化率6.13%2总投资万元14866.772.1固定资产投资万元10713.762.1.1土建工程投资万元5353.852.1.1.1土建工程投资占比万元36.01%2.1.2设备投资万元4106.652.1.2.1设备投资占比27.62%2.1.3其它投资万元1253.262.1.3.1其它投资占比8.43%2.1.4固定资产投资占比72.07%2.2流动资金万元4153.012.2.1流动资金占比27.93%3收入万元29221.004总成本万元22071.905利润总额万元7149.106净利润万元5361.837所得税万元1.698增值税万元986.089税金及附加万元287.4310纳税总额万元3060.7911利税总额万元8422.6112投资利润率48.09%13投资利税率56.65%14投资回报率36.07%15回收期年4.2716设备数量台(套)8917年用电量千瓦时590554.4318年用水量立方米16370.3419总能耗吨标准煤73.9820节能率23.91%21节能量吨标准煤28.7722员工数量人453第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.93%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度169.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18210.7918210.7954081.1854081.184458.001.1主要生产车间10926.4710926.4732448.7132448.712763.961.2辅助生产车间5827.455827.4517305.9817305.981426.561.3其他生产车间1456.861456.863136.713136.71267.482仓储工程3863.673863.6711285.7311285.73676.582.1成品贮存965.92965.922821.432821.43169.152.2原料仓储2009.112009.115868.585868.58351.822.3辅助材料仓库888.64888.642595.722595.72155.613供配电工程206.06206.06206.06206.0613.903.1供配电室206.06206.06206.06206.0613.904给排水工程236.97236.97236.97236.9712.434.1给排水236.97236.97236.97236.9712.435服务性工程2446.992446.992446.992446.99146.705.1办公用房1209.321209.321209.321209.3261.835.2生活服务1237.671237.671237.671237.6782.706消防及环保工程690.31690.31690.31690.3146.566.1消防环保工程690.31690.31690.31690.3146.567项目总图工程103.03103.03103.03103.03-76.207.1场地及道路硬化6513.131042.321042.327.2场区围墙1042.326513.136513.137.3安全保卫室103.03103.03103.03103.038绿化工程2167.8975.88合计25757.8371443.8471443.845353.85六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9641.65万元,占计划投资的64.85%。其中:完成固定资产投资7442.49万元,占总投资的77.19%;完成流动资金投资2199.16,占总投资的22.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9641.651.1完成比例64.85%2完成固定资产投资万元7442.492.1完成比例77.19%3完成流动资金投资万元2199.163.1完成比例22.81%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员453人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3081.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元1414.402工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元375.383企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元121.184品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元209.335其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.715.3年工资额万元100.776职工工资总额万元18246.30五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10713.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5353.854106.65169.0410713.761.1工程费用万元5353.854106.6522399.311.1.1建筑工程费用万元5353.855353.8536.01%1.1.2设备购置及安装费万元4106.654106.6527.62%1.2工程建设其他费用万元1253.261253.268.43%1.2.1无形资产万元695.36695.361.3预备费万元557.90557.901.3.1基本预备费万元235.86235.861.3.2涨价预备费万元322.04322.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元10713.7610713.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4153.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22399.317294.6614009.6522399.3122399.3122399.311.1应收账款万元6719.792687.924703.866719.796719.796719.791.2存货万元10079.694031.887055.7810079.6910079.6910079.691.2.1原辅材料万元3023.911209.562116.733023.913023.913023.911.2.2燃料动力万元151.2060.48105.84151.20151.20151.201.2.3在产品万元4636.661854.663245.664636.664636.664636.661.2.4产成品万元2267.93907.171587.552267.932267.932267.931.3现金万元5599.832239.933919.885599.835599.835599.832流动负债万元18246.307298.5212772.4118246.3018246.3018246.302.1应付账款万元18246.307298.5212772.4118246.3018246.3018246.303流动资金万元4153.011661.202907.114153.014153.014153.014铺底流动资金万元1384.32553.73969.031384.321384.321384.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14866.77万元,其中:固定资产投资10713.76万元,占项目总投资的72.07%;流动资金4153.01万元,占项目总投资的27.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5353.85万元,占项目总投资的36.01%;设备购置费4106.65万元,占项目总投资的27.62%;其它投资1253.26万元,占项目总投资的8.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10713.76+4153.01=14866.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10713.7672.07%1.1项目建设投资万元10713.7672.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4153.0127.93%3总投资万元万元14866.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11688.40万元,总成本12244.05万元,利润总额-555.65万元,净利润216.43万元,增值税394.43万元,税金及附加-416.74万元,所得税-138.91万元;第二年收入20454.70万元,总成本19064.74万元,利润总额1389.96万元,净利润1042.47万元,增值税690.26万元,税金及附加251.93万元,所得税347.49万元;第三年生产负荷100%,收入29221.00万元,总成本22071.90万元,利润总额7149.10万元,净利润5361.83万元,增值税986.08万元,税金及附加287.43万元,所得税1787.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29221.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=986.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11688.4020454.7029221.0029221.0029221.001.1调焦望远镜万元11688.4020454.7029221.0029221.0029221.002现价增加值万元3740.296545.50935
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