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泓域咨询MACRO/ 石材专用粘合剂投资项目立项申请报告石材专用粘合剂投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7999.24万元,同比增长14.53%(1014.70万元)。其中,主营业业务石材专用粘合剂生产及销售收入为6783.75万元,占营业总收入的84.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2248.08万元,较去年同期相比增长465.32万元,增长率26.10%;实现净利润1686.06万元,较去年同期相比增长351.64万元,增长率26.35%。二、项目概况(一)项目名称石材专用粘合剂投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积29454.72平方米(折合约44.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.47%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度165.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29454.72平方米,建筑物基底占地面积20167.65平方米,总建筑面积45654.82平方米,其中:规划建设主体工程27978.99平方米,项目规划绿化面积3069.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3459.79万元。(七)节能分析“石材专用粘合剂投资项目建设项目”,年用电量763457.18千瓦时,年总用水量6392.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.38吨标准煤/年。达产年综合节能量23.59吨标准煤/年,项目总节能率23.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8554.01万元,其中:固定资产投资7299.21万元,占项目总投资的85.33%;流动资金1254.80万元,占项目总投资的14.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9592.00万元,总成本费用7209.76万元,税金及附加157.25万元,利润总额2382.24万元,利税总额2868.07万元,税后净利润1786.68万元,达产年纳税总额1081.39万元;达产年投资利润率27.85%,投资利税率33.53%,投资回报率20.89%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位166个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区石材专用粘合剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区石材专用粘合剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“石材专用粘合剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位166个,达产年纳税总额1081.39万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.85%,投资利税率33.53%,全部投资回报率20.89%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29454.7244.16亩1.1容积率1.551.2建筑系数68.47%1.3投资强度万元/亩165.291.4基底面积平方米20167.651.5总建筑面积平方米45654.821.6绿化面积平方米3069.13绿化率6.72%2总投资万元8554.012.1固定资产投资万元7299.212.1.1土建工程投资万元3658.892.1.1.1土建工程投资占比万元42.77%2.1.2设备投资万元3459.792.1.2.1设备投资占比40.45%2.1.3其它投资万元180.532.1.3.1其它投资占比2.11%2.1.4固定资产投资占比85.33%2.2流动资金万元1254.802.2.1流动资金占比14.67%3收入万元9592.004总成本万元7209.765利润总额万元2382.246净利润万元1786.687所得税万元1.558增值税万元328.589税金及附加万元157.2510纳税总额万元1081.3911利税总额万元2868.0712投资利润率27.85%13投资利税率33.53%14投资回报率20.89%15回收期年6.2916设备数量台(套)10117年用电量千瓦时763457.1818年用水量立方米6392.3419总能耗吨标准煤94.3820节能率23.50%21节能量吨标准煤23.5922员工数量人166第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.47%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度165.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14258.5314258.5327978.9927978.992466.541.1主要生产车间8555.128555.1216787.3916787.391529.251.2辅助生产车间4562.734562.738953.288953.28789.291.3其他生产车间1140.681140.681622.781622.78147.992仓储工程3025.153025.1511489.2911489.29736.622.1成品贮存756.29756.292872.322872.32184.162.2原料仓储1573.081573.085974.435974.43383.042.3辅助材料仓库695.78695.782642.542642.54169.423供配电工程161.34161.34161.34161.3411.643.1供配电室161.34161.34161.34161.3411.644给排水工程185.54185.54185.54185.5410.414.1给排水185.54185.54185.54185.5410.415服务性工程1915.931915.931915.931915.93122.845.1办公用房787.21787.21787.21787.2169.525.2生活服务1128.721128.721128.721128.7251.876消防及环保工程540.49540.49540.49540.4938.986.1消防环保工程540.49540.49540.49540.4938.987项目总图工程80.6780.6780.6780.67200.517.1场地及道路硬化5477.431067.051067.057.2场区围墙1067.055477.435477.437.3安全保卫室80.6780.6780.6780.678绿化工程2038.6071.35合计20167.6545654.8245654.823658.89六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7338.43万元,占计划投资的85.79%。其中:完成固定资产投资5727.69万元,占总投资的78.05%;完成流动资金投资1610.74,占总投资的21.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7338.431.1完成比例85.79%2完成固定资产投资万元5727.692.1完成比例78.05%3完成流动资金投资万元1610.743.1完成比例21.95%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员166人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1131.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元589.612工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元151.373企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元42.694品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元66.675其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元55.696职工工资总额万元6026.93五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7299.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3658.893459.79165.297299.211.1工程费用万元3658.893459.797281.731.1.1建筑工程费用万元3658.893658.8942.77%1.1.2设备购置及安装费万元3459.793459.7940.45%1.2工程建设其他费用万元180.53180.532.11%1.2.1无形资产万元81.7481.741.3预备费万元98.7998.791.3.1基本预备费万元57.2257.221.3.2涨价预备费万元41.5741.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元7299.217299.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1254.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7281.734120.275128.767281.737281.737281.731.1应收账款万元2184.521201.491638.392184.522184.522184.521.2存货万元3276.781802.232457.583276.783276.783276.781.2.1原辅材料万元983.03540.67737.28983.03983.03983.031.2.2燃料动力万元49.1527.0336.8649.1549.1549.151.2.3在产品万元1507.32829.031130.491507.321507.321507.321.2.4产成品万元737.28405.50552.96737.28737.28737.281.3现金万元1820.431001.241365.321820.431820.431820.432流动负债万元6026.933314.814520.206026.936026.936026.932.1应付账款万元6026.933314.814520.206026.936026.936026.933流动资金万元1254.80690.14941.101254.801254.801254.804铺底流动资金万元418.26230.05313.70418.26418.26418.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8554.01万元,其中:固定资产投资7299.21万元,占项目总投资的85.33%;流动资金1254.80万元,占项目总投资的14.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3658.89万元,占项目总投资的42.77%;设备购置费3459.79万元,占项目总投资的40.45%;其它投资180.53万元,占项目总投资的2.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7299.21+1254.80=8554.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7299.2185.33%1.1项目建设投资万元7299.2185.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1254.8014.67%3总投资万元万元8554.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5275.60万元,总成本7195.69万元,利润总额-1920.09万元,净利润139.51万元,增值税180.72万元,税金及附加-1440.07万元,所得税-480.02万元;第二年收入7194.00万元,总成本9022.15万元,利润总额-1828.15万元,净利润-1371.11万元,增值税246.44万元,税金及附加147.39万元,所得税-457.04万元;第三年生产负荷100%,收入9592.00万元,总成本7209.76万元,利润总额2382.24万元,净利润1786.68万元,增值税328.58万元,税金及附加157.25万元,所得税595.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9592.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=328.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5275.607194.009592.009592.009592.001.1石材专用粘合剂万元5275.607194.009592.009592.009592.002现价增加值万元1688.1923

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