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文档简介

泓域咨询MACRO/ 年产xx玻璃聚晶石项目立项申请报告年产xx玻璃聚晶石项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10838.04万元,同比增长22.27%(1974.27万元)。其中,主营业业务玻璃聚晶石生产及销售收入为10147.69万元,占营业总收入的93.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2975.01万元,较去年同期相比增长577.58万元,增长率24.09%;实现净利润2231.26万元,较去年同期相比增长484.01万元,增长率27.70%。二、项目概况(一)项目名称年产xx玻璃聚晶石项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46156.40平方米(折合约69.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.15%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度181.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46156.40平方米,建筑物基底占地面积24532.13平方米,总建筑面积72927.11平方米,其中:规划建设主体工程50944.99平方米,项目规划绿化面积5060.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费5309.19万元。(七)节能分析“年产xx玻璃聚晶石项目建设项目”,年用电量538887.02千瓦时,年总用水量16825.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.67吨标准煤/年。达产年综合节能量26.32吨标准煤/年,项目总节能率20.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14845.75万元,其中:固定资产投资12570.18万元,占项目总投资的84.67%;流动资金2275.57万元,占项目总投资的15.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18202.00万元,总成本费用14057.58万元,税金及附加253.22万元,利润总额4144.42万元,利税总额4969.28万元,税后净利润3108.32万元,达产年纳税总额1860.97万元;达产年投资利润率27.92%,投资利税率33.47%,投资回报率20.94%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位336个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区玻璃聚晶石行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区玻璃聚晶石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx玻璃聚晶石项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位336个,达产年纳税总额1860.97万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.92%,投资利税率33.47%,全部投资回报率20.94%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46156.4069.20亩1.1容积率1.581.2建筑系数53.15%1.3投资强度万元/亩181.651.4基底面积平方米24532.131.5总建筑面积平方米72927.111.6绿化面积平方米5060.52绿化率6.94%2总投资万元14845.752.1固定资产投资万元12570.182.1.1土建工程投资万元6443.102.1.1.1土建工程投资占比万元43.40%2.1.2设备投资万元5309.192.1.2.1设备投资占比35.76%2.1.3其它投资万元817.892.1.3.1其它投资占比5.51%2.1.4固定资产投资占比84.67%2.2流动资金万元2275.572.2.1流动资金占比15.33%3收入万元18202.004总成本万元14057.585利润总额万元4144.426净利润万元3108.327所得税万元1.588增值税万元571.649税金及附加万元253.2210纳税总额万元1860.9711利税总额万元4969.2812投资利润率27.92%13投资利税率33.47%14投资回报率20.94%15回收期年6.2816设备数量台(套)11517年用电量千瓦时538887.0218年用水量立方米16825.9319总能耗吨标准煤67.6720节能率20.00%21节能量吨标准煤26.3222员工数量人336第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.15%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度181.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17344.2217344.2250944.9950944.994951.081.1主要生产车间10406.5310406.5330566.9930566.993069.671.2辅助生产车间5550.155550.1516302.4016302.401584.351.3其他生产车间1387.541387.542954.812954.81297.062仓储工程3679.823679.8214288.3814288.381009.902.1成品贮存919.96919.963572.093572.09252.472.2原料仓储1913.511913.517429.967429.96525.152.3辅助材料仓库846.36846.363286.333286.33232.283供配电工程196.26196.26196.26196.2615.613.1供配电室196.26196.26196.26196.2615.614给排水工程225.70225.70225.70225.7013.964.1给排水225.70225.70225.70225.7013.965服务性工程2330.552330.552330.552330.55164.725.1办公用房1097.251097.251097.251097.2578.725.2生活服务1233.301233.301233.301233.3067.786消防及环保工程657.46657.46657.46657.4652.286.1消防环保工程657.46657.46657.46657.4652.287项目总图工程98.1398.1398.1398.13154.227.1场地及道路硬化6677.701241.721241.727.2场区围墙1241.726677.706677.707.3安全保卫室98.1398.1398.1398.138绿化工程2323.5881.33合计24532.1372927.1172927.116443.10六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9688.00万元,占计划投资的65.26%。其中:完成固定资产投资7736.40万元,占总投资的79.86%;完成流动资金投资1951.60,占总投资的20.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9688.001.1完成比例65.26%2完成固定资产投资万元7736.402.1完成比例79.86%3完成流动资金投资万元1951.603.1完成比例20.14%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员336人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1293.962工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元253.433企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元78.524品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元140.595其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.955.3年工资额万元119.966职工工资总额万元11290.33五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12570.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6443.105309.19181.6512570.181.1工程费用万元6443.105309.1913565.901.1.1建筑工程费用万元6443.106443.1043.40%1.1.2设备购置及安装费万元5309.195309.1935.76%1.2工程建设其他费用万元817.89817.895.51%1.2.1无形资产万元489.29489.291.3预备费万元328.60328.601.3.1基本预备费万元178.14178.141.3.2涨价预备费万元150.46150.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元12570.1812570.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2275.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13565.908222.218305.7213565.9013565.9013565.901.1应收账款万元4069.772645.352848.844069.774069.774069.771.2存货万元6104.653968.034273.266104.656104.656104.651.2.1原辅材料万元1831.391190.411281.981831.391831.391831.391.2.2燃料动力万元91.5759.5264.1091.5791.5791.571.2.3在产品万元2808.141825.291965.702808.142808.142808.141.2.4产成品万元1373.55892.81961.481373.551373.551373.551.3现金万元3391.472204.462374.033391.473391.473391.472流动负债万元11290.337338.717903.2311290.3311290.3311290.332.1应付账款万元11290.337338.717903.2311290.3311290.3311290.333流动资金万元2275.571479.121592.902275.572275.572275.574铺底流动资金万元758.52493.04530.97758.52758.52758.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14845.75万元,其中:固定资产投资12570.18万元,占项目总投资的84.67%;流动资金2275.57万元,占项目总投资的15.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6443.10万元,占项目总投资的43.40%;设备购置费5309.19万元,占项目总投资的35.76%;其它投资817.89万元,占项目总投资的5.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12570.18+2275.57=14845.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12570.1884.67%1.1项目建设投资万元12570.1884.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2275.5715.33%3总投资万元万元14845.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11831.30万元,总成本14091.30万元,利润总额-2260.00万元,净利润229.21万元,增值税371.57万元,税金及附加-1695.00万元,所得税-565.00万元;第二年收入12741.40万元,总成本14965.82万元,利润总额-2224.42万元,净利润-1668.31万元,增值税400.15万元,税金及附加232.64万元,所得税-556.11万元;第三年生产负荷100%,收入18202.00万元,总成本14057.58万元,利润总额4144.42万元,净利润3108.32万元,增值税571.64万元,税金及附加253.22万元,所得税1036.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18202.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=571.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11831.3012741.4018202.0018202.0018202.001.1玻璃聚晶石万元11831.3012741.4018202.0018202.0018202.002现价增加值万元3786.024077.255824.645824.

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