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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建高精度激光测径仪项目立项申请报告新建高精度激光测径仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4537.65万元,同比增长13.99%(557.06万元)。其中,主营业业务高精度激光测径仪生产及销售收入为4069.69万元,占营业总收入的89.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1033.80万元,较去年同期相比增长195.55万元,增长率23.33%;实现净利润775.35万元,较去年同期相比增长129.58万元,增长率20.07%。二、项目概况(一)项目名称新建高精度激光测径仪项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17882.27平方米(折合约26.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.18%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度181.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17882.27平方米,建筑物基底占地面积9330.97平方米,总建筑面积19312.85平方米,其中:规划建设主体工程14369.28平方米,项目规划绿化面积1529.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2209.51万元。(七)节能分析“新建高精度激光测径仪项目建设项目”,年用电量729120.73千瓦时,年总用水量5935.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.12吨标准煤/年。达产年综合节能量31.66吨标准煤/年,项目总节能率28.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5995.59万元,其中:固定资产投资4860.12万元,占项目总投资的81.06%;流动资金1135.47万元,占项目总投资的18.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8126.00万元,总成本费用6317.67万元,税金及附加101.46万元,利润总额1808.33万元,利税总额2159.21万元,税后净利润1356.25万元,达产年纳税总额802.96万元;达产年投资利润率30.16%,投资利税率36.01%,投资回报率22.62%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位118个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地高精度激光测径仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地高精度激光测径仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建高精度激光测径仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位118个,达产年纳税总额802.96万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.16%,投资利税率36.01%,全部投资回报率22.62%,全部投资回收期5.92年,固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17882.2726.81亩1.1容积率1.081.2建筑系数52.18%1.3投资强度万元/亩181.281.4基底面积平方米9330.971.5总建筑面积平方米19312.851.6绿化面积平方米1529.32绿化率7.92%2总投资万元5995.592.1固定资产投资万元4860.122.1.1土建工程投资万元1577.412.1.1.1土建工程投资占比万元26.31%2.1.2设备投资万元2209.512.1.2.1设备投资占比36.85%2.1.3其它投资万元1073.202.1.3.1其它投资占比17.90%2.1.4固定资产投资占比81.06%2.2流动资金万元1135.472.2.1流动资金占比18.94%3收入万元8126.004总成本万元6317.675利润总额万元1808.336净利润万元1356.257所得税万元1.088增值税万元249.429税金及附加万元101.4610纳税总额万元802.9611利税总额万元2159.2112投资利润率30.16%13投资利税率36.01%14投资回报率22.62%15回收期年5.9216设备数量台(套)10917年用电量千瓦时729120.7318年用水量立方米5935.9819总能耗吨标准煤90.1220节能率28.22%21节能量吨标准煤31.6622员工数量人118第二章 建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.18%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度181.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6597.006597.0014369.2814369.281291.001.1主要生产车间3958.203958.208621.578621.57800.421.2辅助生产车间2111.042111.044598.174598.17413.121.3其他生产车间527.76527.76833.42833.4277.462仓储工程1399.651399.653213.323213.32209.962.1成品贮存349.91349.91803.33803.3352.492.2原料仓储727.82727.821670.931670.93109.182.3辅助材料仓库321.92321.92739.06739.0648.293供配电工程74.6574.6574.6574.655.493.1供配电室74.6574.6574.6574.655.494给排水工程85.8485.8485.8485.844.914.1给排水85.8485.8485.8485.844.915服务性工程886.44886.44886.44886.4457.925.1办公用房375.58375.58375.58375.5825.605.2生活服务510.86510.86510.86510.8626.476消防及环保工程250.07250.07250.07250.0718.386.1消防环保工程250.07250.07250.07250.0718.387项目总图工程37.3237.3237.3237.32-49.077.1场地及道路硬化2606.95551.10551.107.2场区围墙551.102606.952606.957.3安全保卫室37.3237.3237.3237.328绿化工程1109.0438.82合计9330.9719312.8519312.851577.41六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3116.01万元,占计划投资的51.97%。其中:完成固定资产投资2045.15万元,占总投资的65.63%;完成流动资金投资1070.86,占总投资的34.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3116.011.1完成比例51.97%2完成固定资产投资万元2045.152.1完成比例65.63%3完成流动资金投资万元1070.863.1完成比例34.37%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员118人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元381.112工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元92.183企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元32.994品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元52.855其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元36.706职工工资总额万元4640.12五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4860.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1577.412209.51181.284860.121.1工程费用万元1577.412209.515775.591.1.1建筑工程费用万元1577.411577.4126.31%1.1.2设备购置及安装费万元2209.512209.5136.85%1.2工程建设其他费用万元1073.201073.2017.90%1.2.1无形资产万元493.37493.371.3预备费万元579.83579.831.3.1基本预备费万元338.85338.851.3.2涨价预备费万元240.98240.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元4860.124860.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1135.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5775.593289.304524.305775.595775.595775.591.1应收账款万元1732.681126.241386.141732.681732.681732.681.2存货万元2599.021689.362079.212599.022599.022599.021.2.1原辅材料万元779.71506.81623.76779.71779.71779.711.2.2燃料动力万元38.9925.3431.1938.9938.9938.991.2.3在产品万元1195.55777.11956.441195.551195.551195.551.2.4产成品万元584.78380.11467.82584.78584.78584.781.3现金万元1443.90938.531155.121443.901443.901443.902流动负债万元4640.123016.083712.104640.124640.124640.122.1应付账款万元4640.123016.083712.104640.124640.124640.123流动资金万元1135.47738.06908.381135.471135.471135.474铺底流动资金万元378.49246.02302.79378.49378.49378.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5995.59万元,其中:固定资产投资4860.12万元,占项目总投资的81.06%;流动资金1135.47万元,占项目总投资的18.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1577.41万元,占项目总投资的26.31%;设备购置费2209.51万元,占项目总投资的36.85%;其它投资1073.20万元,占项目总投资的17.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4860.12+1135.47=5995.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4860.1281.06%1.1项目建设投资万元4860.1281.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1135.4718.94%3总投资万元万元5995.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5281.90万元,总成本3914.94万元,利润总额1366.96万元,净利润90.98万元,增值税162.12万元,税金及附加1025.22万元,所得税341.74万元;第二年收入6500.80万元,总成本4641.44万元,利润总额1859.36万元,净利润1394.52万元,增值税199.54万元,税金及附加95.47万元,所得税464.84万元;第三年生产负荷100%,收入8126.00万元,总成本6317.67万元,利润总额1808.33万元,净利润1356.25万元,增值税249.42万元,税金及附加101.46万元,所得税452.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8126.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=249.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5281.906500.808126.008126.008126.001.1高精度激光测径仪万元5281.906500.808126.008126.008126.002现价增加值万元1690.2120
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