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文档简介
泓域咨询MACRO/ 农用装载机投资项目立项申请报告农用装载机投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入16707.56万元,同比增长13.32%(1963.59万元)。其中,主营业业务农用装载机生产及销售收入为14352.28万元,占营业总收入的85.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3457.60万元,较去年同期相比增长709.80万元,增长率25.83%;实现净利润2593.20万元,较去年同期相比增长362.91万元,增长率16.27%。二、项目概况(一)项目名称农用装载机投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积32256.12平方米(折合约48.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.68%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度180.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32256.12平方米,建筑物基底占地面积21508.38平方米,总建筑面积54512.84平方米,其中:规划建设主体工程42779.30平方米,项目规划绿化面积2862.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费3843.01万元。(七)节能分析“农用装载机投资项目建设项目”,年用电量507723.84千瓦时,年总用水量10314.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.28吨标准煤/年。达产年综合节能量21.09吨标准煤/年,项目总节能率26.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10873.21万元,其中:固定资产投资8747.36万元,占项目总投资的80.45%;流动资金2125.85万元,占项目总投资的19.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18907.00万元,总成本费用14897.26万元,税金及附加195.39万元,利润总额4009.74万元,利税总额4758.20万元,税后净利润3007.30万元,达产年纳税总额1750.89万元;达产年投资利润率36.88%,投资利税率43.76%,投资回报率27.66%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位352个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心农用装载机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心农用装载机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“农用装载机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额1750.89万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.88%,投资利税率43.76%,全部投资回报率27.66%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32256.1248.36亩1.1容积率1.691.2建筑系数66.68%1.3投资强度万元/亩180.881.4基底面积平方米21508.381.5总建筑面积平方米54512.841.6绿化面积平方米2862.02绿化率5.25%2总投资万元10873.212.1固定资产投资万元8747.362.1.1土建工程投资万元3949.972.1.1.1土建工程投资占比万元36.33%2.1.2设备投资万元3843.012.1.2.1设备投资占比35.34%2.1.3其它投资万元954.382.1.3.1其它投资占比8.78%2.1.4固定资产投资占比80.45%2.2流动资金万元2125.852.2.1流动资金占比19.55%3收入万元18907.004总成本万元14897.265利润总额万元4009.746净利润万元3007.307所得税万元1.698增值税万元553.079税金及附加万元195.3910纳税总额万元1750.8911利税总额万元4758.2012投资利润率36.88%13投资利税率43.76%14投资回报率27.66%15回收期年5.1216设备数量台(套)8617年用电量千瓦时507723.8418年用水量立方米10314.7319总能耗吨标准煤63.2820节能率26.31%21节能量吨标准煤21.0922员工数量人352第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.68%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度180.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15206.4215206.4242779.3042779.303409.741.1主要生产车间9123.859123.8525667.5825667.582114.041.2辅助生产车间4866.054866.0513689.3813689.381091.121.3其他生产车间1216.511216.512481.202481.20204.582仓储工程3226.263226.267626.807626.80442.112.1成品贮存806.57806.571906.701906.70110.532.2原料仓储1677.661677.663965.943965.94229.902.3辅助材料仓库742.04742.041754.161754.16101.693供配电工程172.07172.07172.07172.0711.223.1供配电室172.07172.07172.07172.0711.224给排水工程197.88197.88197.88197.8810.044.1给排水197.88197.88197.88197.8810.045服务性工程2043.302043.302043.302043.30118.455.1办公用房955.36955.36955.36955.3652.535.2生活服务1087.941087.941087.941087.9467.596消防及环保工程576.42576.42576.42576.4237.596.1消防环保工程576.42576.42576.42576.4237.597项目总图工程86.0386.0386.0386.03-141.047.1场地及道路硬化5497.08975.40975.407.2场区围墙975.405497.085497.087.3安全保卫室86.0386.0386.0386.038绿化工程1767.4761.86合计21508.3854512.8454512.843949.97六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8523.60万元,占计划投资的78.39%。其中:完成固定资产投资5986.97万元,占总投资的70.24%;完成流动资金投资2536.63,占总投资的29.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8523.601.1完成比例78.39%2完成固定资产投资万元5986.972.1完成比例70.24%3完成流动资金投资万元2536.633.1完成比例29.76%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员352人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元1162.962工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元288.193企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元110.274品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元151.665其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.335.3年工资额万元139.036职工工资总额万元11613.37五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8747.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3949.973843.01180.888747.361.1工程费用万元3949.973843.0113739.221.1.1建筑工程费用万元3949.973949.9736.33%1.1.2设备购置及安装费万元3843.013843.0135.34%1.2工程建设其他费用万元954.38954.388.78%1.2.1无形资产万元397.55397.551.3预备费万元556.83556.831.3.1基本预备费万元247.46247.461.3.2涨价预备费万元309.37309.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元8747.368747.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2125.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13739.225933.438838.1513739.2213739.2213739.221.1应收账款万元4121.771648.712885.244121.774121.774121.771.2存货万元6182.652473.064327.856182.656182.656182.651.2.1原辅材料万元1854.79741.921298.361854.791854.791854.791.2.2燃料动力万元92.7437.1064.9292.7492.7492.741.2.3在产品万元2844.021137.611990.812844.022844.022844.021.2.4产成品万元1391.10556.44973.771391.101391.101391.101.3现金万元3434.801373.922404.363434.803434.803434.802流动负债万元11613.374645.358129.3611613.3711613.3711613.372.1应付账款万元11613.374645.358129.3611613.3711613.3711613.373流动资金万元2125.85850.341488.092125.852125.852125.854铺底流动资金万元708.61283.45496.03708.61708.61708.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10873.21万元,其中:固定资产投资8747.36万元,占项目总投资的80.45%;流动资金2125.85万元,占项目总投资的19.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3949.97万元,占项目总投资的36.33%;设备购置费3843.01万元,占项目总投资的35.34%;其它投资954.38万元,占项目总投资的8.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8747.36+2125.85=10873.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8747.3680.45%1.1项目建设投资万元8747.3680.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2125.8519.55%3总投资万元万元10873.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7562.80万元,总成本3218.83万元,利润总额4343.97万元,净利润155.57万元,增值税221.23万元,税金及附加3257.98万元,所得税1085.99万元;第二年收入13234.90万元,总成本4998.66万元,利润总额8236.24万元,净利润6177.18万元,增值税387.15万元,税金及附加175.48万元,所得税2059.06万元;第三年生产负荷100%,收入18907.00万元,总成本14897.26万元,利润总额4009.74万元,净利润3007.30万元,增值税553.07万元,税金及附加195.39万元,所得税1002.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18907.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=553.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7562.8013234.9018907.0018907.0018907.001.1农用装载机万元7562.8013234.9018907.0018907.0018907.002现价增加值万元2420.104235.176050.24
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