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泓域咨询MACRO/ 新建土壤湿度分析计项目立项申请报告新建土壤湿度分析计项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入6721.99万元,同比增长11.18%(675.76万元)。其中,主营业业务土壤湿度分析计生产及销售收入为6363.62万元,占营业总收入的94.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1668.01万元,较去年同期相比增长259.07万元,增长率18.39%;实现净利润1251.01万元,较去年同期相比增长206.05万元,增长率19.72%。二、项目概况(一)项目名称新建土壤湿度分析计项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9604.80平方米(折合约14.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.89%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度191.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9604.80平方米,建筑物基底占地面积7673.27平方米,总建筑面积15655.82平方米,其中:规划建设主体工程11341.05平方米,项目规划绿化面积786.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费918.70万元。(七)节能分析“新建土壤湿度分析计项目建设项目”,年用电量842707.66千瓦时,年总用水量5535.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.04吨标准煤/年。达产年综合节能量27.66吨标准煤/年,项目总节能率29.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3532.49万元,其中:固定资产投资2757.17万元,占项目总投资的78.05%;流动资金775.32万元,占项目总投资的21.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7158.00万元,总成本费用5496.94万元,税金及附加65.91万元,利润总额1661.06万元,利税总额1956.08万元,税后净利润1245.80万元,达产年纳税总额710.28万元;达产年投资利润率47.02%,投资利税率55.37%,投资回报率35.27%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区土壤湿度分析计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区土壤湿度分析计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建土壤湿度分析计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年纳税总额710.28万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.02%,投资利税率55.37%,全部投资回报率35.27%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9604.8014.40亩1.1容积率1.631.2建筑系数79.89%1.3投资强度万元/亩191.471.4基底面积平方米7673.271.5总建筑面积平方米15655.821.6绿化面积平方米786.32绿化率5.02%2总投资万元3532.492.1固定资产投资万元2757.172.1.1土建工程投资万元1109.032.1.1.1土建工程投资占比万元31.40%2.1.2设备投资万元918.702.1.2.1设备投资占比26.01%2.1.3其它投资万元729.442.1.3.1其它投资占比20.65%2.1.4固定资产投资占比78.05%2.2流动资金万元775.322.2.1流动资金占比21.95%3收入万元7158.004总成本万元5496.945利润总额万元1661.066净利润万元1245.807所得税万元1.638增值税万元229.119税金及附加万元65.9110纳税总额万元710.2811利税总额万元1956.0812投资利润率47.02%13投资利税率55.37%14投资回报率35.27%15回收期年4.3416设备数量台(套)7617年用电量千瓦时842707.6618年用水量立方米5535.5619总能耗吨标准煤104.0420节能率29.27%21节能量吨标准煤27.6622员工数量人127第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.89%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度191.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5425.005425.0011341.0511341.05883.721.1主要生产车间3255.003255.006804.636804.63547.911.2辅助生产车间1736.001736.003629.143629.14282.791.3其他生产车间434.00434.00657.78657.7853.022仓储工程1150.991150.992804.602804.60158.942.1成品贮存287.75287.75701.15701.1539.732.2原料仓储598.51598.511458.391458.3982.652.3辅助材料仓库264.73264.73645.06645.0636.563供配电工程61.3961.3961.3961.393.913.1供配电室61.3961.3961.3961.393.914给排水工程70.5970.5970.5970.593.504.1给排水70.5970.5970.5970.593.505服务性工程728.96728.96728.96728.9641.315.1办公用房317.38317.38317.38317.3821.705.2生活服务411.58411.58411.58411.5817.836消防及环保工程205.64205.64205.64205.6413.116.1消防环保工程205.64205.64205.64205.6413.117项目总图工程30.6930.6930.6930.69-17.527.1场地及道路硬化1919.88345.24345.247.2场区围墙345.241919.881919.887.3安全保卫室30.6930.6930.6930.698绿化工程630.1522.06合计7673.2715655.8215655.821109.03六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3224.80万元,占计划投资的91.29%。其中:完成固定资产投资2078.79万元,占总投资的64.46%;完成流动资金投资1146.01,占总投资的35.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3224.801.1完成比例91.29%2完成固定资产投资万元2078.792.1完成比例64.46%3完成流动资金投资万元1146.013.1完成比例35.54%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员127人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元439.992工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元103.943企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元38.254品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元51.625其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元47.616职工工资总额万元4010.81五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2757.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1109.03918.70191.472757.171.1工程费用万元1109.03918.704786.131.1.1建筑工程费用万元1109.031109.0331.40%1.1.2设备购置及安装费万元918.70918.7026.01%1.2工程建设其他费用万元729.44729.4420.65%1.2.1无形资产万元429.81429.811.3预备费万元299.63299.631.3.1基本预备费万元162.65162.651.3.2涨价预备费万元136.98136.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元2757.172757.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金775.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4786.132732.134035.854786.134786.134786.131.1应收账款万元1435.84861.501076.881435.841435.841435.841.2存货万元2153.761292.261615.322153.762153.762153.761.2.1原辅材料万元646.13387.68484.60646.13646.13646.131.2.2燃料动力万元32.3119.3824.2332.3132.3132.311.2.3在产品万元990.73594.44743.05990.73990.73990.731.2.4产成品万元484.60290.76363.45484.60484.60484.601.3现金万元1196.53717.92897.401196.531196.531196.532流动负债万元4010.812406.493008.114010.814010.814010.812.1应付账款万元4010.812406.493008.114010.814010.814010.813流动资金万元775.32465.19581.49775.32775.32775.324铺底流动资金万元258.44155.06193.83258.44258.44258.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3532.49万元,其中:固定资产投资2757.17万元,占项目总投资的78.05%;流动资金775.32万元,占项目总投资的21.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1109.03万元,占项目总投资的31.40%;设备购置费918.70万元,占项目总投资的26.01%;其它投资729.44万元,占项目总投资的20.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2757.17+775.32=3532.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2757.1778.05%1.1项目建设投资万元2757.1778.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元775.3221.95%3总投资万元万元3532.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4294.80万元,总成本8621.34万元,利润总额-4326.54万元,净利润54.92万元,增值税137.47万元,税金及附加-3244.90万元,所得税-1081.63万元;第二年收入5368.50万元,总成本10177.38万元,利润总额-4808.88万元,净利润-3606.66万元,增值税171.83万元,税金及附加59.04万元,所得税-1202.22万元;第三年生产负荷100%,收入7158.00万元,总成本5496.94万元,利润总额1661.06万元,净利润1245.80万元,增值税229.11万元,税金及附加65.91万元,所得税415.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7158.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=229.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4294.805368.507158.007158.007158.001.1土壤湿度分析计万元4294.805368.507158.007158.007158.002现价增加值万元1374.341717.922290.562290.562290.563

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