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文档简介
泓域咨询MACRO/ 密度显示仪投资项目立项申请报告密度显示仪投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5066.54万元,同比增长31.54%(1214.79万元)。其中,主营业业务密度显示仪生产及销售收入为4132.74万元,占营业总收入的81.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1219.29万元,较去年同期相比增长103.90万元,增长率9.31%;实现净利润914.47万元,较去年同期相比增长91.84万元,增长率11.16%。二、项目概况(一)项目名称密度显示仪投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积7730.53平方米(折合约11.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.13%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度175.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7730.53平方米,建筑物基底占地面积3952.62平方米,总建筑面积12678.07平方米,其中:规划建设主体工程8284.78平方米,项目规划绿化面积705.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费823.78万元。(七)节能分析“密度显示仪投资项目建设项目”,年用电量591205.36千瓦时,年总用水量5481.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.13吨标准煤/年。达产年综合节能量25.69吨标准煤/年,项目总节能率22.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2595.09万元,其中:固定资产投资2030.57万元,占项目总投资的78.25%;流动资金564.52万元,占项目总投资的21.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5340.00万元,总成本费用4181.86万元,税金及附加50.09万元,利润总额1158.14万元,利税总额1367.97万元,税后净利润868.61万元,达产年纳税总额499.37万元;达产年投资利润率44.63%,投资利税率52.71%,投资回报率33.47%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位107个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地密度显示仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地密度显示仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“密度显示仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位107个,达产年纳税总额499.37万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.63%,投资利税率52.71%,全部投资回报率33.47%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7730.5311.59亩1.1容积率1.641.2建筑系数51.13%1.3投资强度万元/亩175.201.4基底面积平方米3952.621.5总建筑面积平方米12678.071.6绿化面积平方米705.79绿化率5.57%2总投资万元2595.092.1固定资产投资万元2030.572.1.1土建工程投资万元1103.832.1.1.1土建工程投资占比万元42.54%2.1.2设备投资万元823.782.1.2.1设备投资占比31.74%2.1.3其它投资万元102.962.1.3.1其它投资占比3.97%2.1.4固定资产投资占比78.25%2.2流动资金万元564.522.2.1流动资金占比21.75%3收入万元5340.004总成本万元4181.865利润总额万元1158.146净利润万元868.617所得税万元1.648增值税万元159.749税金及附加万元50.0910纳税总额万元499.3711利税总额万元1367.9712投资利润率44.63%13投资利税率52.71%14投资回报率33.47%15回收期年4.4916设备数量台(套)5417年用电量千瓦时591205.3618年用水量立方米5481.5519总能耗吨标准煤73.1320节能率22.23%21节能量吨标准煤25.6922员工数量人107第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.13%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度175.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2794.502794.508284.788284.78793.461.1主要生产车间1676.701676.704970.874970.87491.951.2辅助生产车间894.24894.242651.132651.13253.911.3其他生产车间223.56223.56480.52480.5247.612仓储工程592.89592.892855.642855.64198.902.1成品贮存148.22148.22713.91713.9149.732.2原料仓储308.30308.301484.931484.93103.432.3辅助材料仓库136.36136.36656.80656.8045.753供配电工程31.6231.6231.6231.622.483.1供配电室31.6231.6231.6231.622.484给排水工程36.3636.3636.3636.362.224.1给排水36.3636.3636.3636.362.225服务性工程375.50375.50375.50375.5026.155.1办公用房213.77213.77213.77213.7715.435.2生活服务161.73161.73161.73161.7312.436消防及环保工程105.93105.93105.93105.938.306.1消防环保工程105.93105.93105.93105.938.307项目总图工程15.8115.8115.8115.8156.147.1场地及道路硬化1087.19222.75222.757.2场区围墙222.751087.191087.197.3安全保卫室15.8115.8115.8115.818绿化工程462.3816.18合计3952.6212678.0712678.071103.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2483.74万元,占计划投资的95.71%。其中:完成固定资产投资1901.91万元,占总投资的76.57%;完成流动资金投资581.83,占总投资的23.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2483.741.1完成比例95.71%2完成固定资产投资万元1901.912.1完成比例76.57%3完成流动资金投资万元581.833.1完成比例23.43%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员107人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元356.462工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元95.383企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元26.634品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元45.945其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.935.3年工资额万元30.706职工工资总额万元3350.33五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2030.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1103.83823.78175.202030.571.1工程费用万元1103.83823.783914.851.1.1建筑工程费用万元1103.831103.8342.54%1.1.2设备购置及安装费万元823.78823.7831.74%1.2工程建设其他费用万元102.96102.963.97%1.2.1无形资产万元56.8256.821.3预备费万元46.1446.141.3.1基本预备费万元20.1820.181.3.2涨价预备费万元25.9625.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元2030.572030.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金564.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3914.851345.422734.903914.853914.853914.851.1应收账款万元1174.45469.78822.121174.451174.451174.451.2存货万元1761.68704.671233.181761.681761.681761.681.2.1原辅材料万元528.50211.40369.95528.50528.50528.501.2.2燃料动力万元26.4310.5718.5026.4326.4326.431.2.3在产品万元810.37324.15567.26810.37810.37810.371.2.4产成品万元396.38158.55277.46396.38396.38396.381.3现金万元978.71391.49685.10978.71978.71978.712流动负债万元3350.331340.132345.233350.333350.333350.332.1应付账款万元3350.331340.132345.233350.333350.333350.333流动资金万元564.52225.81395.16564.52564.52564.524铺底流动资金万元188.1775.27131.72188.17188.17188.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2595.09万元,其中:固定资产投资2030.57万元,占项目总投资的78.25%;流动资金564.52万元,占项目总投资的21.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1103.83万元,占项目总投资的42.54%;设备购置费823.78万元,占项目总投资的31.74%;其它投资102.96万元,占项目总投资的3.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2030.57+564.52=2595.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2030.5778.25%1.1项目建设投资万元2030.5778.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元564.5221.75%3总投资万元万元2595.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2136.00万元,总成本7403.75万元,利润总额-5267.75万元,净利润38.59万元,增值税63.90万元,税金及附加-3950.81万元,所得税-1316.94万元;第二年收入3738.00万元,总成本11297.80万元,利润总额-7559.80万元,净利润-5669.85万元,增值税111.82万元,税金及附加44.34万元,所得税-1889.95万元;第三年生产负荷100%,收入5340.00万元,总成本4181.86万元,利润总额1158.14万元,净利润868.61万元,增值税159.74万元,税金及附加50.09万元,所得税289.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5340.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=159.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2136.003738.005340.005340.005340.001.1密度显示仪万元2136.003738.005340.005340.005340.002现价增加值万元683.521196.161708.8017
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