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文档简介
泓域咨询MACRO/ 集装桶投资项目立项申请报告集装桶投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4563.40万元,同比增长12.51%(507.51万元)。其中,主营业业务集装桶生产及销售收入为3842.35万元,占营业总收入的84.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1010.49万元,较去年同期相比增长230.37万元,增长率29.53%;实现净利润757.87万元,较去年同期相比增长76.47万元,增长率11.22%。二、项目概况(一)项目名称集装桶投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积8971.15平方米(折合约13.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.60%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度191.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8971.15平方米,建筑物基底占地面积5974.79平方米,总建筑面积14353.84平方米,其中:规划建设主体工程9604.32平方米,项目规划绿化面积777.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费768.44万元。(七)节能分析“集装桶投资项目建设项目”,年用电量1310887.63千瓦时,年总用水量4122.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.46吨标准煤/年。达产年综合节能量56.73吨标准煤/年,项目总节能率28.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3218.35万元,其中:固定资产投资2571.24万元,占项目总投资的79.89%;流动资金647.11万元,占项目总投资的20.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6211.00万元,总成本费用4711.55万元,税金及附加60.70万元,利润总额1499.45万元,利税总额1766.97万元,税后净利润1124.59万元,达产年纳税总额642.38万元;达产年投资利润率46.59%,投资利税率54.90%,投资回报率34.94%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城集装桶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城集装桶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“集装桶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额642.38万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.59%,投资利税率54.90%,全部投资回报率34.94%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新,支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8971.1513.45亩1.1容积率1.601.2建筑系数66.60%1.3投资强度万元/亩191.171.4基底面积平方米5974.791.5总建筑面积平方米14353.841.6绿化面积平方米777.26绿化率5.41%2总投资万元3218.352.1固定资产投资万元2571.242.1.1土建工程投资万元1263.912.1.1.1土建工程投资占比万元39.27%2.1.2设备投资万元768.442.1.2.1设备投资占比23.88%2.1.3其它投资万元538.892.1.3.1其它投资占比16.74%2.1.4固定资产投资占比79.89%2.2流动资金万元647.112.2.1流动资金占比20.11%3收入万元6211.004总成本万元4711.555利润总额万元1499.456净利润万元1124.597所得税万元1.608增值税万元206.829税金及附加万元60.7010纳税总额万元642.3811利税总额万元1766.9712投资利润率46.59%13投资利税率54.90%14投资回报率34.94%15回收期年4.3616设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1310887.6318年用水量立方米4122.6319总能耗吨标准煤161.4620节能率28.52%21节能量吨标准煤56.7322员工数量人109第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.60%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度191.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4224.184224.189604.329604.32930.271.1主要生产车间2534.512534.515762.595762.59576.771.2辅助生产车间1351.741351.743073.383073.38297.691.3其他生产车间337.93337.93557.05557.0555.822仓储工程896.22896.223087.193087.19217.472.1成品贮存224.06224.06771.80771.8054.372.2原料仓储466.03466.031605.341605.34113.082.3辅助材料仓库206.13206.13710.05710.0550.023供配电工程47.8047.8047.8047.803.793.1供配电室47.8047.8047.8047.803.794给排水工程54.9754.9754.9754.973.394.1给排水54.9754.9754.9754.973.395服务性工程567.61567.61567.61567.6139.985.1办公用房232.62232.62232.62232.6217.775.2生活服务334.99334.99334.99334.9917.386消防及环保工程160.12160.12160.12160.1212.696.1消防环保工程160.12160.12160.12160.1212.697项目总图工程23.9023.9023.9023.9034.557.1场地及道路硬化1498.39323.52323.527.2场区围墙323.521498.391498.397.3安全保卫室23.9023.9023.9023.908绿化工程622.0921.77合计5974.7914353.8414353.841263.91六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1971.70万元,占计划投资的61.26%。其中:完成固定资产投资1363.05万元,占总投资的69.13%;完成流动资金投资608.65,占总投资的30.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1971.701.1完成比例61.26%2完成固定资产投资万元1363.052.1完成比例69.13%3完成流动资金投资万元608.653.1完成比例30.87%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元299.402工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元90.843企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元30.704品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元46.195其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元30.636职工工资总额万元3764.67五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2571.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1263.91768.44191.172571.241.1工程费用万元1263.91768.444411.781.1.1建筑工程费用万元1263.911263.9139.27%1.1.2设备购置及安装费万元768.44768.4423.88%1.2工程建设其他费用万元538.89538.8916.74%1.2.1无形资产万元268.89268.891.3预备费万元270.00270.001.3.1基本预备费万元110.57110.571.3.2涨价预备费万元159.43159.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元2571.242571.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金647.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4411.782726.973298.724411.784411.784411.781.1应收账款万元1323.53794.121058.831323.531323.531323.531.2存货万元1985.301191.181588.241985.301985.301985.301.2.1原辅材料万元595.59357.35476.47595.59595.59595.591.2.2燃料动力万元29.7817.8723.8229.7829.7829.781.2.3在产品万元913.24547.94730.59913.24913.24913.241.2.4产成品万元446.69268.02357.35446.69446.69446.691.3现金万元1102.94661.77882.361102.941102.941102.942流动负债万元3764.672258.803011.743764.673764.673764.672.1应付账款万元3764.672258.803011.743764.673764.673764.673流动资金万元647.11388.27517.69647.11647.11647.114铺底流动资金万元215.70129.42172.56215.70215.70215.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3218.35万元,其中:固定资产投资2571.24万元,占项目总投资的79.89%;流动资金647.11万元,占项目总投资的20.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1263.91万元,占项目总投资的39.27%;设备购置费768.44万元,占项目总投资的23.88%;其它投资538.89万元,占项目总投资的16.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2571.24+647.11=3218.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2571.2479.89%1.1项目建设投资万元2571.2479.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元647.1120.11%3总投资万元万元3218.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3726.60万元,总成本9333.80万元,利润总额-5607.20万元,净利润50.78万元,增值税124.09万元,税金及附加-4205.40万元,所得税-1401.80万元;第二年收入4968.80万元,总成本11553.85万元,利润总额-6585.05万元,净利润-4938.79万元,增值税165.46万元,税金及附加55.74万元,所得税-1646.26万元;第三年生产负荷100%,收入6211.00万元,总成本4711.55万元,利润总额1499.45万元,净利润1124.59万元,增值税206.82万元,税金及附加60.70万元,所得税374.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6211.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=206.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3726.604968.806211.006211.006211.001.1集装桶万元3726.604968.806211.006211.006211.002现价增加值万元1192.511590.021987.521987
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