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泓域咨询MACRO/ 阀门盘根取出器投资项目立项申请报告阀门盘根取出器投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14424.08万元,同比增长15.39%(1923.26万元)。其中,主营业业务阀门盘根取出器生产及销售收入为11659.94万元,占营业总收入的80.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3043.99万元,较去年同期相比增长356.34万元,增长率13.26%;实现净利润2282.99万元,较去年同期相比增长267.26万元,增长率13.26%。二、项目概况(一)项目名称阀门盘根取出器投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积48077.36平方米(折合约72.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.20%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度190.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48077.36平方米,建筑物基底占地面积27019.48平方米,总建筑面积70192.95平方米,其中:规划建设主体工程49117.75平方米,项目规划绿化面积3538.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费6077.47万元。(七)节能分析“阀门盘根取出器投资项目建设项目”,年用电量736280.93千瓦时,年总用水量17284.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.97吨标准煤/年。达产年综合节能量30.66吨标准煤/年,项目总节能率27.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15580.49万元,其中:固定资产投资13718.99万元,占项目总投资的88.05%;流动资金1861.50万元,占项目总投资的11.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15647.00万元,总成本费用12471.67万元,税金及附加244.87万元,利润总额3175.33万元,利税总额3858.18万元,税后净利润2381.50万元,达产年纳税总额1476.68万元;达产年投资利润率20.38%,投资利税率24.76%,投资回报率15.29%,全部投资回收期8.04年,提供就业职位325个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区阀门盘根取出器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区阀门盘根取出器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“阀门盘根取出器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位325个,达产年纳税总额1476.68万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.38%,投资利税率24.76%,全部投资回报率15.29%,全部投资回收期8.04年,固定资产投资回收期8.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48077.3672.08亩1.1容积率1.461.2建筑系数56.20%1.3投资强度万元/亩190.331.4基底面积平方米27019.481.5总建筑面积平方米70192.951.6绿化面积平方米3538.11绿化率5.04%2总投资万元15580.492.1固定资产投资万元13718.992.1.1土建工程投资万元5119.072.1.1.1土建工程投资占比万元32.86%2.1.2设备投资万元6077.472.1.2.1设备投资占比39.01%2.1.3其它投资万元2522.452.1.3.1其它投资占比16.19%2.1.4固定资产投资占比88.05%2.2流动资金万元1861.502.2.1流动资金占比11.95%3收入万元15647.004总成本万元12471.675利润总额万元3175.336净利润万元2381.507所得税万元1.468增值税万元437.989税金及附加万元244.8710纳税总额万元1476.6811利税总额万元3858.1812投资利润率20.38%13投资利税率24.76%14投资回报率15.29%15回收期年8.0416设备数量台(套)11217年用电量千瓦时736280.9318年用水量立方米17284.6119总能耗吨标准煤91.9720节能率27.69%21节能量吨标准煤30.6622员工数量人325第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.20%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度190.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19102.7719102.7749117.7549117.753940.291.1主要生产车间11461.6611461.6629470.6529470.652442.981.2辅助生产车间6112.896112.8915717.6815717.681260.891.3其他生产车间1528.221528.222848.832848.83236.422仓储工程4052.924052.9213698.8813698.88799.232.1成品贮存1013.231013.233424.723424.72199.812.2原料仓储2107.522107.527123.427123.42415.602.3辅助材料仓库932.17932.173150.743150.74183.823供配电工程216.16216.16216.16216.1614.193.1供配电室216.16216.16216.16216.1614.194给排水工程248.58248.58248.58248.5812.694.1给排水248.58248.58248.58248.5812.695服务性工程2566.852566.852566.852566.85149.765.1办公用房1210.461210.461210.461210.4686.335.2生活服务1356.391356.391356.391356.3968.426消防及环保工程724.12724.12724.12724.1247.536.1消防环保工程724.12724.12724.12724.1247.537项目总图工程108.08108.08108.08108.0877.387.1场地及道路硬化7381.741185.021185.027.2场区围墙1185.027381.747381.747.3安全保卫室108.08108.08108.08108.088绿化工程2228.4978.00合计27019.4870192.9570192.955119.07六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13578.22万元,占计划投资的87.15%。其中:完成固定资产投资8581.02万元,占总投资的63.20%;完成流动资金投资4997.20,占总投资的36.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13578.221.1完成比例87.15%2完成固定资产投资万元8581.022.1完成比例63.20%3完成流动资金投资万元4997.203.1完成比例36.80%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员325人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2211.2人均年工资万元5.151.3年工资额万元1104.652工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元320.943企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元83.504品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元142.595其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.715.3年工资额万元75.936职工工资总额万元9414.30五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13718.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5119.076077.47190.3313718.991.1工程费用万元5119.076077.4711275.801.1.1建筑工程费用万元5119.075119.0732.86%1.1.2设备购置及安装费万元6077.476077.4739.01%1.2工程建设其他费用万元2522.452522.4516.19%1.2.1无形资产万元1174.031174.031.3预备费万元1348.421348.421.3.1基本预备费万元683.57683.571.3.2涨价预备费万元664.85664.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元13718.9913718.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1861.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11275.804121.468216.1111275.8011275.8011275.801.1应收账款万元3382.741353.102537.053382.743382.743382.741.2存货万元5074.112029.643805.585074.115074.115074.111.2.1原辅材料万元1522.23608.891141.671522.231522.231522.231.2.2燃料动力万元76.1130.4457.0876.1176.1176.111.2.3在产品万元2334.09933.641750.572334.092334.092334.091.2.4产成品万元1141.67456.67856.261141.671141.671141.671.3现金万元2818.951127.582114.212818.952818.952818.952流动负债万元9414.303765.727060.729414.309414.309414.302.1应付账款万元9414.303765.727060.729414.309414.309414.303流动资金万元1861.50744.601396.131861.501861.501861.504铺底流动资金万元620.49248.20465.37620.49620.49620.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15580.49万元,其中:固定资产投资13718.99万元,占项目总投资的88.05%;流动资金1861.50万元,占项目总投资的11.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5119.07万元,占项目总投资的32.86%;设备购置费6077.47万元,占项目总投资的39.01%;其它投资2522.45万元,占项目总投资的16.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13718.99+1861.50=15580.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13718.9988.05%1.1项目建设投资万元13718.9988.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1861.5011.95%3总投资万元万元15580.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6258.80万元,总成本3500.87万元,利润总额2757.93万元,净利润213.33万元,增值税175.19万元,税金及附加2068.45万元,所得税689.48万元;第二年收入11735.25万元,总成本5688.09万元,利润总额6047.16万元,净利润4535.37万元,增值税328.49万元,税金及附加231.73万元,所得税1511.79万元;第三年生产负荷100%,收入15647.00万元,总成本12471.67万元,利润总额3175.33万元,净利润2381.50万元,增值税437.98万元,税金及附加244.87万元,所得税793.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15647.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=437.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6258.8011735.2515647.0015647.0015647.001.1阀门盘根取出器万元6258.8011735.2515647.0015647.0015647.002现价增加值万元200
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