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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx变速操纵阀项目立项申请报告年产xxx变速操纵阀项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入19411.88万元,同比增长27.34%(4167.48万元)。其中,主营业业务变速操纵阀生产及销售收入为17080.04万元,占营业总收入的87.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4130.74万元,较去年同期相比增长713.81万元,增长率20.89%;实现净利润3098.05万元,较去年同期相比增长472.95万元,增长率18.02%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx变速操纵阀项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积29641.48平方米(折合约44.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.53%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度194.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29641.48平方米,建筑物基底占地面积17052.74平方米,总建筑面积47426.37平方米,其中:规划建设主体工程37373.42平方米,项目规划绿化面积3786.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3481.21万元。(七)节能分析“年产xxx变速操纵阀项目建设项目”,年用电量541165.27千瓦时,年总用水量10236.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.38吨标准煤/年。达产年综合节能量19.00吨标准煤/年,项目总节能率29.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10875.89万元,其中:固定资产投资8624.92万元,占项目总投资的79.30%;流动资金2250.97万元,占项目总投资的20.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20957.00万元,总成本费用16229.13万元,税金及附加196.82万元,利润总额4727.87万元,利税总额5576.81万元,税后净利润3545.90万元,达产年纳税总额2030.91万元;达产年投资利润率43.47%,投资利税率51.28%,投资回报率32.60%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位297个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地变速操纵阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地变速操纵阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx变速操纵阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位297个,达产年纳税总额2030.91万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.47%,投资利税率51.28%,全部投资回报率32.60%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29641.4844.44亩1.1容积率1.601.2建筑系数57.53%1.3投资强度万元/亩194.081.4基底面积平方米17052.741.5总建筑面积平方米47426.371.6绿化面积平方米3786.18绿化率7.98%2总投资万元10875.892.1固定资产投资万元8624.922.1.1土建工程投资万元3496.662.1.1.1土建工程投资占比万元32.15%2.1.2设备投资万元3481.212.1.2.1设备投资占比32.01%2.1.3其它投资万元1647.052.1.3.1其它投资占比15.14%2.1.4固定资产投资占比79.30%2.2流动资金万元2250.972.2.1流动资金占比20.70%3收入万元20957.004总成本万元16229.135利润总额万元4727.876净利润万元3545.907所得税万元1.608增值税万元652.129税金及附加万元196.8210纳税总额万元2030.9111利税总额万元5576.8112投资利润率43.47%13投资利税率51.28%14投资回报率32.60%15回收期年4.5716设备数量台(套)11117年用电量千瓦时541165.2718年用水量立方米10236.0819总能耗吨标准煤67.3820节能率29.01%21节能量吨标准煤19.0022员工数量人297第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.53%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度194.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12056.2912056.2937373.4237373.423031.021.1主要生产车间7233.777233.7722424.0522424.051879.231.2辅助生产车间3858.013858.0111959.4911959.49969.931.3其他生产车间964.50964.502167.662167.66181.862仓储工程2557.912557.916534.426534.42385.422.1成品贮存639.48639.481633.611633.6196.362.2原料仓储1330.111330.113397.903397.90200.422.3辅助材料仓库588.32588.321502.921502.9288.653供配电工程136.42136.42136.42136.429.053.1供配电室136.42136.42136.42136.429.054给排水工程156.89156.89156.89156.898.104.1给排水156.89156.89156.89156.898.105服务性工程1620.011620.011620.011620.0195.555.1办公用房676.63676.63676.63676.6344.245.2生活服务943.38943.38943.38943.3841.856消防及环保工程457.01457.01457.01457.0130.336.1消防环保工程457.01457.01457.01457.0130.337项目总图工程68.2168.2168.2168.21-113.547.1场地及道路硬化4337.87972.86972.867.2场区围墙972.864337.874337.877.3安全保卫室68.2168.2168.2168.218绿化工程1449.4150.73合计17052.7447426.3747426.373496.66六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8638.43万元,占计划投资的79.43%。其中:完成固定资产投资5234.58万元,占总投资的60.60%;完成流动资金投资3403.85,占总投资的39.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8638.431.1完成比例79.43%2完成固定资产投资万元5234.582.1完成比例60.60%3完成流动资金投资万元3403.853.1完成比例39.40%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员297人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2021.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元977.452工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元294.123企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元77.434品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元137.525其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元98.806职工工资总额万元11142.99五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8624.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3496.663481.21194.088624.921.1工程费用万元3496.663481.2113393.961.1.1建筑工程费用万元3496.663496.6632.15%1.1.2设备购置及安装费万元3481.213481.2132.01%1.2工程建设其他费用万元1647.051647.0515.14%1.2.1无形资产万元780.98780.981.3预备费万元866.07866.071.3.1基本预备费万元391.03391.031.3.2涨价预备费万元475.04475.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元8624.928624.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2250.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13393.968862.1712070.6013393.9613393.9613393.961.1应收账款万元4018.192611.823214.554018.194018.194018.191.2存货万元6027.283917.734821.836027.286027.286027.281.2.1原辅材料万元1808.181175.321446.551808.181808.181808.181.2.2燃料动力万元90.4158.7772.3390.4190.4190.411.2.3在产品万元2772.551802.162218.042772.552772.552772.551.2.4产成品万元1356.14881.491084.911356.141356.141356.141.3现金万元3348.492176.522678.793348.493348.493348.492流动负债万元11142.997242.948914.3911142.9911142.9911142.992.1应付账款万元11142.997242.948914.3911142.9911142.9911142.993流动资金万元2250.971463.131800.782250.972250.972250.974铺底流动资金万元750.32487.71600.26750.32750.32750.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10875.89万元,其中:固定资产投资8624.92万元,占项目总投资的79.30%;流动资金2250.97万元,占项目总投资的20.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3496.66万元,占项目总投资的32.15%;设备购置费3481.21万元,占项目总投资的32.01%;其它投资1647.05万元,占项目总投资的15.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8624.92+2250.97=10875.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8624.9279.30%1.1项目建设投资万元8624.9279.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2250.9720.70%3总投资万元万元10875.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13622.05万元,总成本7372.96万元,利润总额6249.09万元,净利润169.43万元,增值税423.88万元,税金及附加4686.82万元,所得税1562.27万元;第二年收入16765.60万元,总成本8610.95万元,利润总额8154.65万元,净利润6115.99万元,增值税521.70万元,税金及附加181.17万元,所得税2038.66万元;第三年生产负荷100%,收入20957.00万元,总成本16229.13万元,利润总额4727.87万元,净利润3545.90万元,增值税652.12万元,税金及附加196.82万元,所得税1181.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20957.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13622.0516765.6020957.0020957.0020957.001.1变速操纵阀万元13622.0516765.6020957.0020957.0020957.002现价增加值万元4359.065364.996706.246706.246706.243增值税
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