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泓域咨询MACRO/ 土壤耕整机投资项目立项申请报告土壤耕整机投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10367.58万元,同比增长16.96%(1503.37万元)。其中,主营业业务土壤耕整机生产及销售收入为8379.78万元,占营业总收入的80.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2401.12万元,较去年同期相比增长281.55万元,增长率13.28%;实现净利润1800.84万元,较去年同期相比增长362.34万元,增长率25.19%。二、项目概况(一)项目名称土壤耕整机投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积30608.63平方米(折合约45.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.55%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度172.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30608.63平方米,建筑物基底占地面积21594.39平方米,总建筑面积36424.27平方米,其中:规划建设主体工程25357.81平方米,项目规划绿化面积2734.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2391.03万元。(七)节能分析“土壤耕整机投资项目建设项目”,年用电量1028628.97千瓦时,年总用水量5783.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.91吨标准煤/年。达产年综合节能量33.74吨标准煤/年,项目总节能率23.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9174.85万元,其中:固定资产投资7915.57万元,占项目总投资的86.27%;流动资金1259.28万元,占项目总投资的13.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9936.00万元,总成本费用7646.06万元,税金及附加160.34万元,利润总额2289.94万元,利税总额2766.13万元,税后净利润1717.45万元,达产年纳税总额1048.68万元;达产年投资利润率24.96%,投资利税率30.15%,投资回报率18.72%,全部投资回收期6.84年,提供就业职位212个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城土壤耕整机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城土壤耕整机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“土壤耕整机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位212个,达产年纳税总额1048.68万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.96%,投资利税率30.15%,全部投资回报率18.72%,全部投资回收期6.84年,固定资产投资回收期6.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30608.6345.89亩1.1容积率1.191.2建筑系数70.55%1.3投资强度万元/亩172.491.4基底面积平方米21594.391.5总建筑面积平方米36424.271.6绿化面积平方米2734.16绿化率7.51%2总投资万元9174.852.1固定资产投资万元7915.572.1.1土建工程投资万元2708.492.1.1.1土建工程投资占比万元29.52%2.1.2设备投资万元2391.032.1.2.1设备投资占比26.06%2.1.3其它投资万元2816.052.1.3.1其它投资占比30.69%2.1.4固定资产投资占比86.27%2.2流动资金万元1259.282.2.1流动资金占比13.73%3收入万元9936.004总成本万元7646.065利润总额万元2289.946净利润万元1717.457所得税万元1.198增值税万元315.859税金及附加万元160.3410纳税总额万元1048.6811利税总额万元2766.1312投资利润率24.96%13投资利税率30.15%14投资回报率18.72%15回收期年6.8416设备数量台(套)12417年用电量千瓦时1028628.9718年用水量立方米5783.1819总能耗吨标准煤126.9120节能率23.70%21节能量吨标准煤33.7422员工数量人212第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.55%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度172.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15267.2315267.2325357.8125357.812074.151.1主要生产车间9160.349160.3415214.6915214.691285.971.2辅助生产车间4885.514885.518114.508114.50663.731.3其他生产车间1221.381221.381470.751470.75124.452仓储工程3239.163239.167193.207193.20427.912.1成品贮存809.79809.791798.301798.30106.982.2原料仓储1684.361684.363740.463740.46222.512.3辅助材料仓库745.01745.011654.441654.4498.423供配电工程172.76172.76172.76172.7611.563.1供配电室172.76172.76172.76172.7611.564给排水工程198.67198.67198.67198.6710.344.1给排水198.67198.67198.67198.6710.345服务性工程2051.472051.472051.472051.47122.045.1办公用房1179.771179.771179.771179.7752.315.2生活服务871.70871.70871.70871.7072.296消防及环保工程578.73578.73578.73578.7338.736.1消防环保工程578.73578.73578.73578.7338.737项目总图工程86.3886.3886.3886.38-53.527.1场地及道路硬化5495.201155.521155.527.2场区围墙1155.525495.205495.207.3安全保卫室86.3886.3886.3886.388绿化工程2208.0577.28合计21594.3936424.2736424.272708.49六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8745.73万元,占计划投资的95.32%。其中:完成固定资产投资6828.81万元,占总投资的78.08%;完成流动资金投资1916.92,占总投资的21.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8745.731.1完成比例95.32%2完成固定资产投资万元6828.812.1完成比例78.08%3完成流动资金投资万元1916.923.1完成比例21.92%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员212人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1441.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元799.932工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元210.693企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元58.614品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元97.565其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.535.3年工资额万元74.816职工工资总额万元6566.68五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7915.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2708.492391.03172.497915.571.1工程费用万元2708.492391.037825.961.1.1建筑工程费用万元2708.492708.4929.52%1.1.2设备购置及安装费万元2391.032391.0326.06%1.2工程建设其他费用万元2816.052816.0530.69%1.2.1无形资产万元1346.811346.811.3预备费万元1469.241469.241.3.1基本预备费万元780.13780.131.3.2涨价预备费万元689.11689.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元7915.577915.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1259.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7825.963334.675300.887825.967825.967825.961.1应收账款万元2347.791291.281760.842347.792347.792347.791.2存货万元3521.681936.932641.263521.683521.683521.681.2.1原辅材料万元1056.50581.08792.381056.501056.501056.501.2.2燃料动力万元52.8329.0539.6252.8352.8352.831.2.3在产品万元1619.97890.991214.981619.971619.971619.971.2.4产成品万元792.38435.81594.28792.38792.38792.381.3现金万元1956.491076.071467.371956.491956.491956.492流动负债万元6566.683611.674925.016566.686566.686566.682.1应付账款万元6566.683611.674925.016566.686566.686566.683流动资金万元1259.28692.60944.461259.281259.281259.284铺底流动资金万元419.76230.87314.82419.76419.76419.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9174.85万元,其中:固定资产投资7915.57万元,占项目总投资的86.27%;流动资金1259.28万元,占项目总投资的13.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2708.49万元,占项目总投资的29.52%;设备购置费2391.03万元,占项目总投资的26.06%;其它投资2816.05万元,占项目总投资的30.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7915.57+1259.28=9174.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7915.5786.27%1.1项目建设投资万元7915.5786.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1259.2813.73%3总投资万元万元9174.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5464.80万元,总成本3604.54万元,利润总额1860.26万元,净利润143.28万元,增值税173.72万元,税金及附加1395.19万元,所得税465.06万元;第二年收入7452.00万元,总成本4641.48万元,利润总额2810.52万元,净利润2107.89万元,增值税236.89万元,税金及附加150.86万元,所得税702.63万元;第三年生产负荷100%,收入9936.00万元,总成本7646.06万元,利润总额2289.94万元,净利润1717.45万元,增值税315.85万元,税金及附加160.34万元,所得税572.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9936.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=315.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5464.807452.009936.009936.009936.001.1土壤耕整机万元5464.807452.009936.009936.009936.002现价增加值万元1748.74
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