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文档简介
泓域咨询MACRO/ 生活用水活性炭投资项目立项申请报告生活用水活性炭投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3557.65万元,同比增长11.59%(369.55万元)。其中,主营业业务生活用水活性炭生产及销售收入为3151.01万元,占营业总收入的88.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额949.85万元,较去年同期相比增长175.19万元,增长率22.61%;实现净利润712.39万元,较去年同期相比增长147.22万元,增长率26.05%。二、项目概况(一)项目名称生活用水活性炭投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积9484.74平方米(折合约14.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.62%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度170.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9484.74平方米,建筑物基底占地面积5465.11平方米,总建筑面积15934.36平方米,其中:规划建设主体工程10784.69平方米,项目规划绿化面积927.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费963.00万元。(七)节能分析“生活用水活性炭投资项目建设项目”,年用电量1008124.74千瓦时,年总用水量3327.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.18吨标准煤/年。达产年综合节能量41.39吨标准煤/年,项目总节能率27.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3007.01万元,其中:固定资产投资2422.80万元,占项目总投资的80.57%;流动资金584.21万元,占项目总投资的19.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4081.00万元,总成本费用3130.73万元,税金及附加53.67万元,利润总额950.27万元,利税总额1135.01万元,税后净利润712.70万元,达产年纳税总额422.31万元;达产年投资利润率31.60%,投资利税率37.75%,投资回报率23.70%,全部投资回收期5.72年,提供就业职位68个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园生活用水活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园生活用水活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“生活用水活性炭投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位68个,达产年纳税总额422.31万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.60%,投资利税率37.75%,全部投资回报率23.70%,全部投资回收期5.72年,固定资产投资回收期5.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9484.7414.22亩1.1容积率1.681.2建筑系数57.62%1.3投资强度万元/亩170.381.4基底面积平方米5465.111.5总建筑面积平方米15934.361.6绿化面积平方米927.90绿化率5.82%2总投资万元3007.012.1固定资产投资万元2422.802.1.1土建工程投资万元1125.792.1.1.1土建工程投资占比万元37.44%2.1.2设备投资万元963.002.1.2.1设备投资占比32.03%2.1.3其它投资万元334.012.1.3.1其它投资占比11.11%2.1.4固定资产投资占比80.57%2.2流动资金万元584.212.2.1流动资金占比19.43%3收入万元4081.004总成本万元3130.735利润总额万元950.276净利润万元712.707所得税万元1.688增值税万元131.079税金及附加万元53.6710纳税总额万元422.3111利税总额万元1135.0112投资利润率31.60%13投资利税率37.75%14投资回报率23.70%15回收期年5.7216设备数量台(套)5317年用电量千瓦时1008124.7418年用水量立方米3327.2819总能耗吨标准煤124.1820节能率27.69%21节能量吨标准煤41.3922员工数量人68第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.62%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度170.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3863.833863.8310784.6910784.69838.151.1主要生产车间2318.302318.306470.816470.81519.651.2辅助生产车间1236.431236.433451.103451.10268.211.3其他生产车间309.11309.11625.51625.5150.292仓储工程819.77819.773347.293347.29189.192.1成品贮存204.94204.94836.82836.8247.302.2原料仓储426.28426.281740.591740.5998.382.3辅助材料仓库188.55188.55769.88769.8843.513供配电工程43.7243.7243.7243.722.783.1供配电室43.7243.7243.7243.722.784给排水工程50.2850.2850.2850.282.494.1给排水50.2850.2850.2850.282.495服务性工程519.19519.19519.19519.1929.355.1办公用房301.90301.90301.90301.9016.465.2生活服务217.29217.29217.29217.2912.476消防及环保工程146.46146.46146.46146.469.316.1消防环保工程146.46146.46146.46146.469.317项目总图工程21.8621.8621.8621.8635.487.1场地及道路硬化1430.08298.95298.957.2场区围墙298.951430.081430.087.3安全保卫室21.8621.8621.8621.868绿化工程543.9119.04合计5465.1115934.3615934.361125.79六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2732.45万元,占计划投资的90.87%。其中:完成固定资产投资1901.97万元,占总投资的69.61%;完成流动资金投资830.48,占总投资的30.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2732.451.1完成比例90.87%2完成固定资产投资万元1901.972.1完成比例69.61%3完成流动资金投资万元830.483.1完成比例30.39%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员68人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人461.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元255.932工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元57.243企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元18.974品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元27.155其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.895.3年工资额万元18.216职工工资总额万元1920.48五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2422.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1125.79963.00170.382422.801.1工程费用万元1125.79963.002504.691.1.1建筑工程费用万元1125.791125.7937.44%1.1.2设备购置及安装费万元963.00963.0032.03%1.2工程建设其他费用万元334.01334.0111.11%1.2.1无形资产万元146.14146.141.3预备费万元187.87187.871.3.1基本预备费万元83.7883.781.3.2涨价预备费万元104.09104.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元2422.802422.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金584.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2504.692073.222135.632504.692504.692504.691.1应收账款万元751.41488.41525.98751.41751.41751.411.2存货万元1127.11732.62788.981127.111127.111127.111.2.1原辅材料万元338.13219.79236.69338.13338.13338.131.2.2燃料动力万元16.9110.9911.8316.9116.9116.911.2.3在产品万元518.47337.01362.93518.47518.47518.471.2.4产成品万元253.60164.84177.52253.60253.60253.601.3现金万元626.17407.01438.32626.17626.17626.172流动负债万元1920.481248.311344.341920.481920.481920.482.1应付账款万元1920.481248.311344.341920.481920.481920.483流动资金万元584.21379.74408.95584.21584.21584.214铺底流动资金万元194.73126.58136.32194.73194.73194.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3007.01万元,其中:固定资产投资2422.80万元,占项目总投资的80.57%;流动资金584.21万元,占项目总投资的19.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1125.79万元,占项目总投资的37.44%;设备购置费963.00万元,占项目总投资的32.03%;其它投资334.01万元,占项目总投资的11.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2422.80+584.21=3007.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2422.8080.57%1.1项目建设投资万元2422.8080.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元584.2119.43%3总投资万元万元3007.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2652.65万元,总成本5636.14万元,利润总额-2983.49万元,净利润48.16万元,增值税85.20万元,税金及附加-2237.62万元,所得税-745.87万元;第二年收入2856.70万元,总成本5984.66万元,利润总额-3127.96万元,净利润-2345.97万元,增值税91.75万元,税金及附加48.95万元,所得税-781.99万元;第三年生产负荷100%,收入4081.00万元,总成本3130.73万元,利润总额950.27万元,净利润712.70万元,增值税131.07万元,税金及附加53.67万元,所得税237.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4081.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=131.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2652.652856.704081.004081.004081.001.1生活用水活性炭万元2652.652856.704
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