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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx石油钻井专用羧甲基纤维素项目立项申请报告年产xxx石油钻井专用羧甲基纤维素项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入7564.35万元,同比增长12.74%(854.95万元)。其中,主营业业务石油钻井专用羧甲基纤维素生产及销售收入为6280.22万元,占营业总收入的83.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2093.13万元,较去年同期相比增长219.35万元,增长率11.71%;实现净利润1569.85万元,较去年同期相比增长308.44万元,增长率24.45%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx石油钻井专用羧甲基纤维素项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24338.83平方米(折合约36.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.60%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度198.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24338.83平方米,建筑物基底占地面积14992.72平方米,总建筑面积34561.14平方米,其中:规划建设主体工程25303.97平方米,项目规划绿化面积2591.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2331.68万元。(七)节能分析“年产xxx石油钻井专用羧甲基纤维素项目建设项目”,年用电量1307470.25千瓦时,年总用水量7705.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.35吨标准煤/年。达产年综合节能量59.68吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8975.84万元,其中:固定资产投资7242.17万元,占项目总投资的80.69%;流动资金1733.67万元,占项目总投资的19.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13204.00万元,总成本费用10115.09万元,税金及附加148.48万元,利润总额3088.91万元,利税总额3663.45万元,税后净利润2316.68万元,达产年纳税总额1346.77万元;达产年投资利润率34.41%,投资利税率40.81%,投资回报率25.81%,全部投资回收期5.37年,提供就业职位245个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区石油钻井专用羧甲基纤维素行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区石油钻井专用羧甲基纤维素产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx石油钻井专用羧甲基纤维素项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位245个,达产年纳税总额1346.77万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.41%,投资利税率40.81%,全部投资回报率25.81%,全部投资回收期5.37年,固定资产投资回收期5.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24338.8336.49亩1.1容积率1.421.2建筑系数61.60%1.3投资强度万元/亩198.471.4基底面积平方米14992.721.5总建筑面积平方米34561.141.6绿化面积平方米2591.47绿化率7.50%2总投资万元8975.842.1固定资产投资万元7242.172.1.1土建工程投资万元2881.092.1.1.1土建工程投资占比万元32.10%2.1.2设备投资万元2331.682.1.2.1设备投资占比25.98%2.1.3其它投资万元2029.402.1.3.1其它投资占比22.61%2.1.4固定资产投资占比80.69%2.2流动资金万元1733.672.2.1流动资金占比19.31%3收入万元13204.004总成本万元10115.095利润总额万元3088.916净利润万元2316.687所得税万元1.428增值税万元426.069税金及附加万元148.4810纳税总额万元1346.7711利税总额万元3663.4512投资利润率34.41%13投资利税率40.81%14投资回报率25.81%15回收期年5.3716设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1307470.2518年用水量立方米7705.7019总能耗吨标准煤161.3520节能率20.90%21节能量吨标准煤59.6822员工数量人245第二章 建设背景一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.60%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度198.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10599.8510599.8525303.9725303.972320.331.1主要生产车间6359.916359.9115182.3815182.381438.601.2辅助生产车间3391.953391.958097.278097.27742.511.3其他生产车间847.99847.991467.631467.63139.222仓储工程2248.912248.916017.166017.16401.282.1成品贮存562.23562.231504.291504.29100.322.2原料仓储1169.431169.433128.923128.92208.672.3辅助材料仓库517.25517.251383.951383.9592.293供配电工程119.94119.94119.94119.949.003.1供配电室119.94119.94119.94119.949.004给排水工程137.93137.93137.93137.938.054.1给排水137.93137.93137.93137.938.055服务性工程1424.311424.311424.311424.3194.995.1办公用房718.24718.24718.24718.2452.285.2生活服务706.07706.07706.07706.0742.556消防及环保工程401.80401.80401.80401.8030.156.1消防环保工程401.80401.80401.80401.8030.157项目总图工程59.9759.9759.9759.97-42.617.1场地及道路硬化3817.45616.50616.507.2场区围墙616.503817.453817.457.3安全保卫室59.9759.9759.9759.978绿化工程1711.3459.90合计14992.7234561.1434561.142881.09六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5529.33万元,占计划投资的61.60%。其中:完成固定资产投资3375.92万元,占总投资的61.05%;完成流动资金投资2153.41,占总投资的38.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5529.331.1完成比例61.60%2完成固定资产投资万元3375.922.1完成比例61.05%3完成流动资金投资万元2153.413.1完成比例38.95%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员245人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元941.362工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元219.743企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元61.904品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元116.785其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元58.006职工工资总额万元6306.54五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7242.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2881.092331.68198.477242.171.1工程费用万元2881.092331.688040.211.1.1建筑工程费用万元2881.092881.0932.10%1.1.2设备购置及安装费万元2331.682331.6825.98%1.2工程建设其他费用万元2029.402029.4022.61%1.2.1无形资产万元837.83837.831.3预备费万元1191.571191.571.3.1基本预备费万元481.74481.741.3.2涨价预备费万元709.83709.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元7242.177242.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1733.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8040.216231.106972.238040.218040.218040.211.1应收账款万元2412.061447.241688.442412.062412.062412.061.2存货万元3618.092170.862532.673618.093618.093618.091.2.1原辅材料万元1085.43651.26759.801085.431085.431085.431.2.2燃料动力万元54.2732.5637.9954.2754.2754.271.2.3在产品万元1664.32998.591165.021664.321664.321664.321.2.4产成品万元814.07488.44569.85814.07814.07814.071.3现金万元2010.051206.031407.042010.052010.052010.052流动负债万元6306.543783.924414.586306.546306.546306.542.1应付账款万元6306.543783.924414.586306.546306.546306.543流动资金万元1733.671040.201213.571733.671733.671733.674铺底流动资金万元577.88346.73404.52577.88577.88577.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8975.84万元,其中:固定资产投资7242.17万元,占项目总投资的80.69%;流动资金1733.67万元,占项目总投资的19.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2881.09万元,占项目总投资的32.10%;设备购置费2331.68万元,占项目总投资的25.98%;其它投资2029.40万元,占项目总投资的22.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7242.17+1733.67=8975.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7242.1780.69%1.1项目建设投资万元7242.1780.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1733.6719.31%3总投资万元万元8975.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7922.40万元,总成本19190.63万元,利润总额-11268.23万元,净利润128.03万元,增值税255.64万元,税金及附加-8451.17万元,所得税-2817.06万元;第二年收入9242.80万元,总成本21755.75万元,利润总额-12512.95万元,净利润-9384.71万元,增值税298.24万元,税金及附加133.14万元,所得税-3128.24万元;第三年生产负荷100%,收入13204.00万元,总成本10115.09万元,利润总额3088.91万元,净利润2316.68万元,增值税426.06万元,税金及附加148.48万元,所得税772.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13204.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=426.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7922.409242.8013204.0013204.0013204.001.1石油钻井专用羧甲基纤维素万元7922.409242.8013204.0013204.0013204.002现价增加值万元2535.172957.70
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