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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建数字显示温控仪项目立项申请报告新建数字显示温控仪项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7798.06万元,同比增长23.18%(1467.55万元)。其中,主营业业务数字显示温控仪生产及销售收入为7057.05万元,占营业总收入的90.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2165.50万元,较去年同期相比增长471.62万元,增长率27.84%;实现净利润1624.13万元,较去年同期相比增长352.99万元,增长率27.77%。二、项目概况(一)项目名称新建数字显示温控仪项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积23825.24平方米(折合约35.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.60%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度174.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23825.24平方米,建筑物基底占地面积15391.11平方米,总建筑面积37405.63平方米,其中:规划建设主体工程25642.71平方米,项目规划绿化面积2830.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2475.91万元。(七)节能分析“新建数字显示温控仪项目建设项目”,年用电量950680.34千瓦时,年总用水量10960.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.78吨标准煤/年。达产年综合节能量37.19吨标准煤/年,项目总节能率20.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8353.70万元,其中:固定资产投资6225.28万元,占项目总投资的74.52%;流动资金2128.42万元,占项目总投资的25.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14517.00万元,总成本费用11199.57万元,税金及附加150.21万元,利润总额3317.43万元,利税总额3925.22万元,税后净利润2488.07万元,达产年纳税总额1437.15万元;达产年投资利润率39.71%,投资利税率46.99%,投资回报率29.78%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位246个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区数字显示温控仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区数字显示温控仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建数字显示温控仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位246个,达产年纳税总额1437.15万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.71%,投资利税率46.99%,全部投资回报率29.78%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23825.2435.72亩1.1容积率1.571.2建筑系数64.60%1.3投资强度万元/亩174.281.4基底面积平方米15391.111.5总建筑面积平方米37405.631.6绿化面积平方米2830.49绿化率7.57%2总投资万元8353.702.1固定资产投资万元6225.282.1.1土建工程投资万元3150.792.1.1.1土建工程投资占比万元37.72%2.1.2设备投资万元2475.912.1.2.1设备投资占比29.64%2.1.3其它投资万元598.582.1.3.1其它投资占比7.17%2.1.4固定资产投资占比74.52%2.2流动资金万元2128.422.2.1流动资金占比25.48%3收入万元14517.004总成本万元11199.575利润总额万元3317.436净利润万元2488.077所得税万元1.578增值税万元457.589税金及附加万元150.2110纳税总额万元1437.1511利税总额万元3925.2212投资利润率39.71%13投资利税率46.99%14投资回报率29.78%15回收期年4.8616设备数量台(套)13117年用电量千瓦时950680.3418年用水量立方米10960.7319总能耗吨标准煤117.7820节能率20.14%21节能量吨标准煤37.1922员工数量人246第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.60%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度174.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10881.5110881.5125642.7125642.712375.961.1主要生产车间6528.916528.9115385.6315385.631473.101.2辅助生产车间3482.083482.088205.678205.67760.311.3其他生产车间870.52870.521487.281487.28142.562仓储工程2308.672308.677645.907645.90515.232.1成品贮存577.17577.171911.471911.47128.812.2原料仓储1200.511200.513975.873975.87267.922.3辅助材料仓库530.99530.991758.561758.56118.503供配电工程123.13123.13123.13123.139.333.1供配电室123.13123.13123.13123.139.334给排水工程141.60141.60141.60141.608.354.1给排水141.60141.60141.60141.608.355服务性工程1462.161462.161462.161462.1698.535.1办公用房654.95654.95654.95654.9549.245.2生活服务807.21807.21807.21807.2153.606消防及环保工程412.48412.48412.48412.4831.276.1消防环保工程412.48412.48412.48412.4831.277项目总图工程61.5661.5661.5661.5667.997.1场地及道路硬化4079.00638.98638.987.2场区围墙638.984079.004079.007.3安全保卫室61.5661.5661.5661.568绿化工程1260.9444.13合计15391.1137405.6337405.633150.79六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4957.28万元,占计划投资的59.34%。其中:完成固定资产投资3658.39万元,占总投资的73.80%;完成流动资金投资1298.89,占总投资的26.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4957.281.1完成比例59.34%2完成固定资产投资万元3658.392.1完成比例73.80%3完成流动资金投资万元1298.893.1完成比例26.20%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员246人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元1001.582工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元241.933企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元65.094品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元104.405其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.405.3年工资额万元72.756职工工资总额万元9251.16五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6225.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3150.792475.91174.286225.281.1工程费用万元3150.792475.9111379.581.1.1建筑工程费用万元3150.793150.7937.72%1.1.2设备购置及安装费万元2475.912475.9129.64%1.2工程建设其他费用万元598.58598.587.17%1.2.1无形资产万元292.59292.591.3预备费万元305.99305.991.3.1基本预备费万元136.28136.281.3.2涨价预备费万元169.71169.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元6225.286225.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2128.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11379.585986.107063.0211379.5811379.5811379.581.1应收账款万元3413.872219.022389.713413.873413.873413.871.2存货万元5120.813328.533584.575120.815120.815120.811.2.1原辅材料万元1536.24998.561075.371536.241536.241536.241.2.2燃料动力万元76.8149.9353.7776.8176.8176.811.2.3在产品万元2355.571531.121648.902355.572355.572355.571.2.4产成品万元1152.18748.92806.531152.181152.181152.181.3现金万元2844.891849.181991.432844.892844.892844.892流动负债万元9251.166013.256475.819251.169251.169251.162.1应付账款万元9251.166013.256475.819251.169251.169251.163流动资金万元2128.421383.471489.892128.422128.422128.424铺底流动资金万元709.47461.16496.63709.47709.47709.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8353.70万元,其中:固定资产投资6225.28万元,占项目总投资的74.52%;流动资金2128.42万元,占项目总投资的25.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3150.79万元,占项目总投资的37.72%;设备购置费2475.91万元,占项目总投资的29.64%;其它投资598.58万元,占项目总投资的7.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6225.28+2128.42=8353.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6225.2874.52%1.1项目建设投资万元6225.2874.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2128.4225.48%3总投资万元万元8353.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9436.05万元,总成本2350.77万元,利润总额7085.28万元,净利润130.99万元,增值税297.43万元,税金及附加5313.96万元,所得税1771.32万元;第二年收入10161.90万元,总成本2495.49万元,利润总额7666.41万元,净利润5749.81万元,增值税320.31万元,税金及附加133.74万元,所得税1916.60万元;第三年生产负荷100%,收入14517.00万元,总成本11199.57万元,利润总额3317.43万元,净利润2488.07万元,增值税457.58万元,税金及附加150.21万元,所得税829.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14517.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=457.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9436.0510161.9014517.0014517.0014517.001.1数字显示温控仪万元9436.0510161.9014517.0014517.0014517.002现价增加值万元3019.543251.814645.444645.444645.
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