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泓域咨询MACRO/ 年产xxx提花配套巾项目立项申请报告年产xxx提花配套巾项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入2900.11万元,同比增长13.83%(352.32万元)。其中,主营业业务提花配套巾生产及销售收入为2430.44万元,占营业总收入的83.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额686.42万元,较去年同期相比增长89.04万元,增长率14.90%;实现净利润514.81万元,较去年同期相比增长76.37万元,增长率17.42%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx提花配套巾项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积9631.48平方米(折合约14.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.80%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度185.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9631.48平方米,建筑物基底占地面积6626.46平方米,总建筑面积12617.24平方米,其中:规划建设主体工程9741.41平方米,项目规划绿化面积989.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1098.41万元。(七)节能分析“年产xxx提花配套巾项目建设项目”,年用电量454347.74千瓦时,年总用水量2663.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.07吨标准煤/年。达产年综合节能量19.70吨标准煤/年,项目总节能率25.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2977.06万元,其中:固定资产投资2676.74万元,占项目总投资的89.91%;流动资金300.32万元,占项目总投资的10.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2992.00万元,总成本费用2327.63万元,税金及附加49.52万元,利润总额664.37万元,利税总额805.53万元,税后净利润498.28万元,达产年纳税总额307.25万元;达产年投资利润率22.32%,投资利税率27.06%,投资回报率16.74%,全部投资回收期7.47年,提供就业职位54个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园提花配套巾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园提花配套巾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx提花配套巾项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位54个,达产年纳税总额307.25万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.32%,投资利税率27.06%,全部投资回报率16.74%,全部投资回收期7.47年,固定资产投资回收期7.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9631.4814.44亩1.1容积率1.311.2建筑系数68.80%1.3投资强度万元/亩185.371.4基底面积平方米6626.461.5总建筑面积平方米12617.241.6绿化面积平方米989.47绿化率7.84%2总投资万元2977.062.1固定资产投资万元2676.742.1.1土建工程投资万元1045.452.1.1.1土建工程投资占比万元35.12%2.1.2设备投资万元1098.412.1.2.1设备投资占比36.90%2.1.3其它投资万元532.882.1.3.1其它投资占比17.90%2.1.4固定资产投资占比89.91%2.2流动资金万元300.322.2.1流动资金占比10.09%3收入万元2992.004总成本万元2327.635利润总额万元664.376净利润万元498.287所得税万元1.318增值税万元91.649税金及附加万元49.5210纳税总额万元307.2511利税总额万元805.5312投资利润率22.32%13投资利税率27.06%14投资回报率16.74%15回收期年7.4716设备数量台(套)5817年用电量千瓦时454347.7418年用水量立方米2663.1419总能耗吨标准煤56.0720节能率25.98%21节能量吨标准煤19.7022员工数量人54第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.80%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度185.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4684.914684.919741.419741.41887.881.1主要生产车间2810.952810.955844.855844.85550.491.2辅助生产车间1499.171499.173117.253117.25284.121.3其他生产车间374.79374.79565.00565.0053.272仓储工程993.97993.971869.291869.29123.912.1成品贮存248.49248.49467.32467.3230.982.2原料仓储516.86516.86972.03972.0364.432.3辅助材料仓库228.61228.61429.94429.9428.503供配电工程53.0153.0153.0153.013.953.1供配电室53.0153.0153.0153.013.954给排水工程60.9660.9660.9660.963.544.1给排水60.9660.9660.9660.963.545服务性工程629.51629.51629.51629.5141.735.1办公用房283.93283.93283.93283.9319.055.2生活服务345.58345.58345.58345.5822.136消防及环保工程177.59177.59177.59177.5913.246.1消防环保工程177.59177.59177.59177.5913.247项目总图工程26.5126.5126.5126.51-48.217.1场地及道路硬化1706.31396.92396.927.2场区围墙396.921706.311706.317.3安全保卫室26.5126.5126.5126.518绿化工程554.6819.41合计6626.4612617.2412617.241045.45六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2796.26万元,占计划投资的93.93%。其中:完成固定资产投资1816.76万元,占总投资的64.97%;完成流动资金投资979.50,占总投资的35.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2796.261.1完成比例93.93%2完成固定资产投资万元1816.762.1完成比例64.97%3完成流动资金投资万元979.503.1完成比例35.03%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员54人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人371.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元207.232工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元52.123企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元15.754品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元21.085其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.895.3年工资额万元19.216职工工资总额万元1647.82五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2676.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1045.451098.41185.372676.741.1工程费用万元1045.451098.411948.141.1.1建筑工程费用万元1045.451045.4535.12%1.1.2设备购置及安装费万元1098.411098.4136.90%1.2工程建设其他费用万元532.88532.8817.90%1.2.1无形资产万元224.21224.211.3预备费万元308.67308.671.3.1基本预备费万元177.66177.661.3.2涨价预备费万元131.01131.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元2676.742676.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金300.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1948.141381.111888.921948.141948.141948.141.1应收账款万元584.44379.89467.55584.44584.44584.441.2存货万元876.66569.83701.33876.66876.66876.661.2.1原辅材料万元263.00170.95210.40263.00263.00263.001.2.2燃料动力万元13.158.5510.5213.1513.1513.151.2.3在产品万元403.26262.12322.61403.26403.26403.261.2.4产成品万元197.25128.21157.80197.25197.25197.251.3现金万元487.04316.57389.63487.04487.04487.042流动负债万元1647.821071.081318.261647.821647.821647.822.1应付账款万元1647.821071.081318.261647.821647.821647.823流动资金万元300.32195.21240.26300.32300.32300.324铺底流动资金万元100.1165.0780.09100.11100.11100.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2977.06万元,其中:固定资产投资2676.74万元,占项目总投资的89.91%;流动资金300.32万元,占项目总投资的10.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1045.45万元,占项目总投资的35.12%;设备购置费1098.41万元,占项目总投资的36.90%;其它投资532.88万元,占项目总投资的17.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2676.74+300.32=2977.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2676.7489.91%1.1项目建设投资万元2676.7489.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元300.3210.09%3总投资万元万元2977.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1944.80万元,总成本8871.55万元,利润总额-6926.75万元,净利润45.67万元,增值税59.57万元,税金及附加-5195.06万元,所得税-1731.69万元;第二年收入2393.60万元,总成本10531.48万元,利润总额-8137.88万元,净利润-6103.41万元,增值税73.31万元,税金及附加47.32万元,所得税-2034.47万元;第三年生产负荷100%,收入2992.00万元,总成本2327.63万元,利润总额664.37万元,净利润498.28万元,增值税91.64万元,税金及附加49.52万元,所得税166.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2992.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=91.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1944.802393.602992.002992.002992.001.1提花配套巾万元1944.802393.602992.002992.0

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