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泓域咨询MACRO/ 氧气检测器投资项目立项申请报告氧气检测器投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20448.70万元,同比增长29.58%(4667.91万元)。其中,主营业业务氧气检测器生产及销售收入为18873.90万元,占营业总收入的92.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4438.51万元,较去年同期相比增长1019.16万元,增长率29.81%;实现净利润3328.88万元,较去年同期相比增长334.17万元,增长率11.16%。二、项目概况(一)项目名称氧气检测器投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积41394.02平方米(折合约62.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.36%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度188.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41394.02平方米,建筑物基底占地面积23743.61平方米,总建筑面积52570.41平方米,其中:规划建设主体工程38524.29平方米,项目规划绿化面积2733.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3223.92万元。(七)节能分析“氧气检测器投资项目建设项目”,年用电量1236112.27千瓦时,年总用水量11522.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.90吨标准煤/年。达产年综合节能量43.13吨标准煤/年,项目总节能率20.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16406.85万元,其中:固定资产投资11710.72万元,占项目总投资的71.38%;流动资金4696.13万元,占项目总投资的28.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31497.00万元,总成本费用24470.25万元,税金及附加281.88万元,利润总额7026.75万元,利税总额8277.84万元,税后净利润5270.06万元,达产年纳税总额3007.78万元;达产年投资利润率42.83%,投资利税率50.45%,投资回报率32.12%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位440个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地氧气检测器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地氧气检测器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“氧气检测器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额3007.78万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.83%,投资利税率50.45%,全部投资回报率32.12%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41394.0262.06亩1.1容积率1.271.2建筑系数57.36%1.3投资强度万元/亩188.701.4基底面积平方米23743.611.5总建筑面积平方米52570.411.6绿化面积平方米2733.73绿化率5.20%2总投资万元16406.852.1固定资产投资万元11710.722.1.1土建工程投资万元4588.712.1.1.1土建工程投资占比万元27.97%2.1.2设备投资万元3223.922.1.2.1设备投资占比19.65%2.1.3其它投资万元3898.092.1.3.1其它投资占比23.76%2.1.4固定资产投资占比71.38%2.2流动资金万元4696.132.2.1流动资金占比28.62%3收入万元31497.004总成本万元24470.255利润总额万元7026.756净利润万元5270.067所得税万元1.278增值税万元969.219税金及附加万元281.8810纳税总额万元3007.7811利税总额万元8277.8412投资利润率42.83%13投资利税率50.45%14投资回报率32.12%15回收期年4.6116设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1236112.2718年用水量立方米11522.9319总能耗吨标准煤152.9020节能率20.06%21节能量吨标准煤43.1322员工数量人440第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.36%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度188.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16786.7316786.7338524.2938524.293698.931.1主要生产车间10072.0410072.0423114.5723114.572293.341.2辅助生产车间5371.755371.7512327.7712327.771183.661.3其他生产车间1342.941342.942234.412234.41221.942仓储工程3561.543561.549129.989129.98637.542.1成品贮存890.38890.382282.492282.49159.382.2原料仓储1852.001852.004747.594747.59331.522.3辅助材料仓库819.15819.152099.902099.90146.633供配电工程189.95189.95189.95189.9514.923.1供配电室189.95189.95189.95189.9514.924给排水工程218.44218.44218.44218.4413.354.1给排水218.44218.44218.44218.4413.355服务性工程2255.642255.642255.642255.64157.515.1办公用房1230.251230.251230.251230.2587.385.2生活服务1025.391025.391025.391025.3973.346消防及环保工程636.33636.33636.33636.3349.996.1消防环保工程636.33636.33636.33636.3349.997项目总图工程94.9794.9794.9794.97-68.227.1场地及道路硬化6513.621133.351133.357.2场区围墙1133.356513.626513.627.3安全保卫室94.9794.9794.9794.978绿化工程2419.5984.69合计23743.6152570.4152570.414588.71六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9421.40万元,占计划投资的57.42%。其中:完成固定资产投资5800.70万元,占总投资的61.57%;完成流动资金投资3620.70,占总投资的38.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9421.401.1完成比例57.42%2完成固定资产投资万元5800.702.1完成比例61.57%3完成流动资金投资万元3620.703.1完成比例38.43%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员440人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元1268.292工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.132.3年工资额万元453.003企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元135.314品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元203.385其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.665.3年工资额万元157.306职工工资总额万元15202.42五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11710.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4588.713223.92188.7011710.721.1工程费用万元4588.713223.9219898.551.1.1建筑工程费用万元4588.714588.7127.97%1.1.2设备购置及安装费万元3223.923223.9219.65%1.2工程建设其他费用万元3898.093898.0923.76%1.2.1无形资产万元2201.892201.891.3预备费万元1696.201696.201.3.1基本预备费万元998.37998.371.3.2涨价预备费万元697.83697.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元11710.7211710.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4696.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19898.5516133.4217457.9419898.5519898.5519898.551.1应收账款万元5969.563880.224178.705969.565969.565969.561.2存货万元8954.355820.336268.048954.358954.358954.351.2.1原辅材料万元2686.301746.101880.412686.302686.302686.301.2.2燃料动力万元134.3287.3094.02134.32134.32134.321.2.3在产品万元4119.002677.352883.304119.004119.004119.001.2.4产成品万元2014.731309.571410.312014.732014.732014.731.3现金万元4974.643233.513482.254974.644974.644974.642流动负债万元15202.429881.5710641.6915202.4215202.4215202.422.1应付账款万元15202.429881.5710641.6915202.4215202.4215202.423流动资金万元4696.133052.483287.294696.134696.134696.134铺底流动资金万元1565.361017.491095.761565.361565.361565.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16406.85万元,其中:固定资产投资11710.72万元,占项目总投资的71.38%;流动资金4696.13万元,占项目总投资的28.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4588.71万元,占项目总投资的27.97%;设备购置费3223.92万元,占项目总投资的19.65%;其它投资3898.09万元,占项目总投资的23.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11710.72+4696.13=16406.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11710.7271.38%1.1项目建设投资万元11710.7271.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4696.1328.62%3总投资万元万元16406.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20473.05万元,总成本9482.92万元,利润总额10990.13万元,净利润241.17万元,增值税629.99万元,税金及附加8242.60万元,所得税2747.53万元;第二年收入22047.90万元,总成本10007.69万元,利润总额12040.21万元,净利润9030.16万元,增值税678.45万元,税金及附加246.99万元,所得税3010.05万元;第三年生产负荷100%,收入31497.00万元,总成本24470.25万元,利润总额7026.75万元,净利润5270.06万元,增值税969.21万元,税金及附加281.88万元,所得税1756.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31497.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=969.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20473.0522047.9031497.0031497.0031497.001.1氧气检测器万元20473.0522047.9031497.0031497.0031497.002现价增加值万元6551.387055.3310079.0410079.0410079.043增值税

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