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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手提式数字示波器投资项目立项申请报告手提式数字示波器投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技公司实现营业收入23401.15万元,同比增长16.15%(3254.54万元)。其中,主营业业务手提式数字示波器生产及销售收入为20138.07万元,占营业总收入的86.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6004.24万元,较去年同期相比增长838.65万元,增长率16.24%;实现净利润4503.18万元,较去年同期相比增长626.63万元,增长率16.16%。二、项目概况(一)项目名称手提式数字示波器投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积49571.44平方米(折合约74.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.80%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度199.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49571.44平方米,建筑物基底占地面积35592.29平方米,总建筑面积79314.30平方米,其中:规划建设主体工程49346.59平方米,项目规划绿化面积5419.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费5107.55万元。(七)节能分析“手提式数字示波器投资项目建设项目”,年用电量1121548.94千瓦时,年总用水量30179.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.42吨标准煤/年。达产年综合节能量51.94吨标准煤/年,项目总节能率27.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19208.25万元,其中:固定资产投资14842.45万元,占项目总投资的77.27%;流动资金4365.80万元,占项目总投资的22.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42400.00万元,总成本费用31919.14万元,税金及附加371.76万元,利润总额10480.86万元,利税总额12298.26万元,税后净利润7860.65万元,达产年纳税总额4437.62万元;达产年投资利润率54.56%,投资利税率64.03%,投资回报率40.92%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位644个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园手提式数字示波器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园手提式数字示波器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“手提式数字示波器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位644个,达产年纳税总额4437.62万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.56%,投资利税率64.03%,全部投资回报率40.92%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49571.4474.32亩1.1容积率1.601.2建筑系数71.80%1.3投资强度万元/亩199.711.4基底面积平方米35592.291.5总建筑面积平方米79314.301.6绿化面积平方米5419.07绿化率6.83%2总投资万元19208.252.1固定资产投资万元14842.452.1.1土建工程投资万元6503.592.1.1.1土建工程投资占比万元33.86%2.1.2设备投资万元5107.552.1.2.1设备投资占比26.59%2.1.3其它投资万元3231.312.1.3.1其它投资占比16.82%2.1.4固定资产投资占比77.27%2.2流动资金万元4365.802.2.1流动资金占比22.73%3收入万元42400.004总成本万元31919.145利润总额万元10480.866净利润万元7860.657所得税万元1.608增值税万元1445.649税金及附加万元371.7610纳税总额万元4437.6211利税总额万元12298.2612投资利润率54.56%13投资利税率64.03%14投资回报率40.92%15回收期年3.9416设备数量台(套)14717年用电量千瓦时1121548.9418年用水量立方米30179.8219总能耗吨标准煤140.4220节能率27.24%21节能量吨标准煤51.9422员工数量人644第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.80%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度199.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25163.7525163.7549346.5949346.594450.941.1主要生产车间15098.2515098.2529607.9529607.952759.581.2辅助生产车间8052.408052.4015790.9115790.911424.301.3其他生产车间2013.102013.102862.102862.10267.062仓储工程5338.845338.8419479.0119479.011277.792.1成品贮存1334.711334.714869.754869.75319.452.2原料仓储2776.202776.2010129.0910129.09664.452.3辅助材料仓库1227.931227.934480.174480.17293.893供配电工程284.74284.74284.74284.7421.013.1供配电室284.74284.74284.74284.7421.014给排水工程327.45327.45327.45327.4518.804.1给排水327.45327.45327.45327.4518.805服务性工程3381.273381.273381.273381.27221.815.1办公用房1501.471501.471501.471501.47100.035.2生活服务1879.801879.801879.801879.8090.806消防及环保工程953.87953.87953.87953.8770.396.1消防环保工程953.87953.87953.87953.8770.397项目总图工程142.37142.37142.37142.37328.697.1场地及道路硬化9936.741780.571780.577.2场区围墙1780.579936.749936.747.3安全保卫室142.37142.37142.37142.378绿化工程3261.72114.16合计35592.2979314.3079314.306503.59六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10003.59万元,占计划投资的52.08%。其中:完成固定资产投资7695.27万元,占总投资的76.93%;完成流动资金投资2308.32,占总投资的23.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10003.591.1完成比例52.08%2完成固定资产投资万元7695.272.1完成比例76.93%3完成流动资金投资万元2308.323.1完成比例23.07%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员644人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4381.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元2468.722工程技术人员工资2.1平均人数人972.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元506.853企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元171.574品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元274.785其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.335.3年工资额万元169.296职工工资总额万元22634.50五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14842.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6503.595107.55199.7114842.451.1工程费用万元6503.595107.5527000.301.1.1建筑工程费用万元6503.596503.5933.86%1.1.2设备购置及安装费万元5107.555107.5526.59%1.2工程建设其他费用万元3231.313231.3116.82%1.2.1无形资产万元1314.061314.061.3预备费万元1917.251917.251.3.1基本预备费万元966.35966.351.3.2涨价预备费万元950.90950.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元14842.4514842.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4365.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27000.3011663.5323105.9827000.3027000.3027000.301.1应收账款万元8100.093240.046480.078100.098100.098100.091.2存货万元12150.144860.059720.1112150.1412150.1412150.141.2.1原辅材料万元3645.041458.022916.033645.043645.043645.041.2.2燃料动力万元182.2572.90145.80182.25182.25182.251.2.3在产品万元5589.062235.634471.255589.065589.065589.061.2.4产成品万元2733.781093.512187.032733.782733.782733.781.3现金万元6750.072700.035400.066750.076750.076750.072流动负债万元22634.509053.8018107.6022634.5022634.5022634.502.1应付账款万元22634.509053.8018107.6022634.5022634.5022634.503流动资金万元4365.801746.323492.644365.804365.804365.804铺底流动资金万元1455.25582.111164.211455.251455.251455.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19208.25万元,其中:固定资产投资14842.45万元,占项目总投资的77.27%;流动资金4365.80万元,占项目总投资的22.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6503.59万元,占项目总投资的33.86%;设备购置费5107.55万元,占项目总投资的26.59%;其它投资3231.31万元,占项目总投资的16.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14842.45+4365.80=19208.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14842.4577.27%1.1项目建设投资万元14842.4577.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4365.8022.73%3总投资万元万元19208.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16960.00万元,总成本3061.74万元,利润总额13898.26万元,净利润267.68万元,增值税578.26万元,税金及附加10423.69万元,所得税3474.57万元;第二年收入33920.00万元,总成本4909.21万元,利润总额29010.79万元,净利润21758.09万元,增值税1156.51万元,税金及附加337.07万元,所得税7252.70万元;第三年生产负荷100%,收入42400.00万元,总成本31919.14万元,利润总额10480.86万元,净利润7860.65万元,增值税1445.64万元,税金及附加371.76万元,所得税2620.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42400.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1445.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16960.0033920.0042400.0042400.0042400.001.1手提式数字示波器万元16960.0033920.0042400.0042400.0042400.002现价增加值万元5427.2010854.4013568.0013568.0013
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