




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx大米调质机项目立项申请报告年产xxx大米调质机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9673.37万元,同比增长16.06%(1338.40万元)。其中,主营业业务大米调质机生产及销售收入为8261.54万元,占营业总收入的85.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2113.12万元,较去年同期相比增长334.33万元,增长率18.80%;实现净利润1584.84万元,较去年同期相比增长316.13万元,增长率24.92%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx大米调质机项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积34450.55平方米(折合约51.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.55%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度194.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34450.55平方米,建筑物基底占地面积21204.31平方米,总建筑面积35484.07平方米,其中:规划建设主体工程22883.74平方米,项目规划绿化面积1794.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3130.01万元。(七)节能分析“年产xxx大米调质机项目建设项目”,年用电量625297.71千瓦时,年总用水量9508.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.66吨标准煤/年。达产年综合节能量23.20吨标准煤/年,项目总节能率29.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11689.60万元,其中:固定资产投资10025.26万元,占项目总投资的85.76%;流动资金1664.34万元,占项目总投资的14.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15432.00万元,总成本费用11920.14万元,税金及附加195.93万元,利润总额3511.86万元,利税总额4192.18万元,税后净利润2633.89万元,达产年纳税总额1558.29万元;达产年投资利润率30.04%,投资利税率35.86%,投资回报率22.53%,全部投资回收期5.94年,提供就业职位236个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区大米调质机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区大米调质机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx大米调质机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1558.29万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.04%,投资利税率35.86%,全部投资回报率22.53%,全部投资回收期5.94年,固定资产投资回收期5.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34450.5551.65亩1.1容积率1.031.2建筑系数61.55%1.3投资强度万元/亩194.101.4基底面积平方米21204.311.5总建筑面积平方米35484.071.6绿化面积平方米1794.52绿化率5.06%2总投资万元11689.602.1固定资产投资万元10025.262.1.1土建工程投资万元2510.432.1.1.1土建工程投资占比万元21.48%2.1.2设备投资万元3130.012.1.2.1设备投资占比26.78%2.1.3其它投资万元4384.822.1.3.1其它投资占比37.51%2.1.4固定资产投资占比85.76%2.2流动资金万元1664.342.2.1流动资金占比14.24%3收入万元15432.004总成本万元11920.145利润总额万元3511.866净利润万元2633.897所得税万元1.038增值税万元484.399税金及附加万元195.9310纳税总额万元1558.2911利税总额万元4192.1812投资利润率30.04%13投资利税率35.86%14投资回报率22.53%15回收期年5.9416设备数量台(套)11317年用电量千瓦时625297.7118年用水量立方米9508.0119总能耗吨标准煤77.6620节能率29.73%21节能量吨标准煤23.2022员工数量人236第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.55%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度194.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14991.4514991.4522883.7422883.741780.881.1主要生产车间8994.878994.8713730.2413730.241104.151.2辅助生产车间4797.264797.267322.807322.80569.881.3其他生产车间1199.321199.321327.261327.26106.852仓储工程3180.653180.658190.218190.21463.552.1成品贮存795.16795.162047.552047.55115.892.2原料仓储1653.941653.944258.914258.91241.052.3辅助材料仓库731.55731.551883.751883.75106.623供配电工程169.63169.63169.63169.6310.803.1供配电室169.63169.63169.63169.6310.804给排水工程195.08195.08195.08195.089.664.1给排水195.08195.08195.08195.089.665服务性工程2014.412014.412014.412014.41114.015.1办公用房1080.131080.131080.131080.1350.555.2生活服务934.28934.28934.28934.2854.856消防及环保工程568.28568.28568.28568.2836.186.1消防环保工程568.28568.28568.28568.2836.187项目总图工程84.8284.8284.8284.8212.697.1场地及道路硬化5755.40988.69988.697.2场区围墙988.695755.405755.407.3安全保卫室84.8284.8284.8284.828绿化工程2361.7282.66合计21204.3135484.0735484.072510.43六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6394.31万元,占计划投资的54.70%。其中:完成固定资产投资4057.85万元,占总投资的63.46%;完成流动资金投资2336.46,占总投资的36.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6394.311.1完成比例54.70%2完成固定资产投资万元4057.852.1完成比例63.46%3完成流动资金投资万元2336.463.1完成比例36.54%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员236人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元806.142工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元212.643企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元55.614品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元100.095其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元8.005.3年工资额万元60.266职工工资总额万元9283.96五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10025.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2510.433130.01194.1010025.261.1工程费用万元2510.433130.0110948.301.1.1建筑工程费用万元2510.432510.4321.48%1.1.2设备购置及安装费万元3130.013130.0126.78%1.2工程建设其他费用万元4384.824384.8237.51%1.2.1无形资产万元1796.961796.961.3预备费万元2587.862587.861.3.1基本预备费万元1248.751248.751.3.2涨价预备费万元1339.111339.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元10025.2610025.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1664.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10948.304838.059110.6110948.3010948.3010948.301.1应收账款万元3284.491478.022463.373284.493284.493284.491.2存货万元4926.732217.033695.054926.734926.734926.731.2.1原辅材料万元1478.02665.111108.511478.021478.021478.021.2.2燃料动力万元73.9033.2655.4373.9073.9073.901.2.3在产品万元2266.301019.831699.722266.302266.302266.301.2.4产成品万元1108.51498.83831.391108.511108.511108.511.3现金万元2737.071231.682052.812737.072737.072737.072流动负债万元9283.964177.786962.979283.969283.969283.962.1应付账款万元9283.964177.786962.979283.969283.969283.963流动资金万元1664.34748.951248.251664.341664.341664.344铺底流动资金万元554.77249.65416.08554.77554.77554.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11689.60万元,其中:固定资产投资10025.26万元,占项目总投资的85.76%;流动资金1664.34万元,占项目总投资的14.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2510.43万元,占项目总投资的21.48%;设备购置费3130.01万元,占项目总投资的26.78%;其它投资4384.82万元,占项目总投资的37.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10025.26+1664.34=11689.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10025.2685.76%1.1项目建设投资万元10025.2685.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1664.3414.24%3总投资万元万元11689.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6944.40万元,总成本6259.88万元,利润总额684.52万元,净利润163.96万元,增值税217.98万元,税金及附加513.39万元,所得税171.13万元;第二年收入11574.00万元,总成本9410.31万元,利润总额2163.69万元,净利润1622.77万元,增值税363.29万元,税金及附加181.40万元,所得税540.92万元;第三年生产负荷100%,收入15432.00万元,总成本11920.14万元,利润总额3511.86万元,净利润2633.89万元,增值税484.39万元,税金及附加195.93万元,所得税877.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15432.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=484.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6944.4011574.0015432.0015432.0015432.001.1大米调质机万元6944.4011574.0015432.0015432.0015432.002现价增加值万元2222.213703.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业安全干部培训通知课件
- 2025人力资源经理劳动合同(标准版)
- 出口行销学课件ch7
- 2025烘焙食品批发合同
- 冲压生产安全培训课件
- 2025【合同范本】简约搬运服务合同协议书
- 2025KA卖场管理及合同谈判策略((版,内部教学资料))
- 纯电动公交驾驶操作教材讲课文档
- 2025物业员工合同
- 潍坊电子发票管理办法
- 幼儿园分餐培训课件
- 化学在材料科学中的应用
- 高中物理知识模型探究与实践-电磁学篇
- 全球车载玻璃盖板行业调查分析2024年
- 四年级下册递等式计算练习400道及答案
- 如何提高培智学校课堂教学的有效性
- 电工学(第8版)(上册 电工技术) 课件全套 秦曾煌 第1-14章 电路的基本概念与基本定律- 传感器
- 康复设备与康复仪器的康复设备与康复仪器
- 全域土地综合整治专项规划
- 投资担保公司项目融资计划书
- 值日生表格模板
评论
0/150
提交评论