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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx动态心电图项目立项申请报告年产xx动态心电图项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入23823.76万元,同比增长26.12%(4933.47万元)。其中,主营业业务动态心电图生产及销售收入为19994.58万元,占营业总收入的83.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5050.35万元,较去年同期相比增长1271.22万元,增长率33.64%;实现净利润3787.76万元,较去年同期相比增长677.05万元,增长率21.77%。二、项目概况(一)项目名称年产xx动态心电图项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积40900.44平方米(折合约61.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.83%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度162.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40900.44平方米,建筑物基底占地面积31423.81平方米,总建筑面积51534.55平方米,其中:规划建设主体工程34728.26平方米,项目规划绿化面积2978.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费4276.57万元。(七)节能分析“年产xx动态心电图项目建设项目”,年用电量1050190.96千瓦时,年总用水量20563.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.83吨标准煤/年。达产年综合节能量53.44吨标准煤/年,项目总节能率23.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12711.43万元,其中:固定资产投资9949.17万元,占项目总投资的78.27%;流动资金2762.26万元,占项目总投资的21.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26177.00万元,总成本费用20723.30万元,税金及附加253.87万元,利润总额5453.70万元,利税总额6459.80万元,税后净利润4090.27万元,达产年纳税总额2369.52万元;达产年投资利润率42.90%,投资利税率50.82%,投资回报率32.18%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位514个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区动态心电图行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区动态心电图产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx动态心电图项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位514个,达产年纳税总额2369.52万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.90%,投资利税率50.82%,全部投资回报率32.18%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40900.4461.32亩1.1容积率1.261.2建筑系数76.83%1.3投资强度万元/亩162.251.4基底面积平方米31423.811.5总建筑面积平方米51534.551.6绿化面积平方米2978.55绿化率5.78%2总投资万元12711.432.1固定资产投资万元9949.172.1.1土建工程投资万元4428.272.1.1.1土建工程投资占比万元34.84%2.1.2设备投资万元4276.572.1.2.1设备投资占比33.64%2.1.3其它投资万元1244.332.1.3.1其它投资占比9.79%2.1.4固定资产投资占比78.27%2.2流动资金万元2762.262.2.1流动资金占比21.73%3收入万元26177.004总成本万元20723.305利润总额万元5453.706净利润万元4090.277所得税万元1.268增值税万元752.239税金及附加万元253.8710纳税总额万元2369.5211利税总额万元6459.8012投资利润率42.90%13投资利税率50.82%14投资回报率32.18%15回收期年4.6116设备数量台(套)9617年用电量千瓦时1050190.9618年用水量立方米20563.0619总能耗吨标准煤130.8320节能率23.86%21节能量吨标准煤53.4422员工数量人514第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.83%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度162.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22216.6322216.6334728.2634728.263282.551.1主要生产车间13329.9813329.9820836.9620836.962035.181.2辅助生产车间7109.327109.3211113.0411113.041050.421.3其他生产车间1777.331777.332014.242014.24196.952仓储工程4713.574713.5710924.0910924.09750.952.1成品贮存1178.391178.392731.022731.02187.742.2原料仓储2451.062451.065680.535680.53390.492.3辅助材料仓库1084.121084.122512.542512.54172.723供配电工程251.39251.39251.39251.3919.443.1供配电室251.39251.39251.39251.3919.444给排水工程289.10289.10289.10289.1017.394.1给排水289.10289.10289.10289.1017.395服务性工程2985.262985.262985.262985.26205.215.1办公用房1309.941309.941309.941309.94114.285.2生活服务1675.321675.321675.321675.32105.916消防及环保工程842.16842.16842.16842.1665.136.1消防环保工程842.16842.16842.16842.1665.137项目总图工程125.70125.70125.70125.70-41.167.1场地及道路硬化8592.921462.171462.177.2场区围墙1462.178592.928592.927.3安全保卫室125.70125.70125.70125.708绿化工程3678.90128.76合计31423.8151534.5551534.554428.27六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10701.18万元,占计划投资的84.19%。其中:完成固定资产投资8002.09万元,占总投资的74.78%;完成流动资金投资2699.09,占总投资的25.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10701.181.1完成比例84.19%2完成固定资产投资万元8002.092.1完成比例74.78%3完成流动资金投资万元2699.093.1完成比例25.22%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员514人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3501.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元1440.282工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元474.153企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元131.574品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元239.455其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元150.116职工工资总额万元17662.18五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9949.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4428.274276.57162.259949.171.1工程费用万元4428.274276.5720424.441.1.1建筑工程费用万元4428.274428.2734.84%1.1.2设备购置及安装费万元4276.574276.5733.64%1.2工程建设其他费用万元1244.331244.339.79%1.2.1无形资产万元637.00637.001.3预备费万元607.33607.331.3.1基本预备费万元351.86351.861.3.2涨价预备费万元255.47255.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元9949.179949.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2762.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20424.4410636.6512622.0820424.4420424.4420424.441.1应收账款万元6127.333982.774595.506127.336127.336127.331.2存货万元9191.005974.156893.259191.009191.009191.001.2.1原辅材料万元2757.301792.242067.972757.302757.302757.301.2.2燃料动力万元137.8789.61103.40137.87137.87137.871.2.3在产品万元4227.862748.113170.904227.864227.864227.861.2.4产成品万元2067.971344.181550.982067.972067.972067.971.3现金万元5106.113318.973829.585106.115106.115106.112流动负债万元17662.1811480.4213246.6317662.1817662.1817662.182.1应付账款万元17662.1811480.4213246.6317662.1817662.1817662.183流动资金万元2762.261795.472071.702762.262762.262762.264铺底流动资金万元920.74598.49690.56920.74920.74920.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12711.43万元,其中:固定资产投资9949.17万元,占项目总投资的78.27%;流动资金2762.26万元,占项目总投资的21.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4428.27万元,占项目总投资的34.84%;设备购置费4276.57万元,占项目总投资的33.64%;其它投资1244.33万元,占项目总投资的9.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9949.17+2762.26=12711.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9949.1778.27%1.1项目建设投资万元9949.1778.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2762.2621.73%3总投资万元万元12711.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17015.05万元,总成本16510.48万元,利润总额504.57万元,净利润222.28万元,增值税488.95万元,税金及附加378.43万元,所得税126.14万元;第二年收入19632.75万元,总成本18471.98万元,利润总额1160.77万元,净利润870.58万元,增值税564.17万元,税金及附加231.30万元,所得税290.19万元;第三年生产负荷100%,收入26177.00万元,总成本20723.30万元,利润总额5453.70万元,净利润4090.27万元,增值税752.23万元,税金及附加253.87万元,所得税1363.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26177.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=752.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17015.0519632.7526177.0026177.0026177.001.1动态心电图万元17015.0519632.7526177.0026177.0026177.002现价增加值万元5444.826282.488376.6
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