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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx卧式双吸泵项目立项申请报告年产xxx卧式双吸泵项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入13952.76万元,同比增长18.29%(2157.21万元)。其中,主营业业务卧式双吸泵生产及销售收入为11975.04万元,占营业总收入的85.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3717.14万元,较去年同期相比增长462.72万元,增长率14.22%;实现净利润2787.86万元,较去年同期相比增长565.29万元,增长率25.43%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx卧式双吸泵项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积18249.12平方米(折合约27.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.78%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度180.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18249.12平方米,建筑物基底占地面积14194.17平方米,总建筑面积28286.14平方米,其中:规划建设主体工程18500.56平方米,项目规划绿化面积2061.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1923.59万元。(七)节能分析“年产xxx卧式双吸泵项目建设项目”,年用电量747997.64千瓦时,年总用水量15274.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.23吨标准煤/年。达产年综合节能量36.26吨标准煤/年,项目总节能率26.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6925.79万元,其中:固定资产投资4937.93万元,占项目总投资的71.30%;流动资金1987.86万元,占项目总投资的28.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17295.00万元,总成本费用13292.08万元,税金及附加139.25万元,利润总额4002.92万元,利税总额4694.30万元,税后净利润3002.19万元,达产年纳税总额1692.11万元;达产年投资利润率57.80%,投资利税率67.78%,投资回报率43.35%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位362个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区卧式双吸泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区卧式双吸泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx卧式双吸泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位362个,达产年纳税总额1692.11万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.80%,投资利税率67.78%,全部投资回报率43.35%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18249.1227.36亩1.1容积率1.551.2建筑系数77.78%1.3投资强度万元/亩180.481.4基底面积平方米14194.171.5总建筑面积平方米28286.141.6绿化面积平方米2061.51绿化率7.29%2总投资万元6925.792.1固定资产投资万元4937.932.1.1土建工程投资万元2132.372.1.1.1土建工程投资占比万元30.79%2.1.2设备投资万元1923.592.1.2.1设备投资占比27.77%2.1.3其它投资万元881.972.1.3.1其它投资占比12.73%2.1.4固定资产投资占比71.30%2.2流动资金万元1987.862.2.1流动资金占比28.70%3收入万元17295.004总成本万元13292.085利润总额万元4002.926净利润万元3002.197所得税万元1.558增值税万元552.139税金及附加万元139.2510纳税总额万元1692.1111利税总额万元4694.3012投资利润率57.80%13投资利税率67.78%14投资回报率43.35%15回收期年3.8116设备数量台(套)4817年用电量千瓦时747997.6418年用水量立方米15274.1519总能耗吨标准煤93.2320节能率26.49%21节能量吨标准煤36.2622员工数量人362第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.78%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度180.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10035.2810035.2818500.5618500.561534.151.1主要生产车间6021.176021.1711100.3411100.34951.171.2辅助生产车间3211.293211.295920.185920.18490.931.3其他生产车间802.82802.821073.031073.0392.052仓储工程2129.132129.136360.636360.63383.602.1成品贮存532.28532.281590.161590.1695.902.2原料仓储1107.151107.153307.533307.53199.472.3辅助材料仓库489.70489.701462.941462.9488.233供配电工程113.55113.55113.55113.557.703.1供配电室113.55113.55113.55113.557.704给排水工程130.59130.59130.59130.596.894.1给排水130.59130.59130.59130.596.895服务性工程1348.451348.451348.451348.4581.325.1办公用房717.44717.44717.44717.4441.185.2生活服务631.01631.01631.01631.0146.186消防及环保工程380.40380.40380.40380.4025.816.1消防环保工程380.40380.40380.40380.4025.817项目总图工程56.7856.7856.7856.7849.827.1场地及道路硬化3809.40749.98749.987.2场区围墙749.983809.403809.407.3安全保卫室56.7856.7856.7856.788绿化工程1230.9643.08合计14194.1728286.1428286.142132.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5846.67万元,占计划投资的84.42%。其中:完成固定资产投资4254.04万元,占总投资的72.76%;完成流动资金投资1592.63,占总投资的27.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5846.671.1完成比例84.42%2完成固定资产投资万元4254.042.1完成比例72.76%3完成流动资金投资万元1592.633.1完成比例27.24%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员362人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2461.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元1097.522工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元358.803企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元102.924品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元166.665其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.335.3年工资额万元114.496职工工资总额万元9384.25五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4937.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2132.371923.59180.484937.931.1工程费用万元2132.371923.5911372.111.1.1建筑工程费用万元2132.372132.3730.79%1.1.2设备购置及安装费万元1923.591923.5927.77%1.2工程建设其他费用万元881.97881.9712.73%1.2.1无形资产万元459.71459.711.3预备费万元422.26422.261.3.1基本预备费万元234.96234.961.3.2涨价预备费万元187.30187.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元4937.934937.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1987.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11372.116464.697896.6011372.1111372.1111372.111.1应收账款万元3411.631876.402388.143411.633411.633411.631.2存货万元5117.452814.603582.215117.455117.455117.451.2.1原辅材料万元1535.23844.381074.661535.231535.231535.231.2.2燃料动力万元76.7642.2253.7376.7676.7676.761.2.3在产品万元2354.031294.711647.822354.032354.032354.031.2.4产成品万元1151.43633.28806.001151.431151.431151.431.3现金万元2843.031563.671990.122843.032843.032843.032流动负债万元9384.255161.346568.989384.259384.259384.252.1应付账款万元9384.255161.346568.989384.259384.259384.253流动资金万元1987.861093.321391.501987.861987.861987.864铺底流动资金万元662.61364.44463.83662.61662.61662.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6925.79万元,其中:固定资产投资4937.93万元,占项目总投资的71.30%;流动资金1987.86万元,占项目总投资的28.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2132.37万元,占项目总投资的30.79%;设备购置费1923.59万元,占项目总投资的27.77%;其它投资881.97万元,占项目总投资的12.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4937.93+1987.86=6925.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4937.9371.30%1.1项目建设投资万元4937.9371.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1987.8628.70%3总投资万元万元6925.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9512.25万元,总成本9468.89万元,利润总额43.36万元,净利润109.44万元,增值税303.67万元,税金及附加32.52万元,所得税10.84万元;第二年收入12106.50万元,总成本11462.42万元,利润总额644.08万元,净利润483.06万元,增值税386.49万元,税金及附加119.38万元,所得税161.02万元;第三年生产负荷100%,收入17295.00万元,总成本13292.08万元,利润总额4002.92万元,净利润3002.19万元,增值税552.13万元,税金及附加139.25万元,所得税1000.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17295.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=552.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9512.2512106.5017295.0017295.0017295.001.1卧式双吸泵万元9512.2512106.5017295.0017295.0017295.002现价增加值万元3043.923874.085534.405534.405534.403
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