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泓域咨询MACRO/ 年产xxx注塑模具项目立项申请报告年产xxx注塑模具项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入4730.22万元,同比增长19.13%(759.69万元)。其中,主营业业务注塑模具生产及销售收入为4308.34万元,占营业总收入的91.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1197.05万元,较去年同期相比增长265.32万元,增长率28.48%;实现净利润897.79万元,较去年同期相比增长155.41万元,增长率20.93%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx注塑模具项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积11258.96平方米(折合约16.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.79%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度192.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11258.96平方米,建筑物基底占地面积6619.14平方米,总建筑面积14974.42平方米,其中:规划建设主体工程9795.63平方米,项目规划绿化面积1015.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1338.92万元。(七)节能分析“年产xxx注塑模具项目建设项目”,年用电量566632.82千瓦时,年总用水量3769.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.96吨标准煤/年。达产年综合节能量23.32吨标准煤/年,项目总节能率20.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3811.55万元,其中:固定资产投资3251.93万元,占项目总投资的85.32%;流动资金559.62万元,占项目总投资的14.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5240.00万元,总成本费用4075.09万元,税金及附加64.32万元,利润总额1164.91万元,利税总额1389.91万元,税后净利润873.68万元,达产年纳税总额516.23万元;达产年投资利润率30.56%,投资利税率36.47%,投资回报率22.92%,全部投资回收期5.86年,提供就业职位87个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区注塑模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区注塑模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx注塑模具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位87个,达产年纳税总额516.23万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.56%,投资利税率36.47%,全部投资回报率22.92%,全部投资回收期5.86年,固定资产投资回收期5.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出,要积极培育工业设计服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照关于促进工业设计发展的若干指导意见(工业和信息化部联产业2010390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11258.9616.88亩1.1容积率1.331.2建筑系数58.79%1.3投资强度万元/亩192.651.4基底面积平方米6619.141.5总建筑面积平方米14974.421.6绿化面积平方米1015.88绿化率6.78%2总投资万元3811.552.1固定资产投资万元3251.932.1.1土建工程投资万元1125.782.1.1.1土建工程投资占比万元29.54%2.1.2设备投资万元1338.922.1.2.1设备投资占比35.13%2.1.3其它投资万元787.232.1.3.1其它投资占比20.65%2.1.4固定资产投资占比85.32%2.2流动资金万元559.622.2.1流动资金占比14.68%3收入万元5240.004总成本万元4075.095利润总额万元1164.916净利润万元873.687所得税万元1.338增值税万元160.689税金及附加万元64.3210纳税总额万元516.2311利税总额万元1389.9112投资利润率30.56%13投资利税率36.47%14投资回报率22.92%15回收期年5.8616设备数量台(套)9117年用电量千瓦时566632.8218年用水量立方米3769.9919总能耗吨标准煤69.9620节能率20.94%21节能量吨标准煤23.3222员工数量人87第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.79%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度192.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4679.734679.739795.639795.63810.081.1主要生产车间2807.842807.845877.385877.38502.251.2辅助生产车间1497.511497.513134.603134.60259.231.3其他生产车间374.38374.38568.15568.1548.602仓储工程992.87992.873366.213366.21202.462.1成品贮存248.22248.22841.55841.5550.622.2原料仓储516.29516.291750.431750.43105.282.3辅助材料仓库228.36228.36774.23774.2346.573供配电工程52.9552.9552.9552.953.583.1供配电室52.9552.9552.9552.953.584给排水工程60.9060.9060.9060.903.204.1给排水60.9060.9060.9060.903.205服务性工程628.82628.82628.82628.8237.825.1办公用房272.08272.08272.08272.0820.865.2生活服务356.74356.74356.74356.7421.316消防及环保工程177.39177.39177.39177.3912.006.1消防环保工程177.39177.39177.39177.3912.007项目总图工程26.4826.4826.4826.4832.157.1场地及道路硬化1801.85374.56374.567.2场区围墙374.561801.851801.857.3安全保卫室26.4826.4826.4826.488绿化工程699.6624.49合计6619.1414974.4214974.421125.78六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3560.64万元,占计划投资的93.42%。其中:完成固定资产投资2489.96万元,占总投资的69.93%;完成流动资金投资1070.68,占总投资的30.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3560.641.1完成比例93.42%2完成固定资产投资万元2489.962.1完成比例69.93%3完成流动资金投资万元1070.683.1完成比例30.07%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员87人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人591.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元331.952工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元78.103企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元19.044品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元41.035其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.455.3年工资额万元21.986职工工资总额万元3471.18五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3251.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1125.781338.92192.653251.931.1工程费用万元1125.781338.924030.801.1.1建筑工程费用万元1125.781125.7829.54%1.1.2设备购置及安装费万元1338.921338.9235.13%1.2工程建设其他费用万元787.23787.2320.65%1.2.1无形资产万元424.67424.671.3预备费万元362.56362.561.3.1基本预备费万元151.46151.461.3.2涨价预备费万元211.10211.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3251.933251.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金559.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4030.801652.882531.844030.804030.804030.801.1应收账款万元1209.24483.70846.471209.241209.241209.241.2存货万元1813.86725.541269.701813.861813.861813.861.2.1原辅材料万元544.16217.66380.91544.16544.16544.161.2.2燃料动力万元27.2110.8819.0527.2127.2127.211.2.3在产品万元834.38333.75584.06834.38834.38834.381.2.4产成品万元408.12163.25285.68408.12408.12408.121.3现金万元1007.70403.08705.391007.701007.701007.702流动负债万元3471.181388.472429.833471.183471.183471.182.1应付账款万元3471.181388.472429.833471.183471.183471.183流动资金万元559.62223.85391.73559.62559.62559.624铺底流动资金万元186.5474.62130.58186.54186.54186.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3811.55万元,其中:固定资产投资3251.93万元,占项目总投资的85.32%;流动资金559.62万元,占项目总投资的14.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1125.78万元,占项目总投资的29.54%;设备购置费1338.92万元,占项目总投资的35.13%;其它投资787.23万元,占项目总投资的20.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3251.93+559.62=3811.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3251.9385.32%1.1项目建设投资万元3251.9385.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元559.6214.68%3总投资万元万元3811.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2096.00万元,总成本2490.40万元,利润总额-394.40万元,净利润52.75万元,增值税64.27万元,税金及附加-295.80万元,所得税-98.60万元;第二年收入3668.00万元,总成本3774.62万元,利润总额-106.62万元,净利润-79.96万元,增值税112.48万元,税金及附加58.53万元,所得税-26.66万元;第三年生产负荷100%,收入5240.00万元,总成本4075.09万元,利润总额1164.91万元,净利润873.68万元,增值税160.68万元,税金及附加64.32万元,所得税291.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5240.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=160.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2096.003668.005240.005240.005240.001.1注塑模具万元2096.003668.005240.005240.005240.002现价增加值万元670.721173.761676

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