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泓域咨询MACRO/ 平板型凹台管壳投资项目立项申请报告平板型凹台管壳投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8728.57万元,同比增长18.27%(1348.39万元)。其中,主营业业务平板型凹台管壳生产及销售收入为7829.84万元,占营业总收入的89.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1900.14万元,较去年同期相比增长451.71万元,增长率31.19%;实现净利润1425.11万元,较去年同期相比增长157.52万元,增长率12.43%。二、项目概况(一)项目名称平板型凹台管壳投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积20176.75平方米(折合约30.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.22%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度161.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20176.75平方米,建筑物基底占地面积12352.21平方米,总建筑面积33291.64平方米,其中:规划建设主体工程22212.28平方米,项目规划绿化面积1908.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2390.73万元。(七)节能分析“平板型凹台管壳投资项目建设项目”,年用电量422696.37千瓦时,年总用水量10066.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.81吨标准煤/年。达产年综合节能量17.60吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6791.27万元,其中:固定资产投资4899.59万元,占项目总投资的72.15%;流动资金1891.68万元,占项目总投资的27.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12962.00万元,总成本费用10161.86万元,税金及附加127.05万元,利润总额2800.14万元,利税总额3313.42万元,税后净利润2100.11万元,达产年纳税总额1213.31万元;达产年投资利润率41.23%,投资利税率48.79%,投资回报率30.92%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位202个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区平板型凹台管壳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区平板型凹台管壳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“平板型凹台管壳投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位202个,达产年纳税总额1213.31万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.23%,投资利税率48.79%,全部投资回报率30.92%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20176.7530.25亩1.1容积率1.651.2建筑系数61.22%1.3投资强度万元/亩161.971.4基底面积平方米12352.211.5总建筑面积平方米33291.641.6绿化面积平方米1908.22绿化率5.73%2总投资万元6791.272.1固定资产投资万元4899.592.1.1土建工程投资万元2632.272.1.1.1土建工程投资占比万元38.76%2.1.2设备投资万元2390.732.1.2.1设备投资占比35.20%2.1.3其它投资万元-123.412.1.3.1其它投资占比-1.82%2.1.4固定资产投资占比72.15%2.2流动资金万元1891.682.2.1流动资金占比27.85%3收入万元12962.004总成本万元10161.865利润总额万元2800.146净利润万元2100.117所得税万元1.658增值税万元386.239税金及附加万元127.0510纳税总额万元1213.3111利税总额万元3313.4212投资利润率41.23%13投资利税率48.79%14投资回报率30.92%15回收期年4.7316设备数量台(套)12517年用电量千瓦时422696.3718年用水量立方米10066.8919总能耗吨标准煤52.8120节能率27.77%21节能量吨标准煤17.6022员工数量人202第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.22%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度161.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8733.018733.0122212.2822212.281931.881.1主要生产车间5239.815239.8113327.3713327.371197.771.2辅助生产车间2794.562794.567107.937107.93618.201.3其他生产车间698.64698.641288.311288.31115.912仓储工程1852.831852.837201.587201.58455.532.1成品贮存463.21463.211800.391800.39113.882.2原料仓储963.47963.473744.823744.82236.882.3辅助材料仓库426.15426.151656.361656.36104.773供配电工程98.8298.8298.8298.827.033.1供配电室98.8298.8298.8298.827.034给排水工程113.64113.64113.64113.646.294.1给排水113.64113.64113.64113.646.295服务性工程1173.461173.461173.461173.4674.235.1办公用房703.49703.49703.49703.4933.115.2生活服务469.97469.97469.97469.9731.086消防及环保工程331.04331.04331.04331.0423.566.1消防环保工程331.04331.04331.04331.0423.567项目总图工程49.4149.4149.4149.4198.507.1场地及道路硬化3259.03715.85715.857.2场区围墙715.853259.033259.037.3安全保卫室49.4149.4149.4149.418绿化工程1007.2335.25合计12352.2133291.6433291.642632.27六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4189.53万元,占计划投资的61.69%。其中:完成固定资产投资2601.47万元,占总投资的62.09%;完成流动资金投资1588.06,占总投资的37.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4189.531.1完成比例61.69%2完成固定资产投资万元2601.472.1完成比例62.09%3完成流动资金投资万元1588.063.1完成比例37.91%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员202人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元772.112工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元163.353企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元63.444品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元81.525其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.565.3年工资额万元60.076职工工资总额万元7233.20五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4899.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2632.272390.73161.974899.591.1工程费用万元2632.272390.739124.881.1.1建筑工程费用万元2632.272632.2738.76%1.1.2设备购置及安装费万元2390.732390.7335.20%1.2工程建设其他费用万元-123.41-123.41-1.82%1.2.1无形资产万元-55.74-55.741.3预备费万元-67.67-67.671.3.1基本预备费万元-34.80-34.801.3.2涨价预备费万元-32.87-32.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元4899.594899.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1891.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9124.885745.816581.759124.889124.889124.881.1应收账款万元2737.461642.482053.102737.462737.462737.461.2存货万元4106.202463.723079.654106.204106.204106.201.2.1原辅材料万元1231.86739.12923.891231.861231.861231.861.2.2燃料动力万元61.5936.9646.1961.5961.5961.591.2.3在产品万元1888.851133.311416.641888.851888.851888.851.2.4产成品万元923.89554.34692.92923.89923.89923.891.3现金万元2281.221368.731710.912281.222281.222281.222流动负债万元7233.204339.925424.907233.207233.207233.202.1应付账款万元7233.204339.925424.907233.207233.207233.203流动资金万元1891.681135.011418.761891.681891.681891.684铺底流动资金万元630.55378.34472.92630.55630.55630.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6791.27万元,其中:固定资产投资4899.59万元,占项目总投资的72.15%;流动资金1891.68万元,占项目总投资的27.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2632.27万元,占项目总投资的38.76%;设备购置费2390.73万元,占项目总投资的35.20%;其它投资-123.41万元,占项目总投资的-1.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4899.59+1891.68=6791.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4899.5972.15%1.1项目建设投资万元4899.5972.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1891.6827.85%3总投资万元万元6791.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7777.20万元,总成本1716.25万元,利润总额6060.95万元,净利润108.52万元,增值税231.74万元,税金及附加4545.71万元,所得税1515.24万元;第二年收入9721.50万元,总成本2055.93万元,利润总额7665.57万元,净利润5749.18万元,增值税289.67万元,税金及附加115.47万元,所得税1916.39万元;第三年生产负荷100%,收入12962.00万元,总成本10161.86万元,利润总额2800.14万元,净利润2100.11万元,增值税386.23万元,税金及附加127.05万元,所得税700.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12962.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=386.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7777.209721.5012962.0012962.0012962.001.1平板型凹台管壳万元7777.209721.5012962.0012962.0012962.002现价增加值万元2488.703110.8
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