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文档简介
泓域咨询MACRO/ 工程车维修投资项目立项申请报告工程车维修投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入21258.78万元,同比增长33.93%(5385.95万元)。其中,主营业业务工程车维修生产及销售收入为20104.19万元,占营业总收入的94.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5541.46万元,较去年同期相比增长491.20万元,增长率9.73%;实现净利润4156.10万元,较去年同期相比增长850.17万元,增长率25.72%。二、项目概况(一)项目名称工程车维修投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积44602.29平方米(折合约66.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.76%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度164.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44602.29平方米,建筑物基底占地面积22640.12平方米,总建筑面积51292.63平方米,其中:规划建设主体工程40750.73平方米,项目规划绿化面积2612.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4643.75万元。(七)节能分析“工程车维修投资项目建设项目”,年用电量567039.65千瓦时,年总用水量20713.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.46吨标准煤/年。达产年综合节能量21.35吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14511.14万元,其中:固定资产投资11028.87万元,占项目总投资的76.00%;流动资金3482.27万元,占项目总投资的24.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27329.00万元,总成本费用20810.53万元,税金及附加286.30万元,利润总额6518.47万元,利税总额7703.87万元,税后净利润4888.85万元,达产年纳税总额2815.02万元;达产年投资利润率44.92%,投资利税率53.09%,投资回报率33.69%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位493个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区工程车维修行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区工程车维修产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“工程车维修投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位493个,达产年纳税总额2815.02万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.92%,投资利税率53.09%,全部投资回报率33.69%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44602.2966.87亩1.1容积率1.151.2建筑系数50.76%1.3投资强度万元/亩164.931.4基底面积平方米22640.121.5总建筑面积平方米51292.631.6绿化面积平方米2612.70绿化率5.09%2总投资万元14511.142.1固定资产投资万元11028.872.1.1土建工程投资万元4271.192.1.1.1土建工程投资占比万元29.43%2.1.2设备投资万元4643.752.1.2.1设备投资占比32.00%2.1.3其它投资万元2113.932.1.3.1其它投资占比14.57%2.1.4固定资产投资占比76.00%2.2流动资金万元3482.272.2.1流动资金占比24.00%3收入万元27329.004总成本万元20810.535利润总额万元6518.476净利润万元4888.857所得税万元1.158增值税万元899.109税金及附加万元286.3010纳税总额万元2815.0211利税总额万元7703.8712投资利润率44.92%13投资利税率53.09%14投资回报率33.69%15回收期年4.4716设备数量台(套)13517年用电量千瓦时567039.6518年用水量立方米20713.4819总能耗吨标准煤71.4620节能率21.57%21节能量吨标准煤21.3522员工数量人493第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.76%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度164.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16006.5616006.5640750.7340750.733732.691.1主要生产车间9603.949603.9424450.4424450.442314.271.2辅助生产车间5122.105122.1013040.2313040.231194.461.3其他生产车间1280.521280.522363.542363.54223.962仓储工程3396.023396.026852.236852.23456.472.1成品贮存849.00849.001713.061713.06114.122.2原料仓储1765.931765.933563.163563.16237.362.3辅助材料仓库781.08781.081576.011576.01104.993供配电工程181.12181.12181.12181.1213.573.1供配电室181.12181.12181.12181.1213.574给排水工程208.29208.29208.29208.2912.144.1给排水208.29208.29208.29208.2912.145服务性工程2150.812150.812150.812150.81143.285.1办公用房1045.681045.681045.681045.6882.205.2生活服务1105.131105.131105.131105.1376.076消防及环保工程606.76606.76606.76606.7645.476.1消防环保工程606.76606.76606.76606.7645.477项目总图工程90.5690.5690.5690.56-209.697.1场地及道路硬化6255.68937.07937.077.2场区围墙937.076255.686255.687.3安全保卫室90.5690.5690.5690.568绿化工程2207.3177.26合计22640.1251292.6351292.634271.19六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11214.70万元,占计划投资的77.28%。其中:完成固定资产投资7962.20万元,占总投资的71.00%;完成流动资金投资3252.50,占总投资的29.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11214.701.1完成比例77.28%2完成固定资产投资万元7962.202.1完成比例71.00%3完成流动资金投资万元3252.503.1完成比例29.00%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员493人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3351.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元1420.972工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元517.973企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元123.994品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元223.985其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.425.3年工资额万元164.866职工工资总额万元12982.44五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11028.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4271.194643.75164.9311028.871.1工程费用万元4271.194643.7516464.711.1.1建筑工程费用万元4271.194271.1929.43%1.1.2设备购置及安装费万元4643.754643.7532.00%1.2工程建设其他费用万元2113.932113.9314.57%1.2.1无形资产万元1001.941001.941.3预备费万元1111.991111.991.3.1基本预备费万元481.21481.211.3.2涨价预备费万元630.78630.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元11028.8711028.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3482.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16464.7112725.4713250.5516464.7116464.7116464.711.1应收账款万元4939.413210.623951.534939.414939.414939.411.2存货万元7409.124815.935927.307409.127409.127409.121.2.1原辅材料万元2222.741444.781778.192222.742222.742222.741.2.2燃料动力万元111.1472.2488.91111.14111.14111.141.2.3在产品万元3408.202215.332726.563408.203408.203408.201.2.4产成品万元1667.051083.581333.641667.051667.051667.051.3现金万元4116.182675.523292.944116.184116.184116.182流动负债万元12982.448438.5910385.9512982.4412982.4412982.442.1应付账款万元12982.448438.5910385.9512982.4412982.4412982.443流动资金万元3482.272263.482785.823482.273482.273482.274铺底流动资金万元1160.75754.49928.601160.751160.751160.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14511.14万元,其中:固定资产投资11028.87万元,占项目总投资的76.00%;流动资金3482.27万元,占项目总投资的24.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4271.19万元,占项目总投资的29.43%;设备购置费4643.75万元,占项目总投资的32.00%;其它投资2113.93万元,占项目总投资的14.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11028.87+3482.27=14511.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11028.8776.00%1.1项目建设投资万元11028.8776.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3482.2724.00%3总投资万元万元14511.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17763.85万元,总成本10675.63万元,利润总额7088.22万元,净利润248.54万元,增值税584.42万元,税金及附加5316.16万元,所得税1772.06万元;第二年收入21863.20万元,总成本12671.05万元,利润总额9192.15万元,净利润6894.11万元,增值税719.28万元,税金及附加264.72万元,所得税2298.04万元;第三年生产负荷100%,收入27329.00万元,总成本20810.53万元,利润总额6518.47万元,净利润4888.85万元,增值税899.10万元,税金及附加286.30万元,所得税1629.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27329.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=899.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17763.8521863.2027329.0027329.0027329.001.1工程车维修万元17763.8521863.2027329.0027329.0027329.002现价增加值万元5684.436996.228745.28
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