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泓域咨询MACRO/ 车辆零件投资项目立项申请报告车辆零件投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8302.67万元,同比增长22.20%(1508.12万元)。其中,主营业业务车辆零件生产及销售收入为7093.08万元,占营业总收入的85.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1777.06万元,较去年同期相比增长369.74万元,增长率26.27%;实现净利润1332.80万元,较去年同期相比增长251.62万元,增长率23.27%。二、项目概况(一)项目名称车辆零件投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11912.62平方米(折合约17.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.91%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度173.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11912.62平方米,建筑物基底占地面积8923.74平方米,总建筑面积13699.51平方米,其中:规划建设主体工程8460.27平方米,项目规划绿化面积786.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费948.46万元。(七)节能分析“车辆零件投资项目建设项目”,年用电量951005.81千瓦时,年总用水量6683.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.45吨标准煤/年。达产年综合节能量41.27吨标准煤/年,项目总节能率28.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4540.36万元,其中:固定资产投资3095.50万元,占项目总投资的68.18%;流动资金1444.86万元,占项目总投资的31.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9794.00万元,总成本费用7641.91万元,税金及附加83.27万元,利润总额2152.09万元,利税总额2532.20万元,税后净利润1614.07万元,达产年纳税总额918.13万元;达产年投资利润率47.40%,投资利税率55.77%,投资回报率35.55%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位152个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区车辆零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区车辆零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“车辆零件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位152个,达产年纳税总额918.13万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.40%,投资利税率55.77%,全部投资回报率35.55%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11912.6217.86亩1.1容积率1.151.2建筑系数74.91%1.3投资强度万元/亩173.321.4基底面积平方米8923.741.5总建筑面积平方米13699.511.6绿化面积平方米786.38绿化率5.74%2总投资万元4540.362.1固定资产投资万元3095.502.1.1土建工程投资万元984.952.1.1.1土建工程投资占比万元21.69%2.1.2设备投资万元948.462.1.2.1设备投资占比20.89%2.1.3其它投资万元1162.092.1.3.1其它投资占比25.59%2.1.4固定资产投资占比68.18%2.2流动资金万元1444.862.2.1流动资金占比31.82%3收入万元9794.004总成本万元7641.915利润总额万元2152.096净利润万元1614.077所得税万元1.158增值税万元296.849税金及附加万元83.2710纳税总额万元918.1311利税总额万元2532.2012投资利润率47.40%13投资利税率55.77%14投资回报率35.55%15回收期年4.3116设备数量台(套)11217年用电量千瓦时951005.8118年用水量立方米6683.9219总能耗吨标准煤117.4520节能率28.60%21节能量吨标准煤41.2722员工数量人152第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.91%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度173.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6309.086309.088460.278460.27669.091.1主要生产车间3785.453785.455076.165076.16414.841.2辅助生产车间2018.912018.912707.292707.29214.111.3其他生产车间504.73504.73490.70490.7040.152仓储工程1338.561338.563405.513405.51195.882.1成品贮存334.64334.64851.38851.3848.972.2原料仓储696.05696.051770.871770.87101.862.3辅助材料仓库307.87307.87783.27783.2745.053供配电工程71.3971.3971.3971.394.623.1供配电室71.3971.3971.3971.394.624给排水工程82.1082.1082.1082.104.134.1给排水82.1082.1082.1082.104.135服务性工程847.76847.76847.76847.7648.765.1办公用房448.18448.18448.18448.1822.155.2生活服务399.58399.58399.58399.5822.256消防及环保工程239.16239.16239.16239.1615.486.1消防环保工程239.16239.16239.16239.1615.487项目总图工程35.6935.6935.6935.6916.007.1场地及道路硬化2487.85370.11370.117.2场区围墙370.112487.852487.857.3安全保卫室35.6935.6935.6935.698绿化工程885.3330.99合计8923.7413699.5113699.51984.95六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3408.32万元,占计划投资的75.07%。其中:完成固定资产投资2196.61万元,占总投资的64.45%;完成流动资金投资1211.71,占总投资的35.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3408.321.1完成比例75.07%2完成固定资产投资万元2196.612.1完成比例64.45%3完成流动资金投资万元1211.713.1完成比例35.55%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员152人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元412.662工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元138.683企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.003.3年工资额万元44.994品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元69.935其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.155.3年工资额万元35.696职工工资总额万元5611.68五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3095.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元984.95948.46173.323095.501.1工程费用万元984.95948.467056.541.1.1建筑工程费用万元984.95984.9521.69%1.1.2设备购置及安装费万元948.46948.4620.89%1.2工程建设其他费用万元1162.091162.0925.59%1.2.1无形资产万元531.61531.611.3预备费万元630.48630.481.3.1基本预备费万元307.48307.481.3.2涨价预备费万元323.00323.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元3095.503095.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1444.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7056.542659.325322.777056.547056.547056.541.1应收账款万元2116.96952.631693.572116.962116.962116.961.2存货万元3175.441428.952540.353175.443175.443175.441.2.1原辅材料万元952.63428.68762.11952.63952.63952.631.2.2燃料动力万元47.6321.4338.1147.6347.6347.631.2.3在产品万元1460.70657.321168.561460.701460.701460.701.2.4产成品万元714.47321.51571.58714.47714.47714.471.3现金万元1764.13793.861411.311764.131764.131764.132流动负债万元5611.682525.264489.345611.685611.685611.682.1应付账款万元5611.682525.264489.345611.685611.685611.683流动资金万元1444.86650.191155.891444.861444.861444.864铺底流动资金万元481.62216.73385.30481.62481.62481.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4540.36万元,其中:固定资产投资3095.50万元,占项目总投资的68.18%;流动资金1444.86万元,占项目总投资的31.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资984.95万元,占项目总投资的21.69%;设备购置费948.46万元,占项目总投资的20.89%;其它投资1162.09万元,占项目总投资的25.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3095.50+1444.86=4540.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3095.5068.18%1.1项目建设投资万元3095.5068.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1444.8631.82%3总投资万元万元4540.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4407.30万元,总成本19832.67万元,利润总额-15425.37万元,净利润63.68万元,增值税133.58万元,税金及附加-11569.03万元,所得税-3856.34万元;第二年收入7835.20万元,总成本30806.24万元,利润总额-22971.04万元,净利润-17228.28万元,增值税237.47万元,税金及附加76.15万元,所得税-5742.76万元;第三年生产负荷100%,收入9794.00万元,总成本7641.91万元,利润总额2152.09万元,净利润1614.07万元,增值税296.84万元,税金及附加83.27万元,所得税538.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9794.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=296.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4407.307835.209794.009794.009794.001.1车辆零件万元4407.307835.209794.009794.009794.002现价增加值万元1410.342507.263134.083134

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