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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx材料试验机项目立项申请报告年产xxx材料试验机项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入19453.85万元,同比增长14.59%(2476.50万元)。其中,主营业业务材料试验机生产及销售收入为16346.20万元,占营业总收入的84.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4305.14万元,较去年同期相比增长451.78万元,增长率11.72%;实现净利润3228.86万元,较去年同期相比增长575.77万元,增长率21.70%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx材料试验机项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积46649.98平方米(折合约69.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.69%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度191.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46649.98平方米,建筑物基底占地面积26445.87平方米,总建筑面积60644.97平方米,其中:规划建设主体工程47117.97平方米,项目规划绿化面积3326.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费5610.36万元。(七)节能分析“年产xxx材料试验机项目建设项目”,年用电量754181.45千瓦时,年总用水量16238.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.08吨标准煤/年。达产年综合节能量34.80吨标准煤/年,项目总节能率27.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15802.68万元,其中:固定资产投资13369.73万元,占项目总投资的84.60%;流动资金2432.95万元,占项目总投资的15.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17052.00万元,总成本费用12952.82万元,税金及附加254.45万元,利润总额4099.18万元,利税总额4919.03万元,税后净利润3074.39万元,达产年纳税总额1844.65万元;达产年投资利润率25.94%,投资利税率31.13%,投资回报率19.45%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区材料试验机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区材料试验机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx材料试验机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1844.65万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.94%,投资利税率31.13%,全部投资回报率19.45%,全部投资回收期6.64年,固定资产投资回收期6.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46649.9869.94亩1.1容积率1.301.2建筑系数56.69%1.3投资强度万元/亩191.161.4基底面积平方米26445.871.5总建筑面积平方米60644.971.6绿化面积平方米3326.16绿化率5.48%2总投资万元15802.682.1固定资产投资万元13369.732.1.1土建工程投资万元4609.192.1.1.1土建工程投资占比万元29.17%2.1.2设备投资万元5610.362.1.2.1设备投资占比35.50%2.1.3其它投资万元3150.182.1.3.1其它投资占比19.93%2.1.4固定资产投资占比84.60%2.2流动资金万元2432.952.2.1流动资金占比15.40%3收入万元17052.004总成本万元12952.825利润总额万元4099.186净利润万元3074.397所得税万元1.308增值税万元565.409税金及附加万元254.4510纳税总额万元1844.6511利税总额万元4919.0312投资利润率25.94%13投资利税率31.13%14投资回报率19.45%15回收期年6.6416设备数量台(套)14717年用电量千瓦时754181.4518年用水量立方米16238.1419总能耗吨标准煤94.0820节能率27.33%21节能量吨标准煤34.8022员工数量人307第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.69%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度191.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18697.2318697.2347117.9747117.973939.211.1主要生产车间11218.3411218.3428270.7828270.782442.311.2辅助生产车间5983.115983.1115077.7515077.751260.551.3其他生产车间1495.781495.782732.842732.84236.352仓储工程3966.883966.888792.558792.55534.612.1成品贮存991.72991.722198.142198.14133.652.2原料仓储2062.782062.784572.134572.13278.002.3辅助材料仓库912.38912.382022.292022.29122.963供配电工程211.57211.57211.57211.5714.473.1供配电室211.57211.57211.57211.5714.474给排水工程243.30243.30243.30243.3012.944.1给排水243.30243.30243.30243.3012.945服务性工程2512.362512.362512.362512.36152.765.1办公用房1230.301230.301230.301230.3076.105.2生活服务1282.061282.061282.061282.0680.296消防及环保工程708.75708.75708.75708.7548.486.1消防环保工程708.75708.75708.75708.7548.487项目总图工程105.78105.78105.78105.78-180.207.1场地及道路硬化7300.261234.421234.427.2场区围墙1234.427300.267300.267.3安全保卫室105.78105.78105.78105.788绿化工程2483.3086.92合计26445.8760644.9760644.974609.19六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15087.87万元,占计划投资的95.48%。其中:完成固定资产投资10801.26万元,占总投资的71.59%;完成流动资金投资4286.61,占总投资的28.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15087.871.1完成比例95.48%2完成固定资产投资万元10801.262.1完成比例71.59%3完成流动资金投资万元4286.613.1完成比例28.41%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元989.212工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元292.743企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元90.744品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元133.805其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.955.3年工资额万元73.446职工工资总额万元9857.94五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13369.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4609.195610.36191.1613369.731.1工程费用万元4609.195610.3612290.891.1.1建筑工程费用万元4609.194609.1929.17%1.1.2设备购置及安装费万元5610.365610.3635.50%1.2工程建设其他费用万元3150.183150.1819.93%1.2.1无形资产万元1863.911863.911.3预备费万元1286.271286.271.3.1基本预备费万元630.03630.031.3.2涨价预备费万元656.24656.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元13369.7313369.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2432.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12290.894392.349139.1212290.8912290.8912290.891.1应收账款万元3687.271474.912581.093687.273687.273687.271.2存货万元5530.902212.363871.635530.905530.905530.901.2.1原辅材料万元1659.27663.711161.491659.271659.271659.271.2.2燃料动力万元82.9633.1958.0782.9682.9682.961.2.3在产品万元2544.211017.691780.952544.212544.212544.211.2.4产成品万元1244.45497.78871.121244.451244.451244.451.3现金万元3072.721229.092150.913072.723072.723072.722流动负债万元9857.943943.186900.569857.949857.949857.942.1应付账款万元9857.943943.186900.569857.949857.949857.943流动资金万元2432.95973.181703.062432.952432.952432.954铺底流动资金万元810.98324.39567.69810.98810.98810.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15802.68万元,其中:固定资产投资13369.73万元,占项目总投资的84.60%;流动资金2432.95万元,占项目总投资的15.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4609.19万元,占项目总投资的29.17%;设备购置费5610.36万元,占项目总投资的35.50%;其它投资3150.18万元,占项目总投资的19.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13369.73+2432.95=15802.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13369.7384.60%1.1项目建设投资万元13369.7384.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2432.9515.40%3总投资万元万元15802.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6820.80万元,总成本1319.55万元,利润总额5501.25万元,净利润213.74万元,增值税226.16万元,税金及附加4125.94万元,所得税1375.31万元;第二年收入11936.40万元,总成本1982.27万元,利润总额9954.13万元,净利润7465.60万元,增值税395.78万元,税金及附加234.09万元,所得税2488.53万元;第三年生产负荷100%,收入17052.00万元,总成本12952.82万元,利润总额4099.18万元,净利润3074.39万元,增值税565.40万元,税金及附加254.45万元,所得税1024.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17052.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=565.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6820.8011936.4017052.0017052.0017052.001.1材料试验机万元6820.8011936.4017052.0017052.0017052.002现价增加值万元2182.663819.655456.645456.645456
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