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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx电子元件模具项目立项申请报告年产xx电子元件模具项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入13764.19万元,同比增长19.62%(2257.70万元)。其中,主营业业务电子元件模具生产及销售收入为12790.95万元,占营业总收入的92.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3948.27万元,较去年同期相比增长581.39万元,增长率17.27%;实现净利润2961.20万元,较去年同期相比增长336.72万元,增长率12.83%。二、项目概况(一)项目名称年产xx电子元件模具项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积44202.09平方米(折合约66.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.24%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度194.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44202.09平方米,建筑物基底占地面积26627.34平方米,总建筑面积64535.05平方米,其中:规划建设主体工程45946.10平方米,项目规划绿化面积4738.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4799.27万元。(七)节能分析“年产xx电子元件模具项目建设项目”,年用电量681765.71千瓦时,年总用水量7691.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.45吨标准煤/年。达产年综合节能量32.84吨标准煤/年,项目总节能率22.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14681.20万元,其中:固定资产投资12910.72万元,占项目总投资的87.94%;流动资金1770.48万元,占项目总投资的12.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15455.00万元,总成本费用11661.29万元,税金及附加239.60万元,利润总额3793.71万元,利税总额4556.58万元,税后净利润2845.28万元,达产年纳税总额1711.30万元;达产年投资利润率25.84%,投资利税率31.04%,投资回报率19.38%,全部投资回收期6.66年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地电子元件模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地电子元件模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx电子元件模具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额1711.30万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.84%,投资利税率31.04%,全部投资回报率19.38%,全部投资回收期6.66年,固定资产投资回收期6.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发制造业“双创”平台培育三年行动计划,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。开展试点示范。2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44202.0966.27亩1.1容积率1.461.2建筑系数60.24%1.3投资强度万元/亩194.821.4基底面积平方米26627.341.5总建筑面积平方米64535.051.6绿化面积平方米4738.43绿化率7.34%2总投资万元14681.202.1固定资产投资万元12910.722.1.1土建工程投资万元4888.332.1.1.1土建工程投资占比万元33.30%2.1.2设备投资万元4799.272.1.2.1设备投资占比32.69%2.1.3其它投资万元3223.122.1.3.1其它投资占比21.95%2.1.4固定资产投资占比87.94%2.2流动资金万元1770.482.2.1流动资金占比12.06%3收入万元15455.004总成本万元11661.295利润总额万元3793.716净利润万元2845.287所得税万元1.468增值税万元523.279税金及附加万元239.6010纳税总额万元1711.3011利税总额万元4556.5812投资利润率25.84%13投资利税率31.04%14投资回报率19.38%15回收期年6.6616设备数量台(套)11617年用电量千瓦时681765.7118年用水量立方米7691.3219总能耗吨标准煤84.4520节能率22.30%21节能量吨标准煤32.8422员工数量人281第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.24%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度194.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18825.5318825.5345946.1045946.103828.301.1主要生产车间11295.3211295.3227567.6627567.662373.551.2辅助生产车间6024.176024.1714702.7514702.751225.061.3其他生产车间1506.041506.042664.872664.87229.702仓储工程3994.103994.1012082.8212082.82732.192.1成品贮存998.52998.523020.703020.70183.052.2原料仓储2076.932076.936283.076283.07380.742.3辅助材料仓库918.64918.642779.052779.05168.403供配电工程213.02213.02213.02213.0214.523.1供配电室213.02213.02213.02213.0214.524给排水工程244.97244.97244.97244.9712.994.1给排水244.97244.97244.97244.9712.995服务性工程2529.602529.602529.602529.60153.295.1办公用房1442.961442.961442.961442.9682.695.2生活服务1086.641086.641086.641086.6480.846消防及环保工程713.61713.61713.61713.6148.656.1消防环保工程713.61713.61713.61713.6148.657项目总图工程106.51106.51106.51106.51-1.957.1场地及道路硬化7169.111065.301065.307.2场区围墙1065.307169.117169.117.3安全保卫室106.51106.51106.51106.518绿化工程2866.84100.34合计26627.3464535.0564535.054888.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13890.31万元,占计划投资的94.61%。其中:完成固定资产投资10947.34万元,占总投资的78.81%;完成流动资金投资2942.97,占总投资的21.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13890.311.1完成比例94.61%2完成固定资产投资万元10947.342.1完成比例78.81%3完成流动资金投资万元2942.973.1完成比例21.19%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员281人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1911.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元1032.462工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元218.873企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元84.214品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元111.195其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.065.3年工资额万元75.956职工工资总额万元7762.62五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12910.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4888.334799.27194.8212910.721.1工程费用万元4888.334799.279533.101.1.1建筑工程费用万元4888.334888.3333.30%1.1.2设备购置及安装费万元4799.274799.2732.69%1.2工程建设其他费用万元3223.123223.1221.95%1.2.1无形资产万元1663.591663.591.3预备费万元1559.531559.531.3.1基本预备费万元690.68690.681.3.2涨价预备费万元868.85868.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元12910.7212910.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1770.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9533.104507.357779.419533.109533.109533.101.1应收账款万元2859.931143.972001.952859.932859.932859.931.2存货万元4289.901715.963002.934289.904289.904289.901.2.1原辅材料万元1286.97514.79900.881286.971286.971286.971.2.2燃料动力万元64.3525.7445.0464.3564.3564.351.2.3在产品万元1973.35789.341381.351973.351973.351973.351.2.4产成品万元965.23386.09675.66965.23965.23965.231.3现金万元2383.28953.311668.292383.282383.282383.282流动负债万元7762.623105.055433.837762.627762.627762.622.1应付账款万元7762.623105.055433.837762.627762.627762.623流动资金万元1770.48708.191239.341770.481770.481770.484铺底流动资金万元590.15236.06413.11590.15590.15590.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14681.20万元,其中:固定资产投资12910.72万元,占项目总投资的87.94%;流动资金1770.48万元,占项目总投资的12.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4888.33万元,占项目总投资的33.30%;设备购置费4799.27万元,占项目总投资的32.69%;其它投资3223.12万元,占项目总投资的21.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12910.72+1770.48=14681.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12910.7287.94%1.1项目建设投资万元12910.7287.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1770.4812.06%3总投资万元万元14681.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6182.00万元,总成本6453.19万元,利润总额-271.19万元,净利润201.93万元,增值税209.31万元,税金及附加-203.39万元,所得税-67.80万元;第二年收入10818.50万元,总成本9926.23万元,利润总额892.27万元,净利润669.20万元,增值税366.29万元,税金及附加220.76万元,所得税223.07万元;第三年生产负荷100%,收入15455.00万元,总成本11661.29万元,利润总额3793.71万元,净利润2845.28万元,增值税523.27万元,税金及附加239.60万元,所得税948.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15455.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=523.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6182.0010818.5015455.0015455.0015455.001.1电子元件模具万元6182.0010818.5015455.0015455.0015455.002现价增加值万元1978.243461.924945.604945.604945.603增值税万元2
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