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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx不锈钢隔膜阀项目立项申请报告年产xx不锈钢隔膜阀项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11414.56万元,同比增长21.76%(2040.05万元)。其中,主营业业务不锈钢隔膜阀生产及销售收入为10073.11万元,占营业总收入的88.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2795.18万元,较去年同期相比增长665.08万元,增长率31.22%;实现净利润2096.38万元,较去年同期相比增长316.92万元,增长率17.81%。二、项目概况(一)项目名称年产xx不锈钢隔膜阀项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积45335.99平方米(折合约67.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.88%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度191.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45335.99平方米,建筑物基底占地面积30320.71平方米,总建筑面积72084.22平方米,其中:规划建设主体工程55543.15平方米,项目规划绿化面积4730.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费4814.44万元。(七)节能分析“年产xx不锈钢隔膜阀项目建设项目”,年用电量480710.33千瓦时,年总用水量9099.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.86吨标准煤/年。达产年综合节能量24.45吨标准煤/年,项目总节能率27.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14990.74万元,其中:固定资产投资13031.21万元,占项目总投资的86.93%;流动资金1959.53万元,占项目总投资的13.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16443.00万元,总成本费用12651.38万元,税金及附加244.10万元,利润总额3791.62万元,利税总额4558.70万元,税后净利润2843.72万元,达产年纳税总额1714.98万元;达产年投资利润率25.29%,投资利税率30.41%,投资回报率18.97%,全部投资回收期6.77年,提供就业职位282个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地不锈钢隔膜阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地不锈钢隔膜阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx不锈钢隔膜阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位282个,达产年纳税总额1714.98万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.29%,投资利税率30.41%,全部投资回报率18.97%,全部投资回收期6.77年,固定资产投资回收期6.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45335.9967.97亩1.1容积率1.591.2建筑系数66.88%1.3投资强度万元/亩191.721.4基底面积平方米30320.711.5总建筑面积平方米72084.221.6绿化面积平方米4730.97绿化率6.56%2总投资万元14990.742.1固定资产投资万元13031.212.1.1土建工程投资万元6203.802.1.1.1土建工程投资占比万元41.38%2.1.2设备投资万元4814.442.1.2.1设备投资占比32.12%2.1.3其它投资万元2012.972.1.3.1其它投资占比13.43%2.1.4固定资产投资占比86.93%2.2流动资金万元1959.532.2.1流动资金占比13.07%3收入万元16443.004总成本万元12651.385利润总额万元3791.626净利润万元2843.727所得税万元1.598增值税万元522.989税金及附加万元244.1010纳税总额万元1714.9811利税总额万元4558.7012投资利润率25.29%13投资利税率30.41%14投资回报率18.97%15回收期年6.7716设备数量台(套)16417年用电量千瓦时480710.3318年用水量立方米9099.1519总能耗吨标准煤59.8620节能率27.60%21节能量吨标准煤24.4522员工数量人282第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.88%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度191.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21436.7421436.7455543.1555543.155258.241.1主要生产车间12862.0412862.0433325.8933325.893260.111.2辅助生产车间6859.766859.7617773.8117773.811682.641.3其他生产车间1714.941714.943221.503221.50315.492仓储工程4548.114548.1110751.7010751.70740.262.1成品贮存1137.031137.032687.932687.93185.062.2原料仓储2365.022365.025590.885590.88384.942.3辅助材料仓库1046.071046.072472.892472.89170.263供配电工程242.57242.57242.57242.5718.793.1供配电室242.57242.57242.57242.5718.794给排水工程278.95278.95278.95278.9516.814.1给排水278.95278.95278.95278.9516.815服务性工程2880.472880.472880.472880.47198.325.1办公用房1441.221441.221441.221441.22111.515.2生活服务1439.251439.251439.251439.2591.036消防及环保工程812.60812.60812.60812.6062.946.1消防环保工程812.60812.60812.60812.6062.947项目总图工程121.28121.28121.28121.28-184.937.1场地及道路硬化8296.481441.031441.037.2场区围墙1441.038296.488296.487.3安全保卫室121.28121.28121.28121.288绿化工程2667.7193.37合计30320.7172084.2272084.226203.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10046.52万元,占计划投资的67.02%。其中:完成固定资产投资6380.60万元,占总投资的63.51%;完成流动资金投资3665.92,占总投资的36.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10046.521.1完成比例67.02%2完成固定资产投资万元6380.602.1完成比例63.51%3完成流动资金投资万元3665.923.1完成比例36.49%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员282人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元5.841.3年工资额万元963.702工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元278.663企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元77.934品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元122.115其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.185.3年工资额万元110.026职工工资总额万元8220.82五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13031.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6203.804814.44191.7213031.211.1工程费用万元6203.804814.4410180.351.1.1建筑工程费用万元6203.806203.8041.38%1.1.2设备购置及安装费万元4814.444814.4432.12%1.2工程建设其他费用万元2012.972012.9713.43%1.2.1无形资产万元989.66989.661.3预备费万元1023.311023.311.3.1基本预备费万元525.01525.011.3.2涨价预备费万元498.30498.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元13031.2113031.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1959.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10180.356996.539665.1710180.3510180.3510180.351.1应收账款万元3054.111985.172290.583054.113054.113054.111.2存货万元4581.162977.753435.874581.164581.164581.161.2.1原辅材料万元1374.35893.331030.761374.351374.351374.351.2.2燃料动力万元68.7244.6751.5468.7268.7268.721.2.3在产品万元2107.331369.771580.502107.332107.332107.331.2.4产成品万元1030.76669.99773.071030.761030.761030.761.3现金万元2545.091654.311908.822545.092545.092545.092流动负债万元8220.825343.536165.628220.828220.828220.822.1应付账款万元8220.825343.536165.628220.828220.828220.823流动资金万元1959.531273.691469.651959.531959.531959.534铺底流动资金万元653.17424.56489.88653.17653.17653.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14990.74万元,其中:固定资产投资13031.21万元,占项目总投资的86.93%;流动资金1959.53万元,占项目总投资的13.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6203.80万元,占项目总投资的41.38%;设备购置费4814.44万元,占项目总投资的32.12%;其它投资2012.97万元,占项目总投资的13.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13031.21+1959.53=14990.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13031.2186.93%1.1项目建设投资万元13031.2186.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1959.5313.07%3总投资万元万元14990.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10687.95万元,总成本7141.23万元,利润总额3546.72万元,净利润222.14万元,增值税339.94万元,税金及附加2660.04万元,所得税886.68万元;第二年收入12332.25万元,总成本7993.78万元,利润总额4338.47万元,净利润3253.85万元,增值税392.24万元,税金及附加228.41万元,所得税1084.62万元;第三年生产负荷100%,收入16443.00万元,总成本12651.38万元,利润总额3791.62万元,净利润2843.72万元,增值税522.98万元,税金及附加244.10万元,所得税947.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16443.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=522.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10687.9512332.2516443.0016443.0016443.001.1不锈钢隔膜阀万元10687.9512332.2516443.0016443.0016443.002现价增加值万元3420.143946.325261.765261.765261.763增值
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