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泓域咨询MACRO/ 年产xxx分样仪项目立项申请报告年产xxx分样仪项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6831.34万元,同比增长19.48%(1113.57万元)。其中,主营业业务分样仪生产及销售收入为5668.25万元,占营业总收入的82.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1608.84万元,较去年同期相比增长221.67万元,增长率15.98%;实现净利润1206.63万元,较去年同期相比增长176.37万元,增长率17.12%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx分样仪项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积17668.83平方米(折合约26.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度192.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17668.83平方米,建筑物基底占地面积10914.04平方米,总建筑面积19435.71平方米,其中:规划建设主体工程11788.82平方米,项目规划绿化面积1484.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2016.06万元。(七)节能分析“年产xxx分样仪项目建设项目”,年用电量1138147.61千瓦时,年总用水量8354.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.59吨标准煤/年。达产年综合节能量41.99吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7022.58万元,其中:固定资产投资5103.03万元,占项目总投资的72.67%;流动资金1919.55万元,占项目总投资的27.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13904.00万元,总成本费用10989.19万元,税金及附加118.92万元,利润总额2914.81万元,利税总额3435.77万元,税后净利润2186.11万元,达产年纳税总额1249.66万元;达产年投资利润率41.51%,投资利税率48.92%,投资回报率31.13%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位251个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地分样仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地分样仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx分样仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位251个,达产年纳税总额1249.66万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.51%,投资利税率48.92%,全部投资回报率31.13%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17668.8326.49亩1.1容积率1.101.2建筑系数61.77%1.3投资强度万元/亩192.641.4基底面积平方米10914.041.5总建筑面积平方米19435.711.6绿化面积平方米1484.92绿化率7.64%2总投资万元7022.582.1固定资产投资万元5103.032.1.1土建工程投资万元1705.462.1.1.1土建工程投资占比万元24.29%2.1.2设备投资万元2016.062.1.2.1设备投资占比28.71%2.1.3其它投资万元1381.512.1.3.1其它投资占比19.67%2.1.4固定资产投资占比72.67%2.2流动资金万元1919.552.2.1流动资金占比27.33%3收入万元13904.004总成本万元10989.195利润总额万元2914.816净利润万元2186.117所得税万元1.108增值税万元402.049税金及附加万元118.9210纳税总额万元1249.6611利税总额万元3435.7712投资利润率41.51%13投资利税率48.92%14投资回报率31.13%15回收期年4.7116设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1138147.6118年用水量立方米8354.1119总能耗吨标准煤140.5920节能率27.94%21节能量吨标准煤41.9922员工数量人251第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度192.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7716.237716.2311788.8211788.821137.901.1主要生产车间4629.744629.747073.297073.29705.501.2辅助生产车间2469.192469.193772.423772.42364.131.3其他生产车间617.30617.30683.75683.7568.272仓储工程1637.111637.114970.484970.48348.922.1成品贮存409.28409.281242.621242.6287.232.2原料仓储851.30851.302584.652584.65181.442.3辅助材料仓库376.54376.541143.211143.2180.253供配电工程87.3187.3187.3187.316.903.1供配电室87.3187.3187.3187.316.904给排水工程100.41100.41100.41100.416.174.1给排水100.41100.41100.41100.416.175服务性工程1036.831036.831036.831036.8372.785.1办公用房485.96485.96485.96485.9634.165.2生活服务550.87550.87550.87550.8738.686消防及环保工程292.50292.50292.50292.5023.106.1消防环保工程292.50292.50292.50292.5023.107项目总图工程43.6643.6643.6643.6675.567.1场地及道路硬化2832.55636.42636.427.2场区围墙636.422832.552832.557.3安全保卫室43.6643.6643.6643.668绿化工程975.0834.13合计10914.0419435.7119435.711705.46六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3523.77万元,占计划投资的50.18%。其中:完成固定资产投资2261.73万元,占总投资的64.19%;完成流动资金投资1262.04,占总投资的35.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3523.771.1完成比例50.18%2完成固定资产投资万元2261.732.1完成比例64.19%3完成流动资金投资万元1262.043.1完成比例35.81%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员251人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元1018.982工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元219.243企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元76.304品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元117.255其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.275.3年工资额万元48.206职工工资总额万元8561.25五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5103.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1705.462016.06192.645103.031.1工程费用万元1705.462016.0610480.801.1.1建筑工程费用万元1705.461705.4624.29%1.1.2设备购置及安装费万元2016.062016.0628.71%1.2工程建设其他费用万元1381.511381.5119.67%1.2.1无形资产万元565.54565.541.3预备费万元815.97815.971.3.1基本预备费万元332.90332.901.3.2涨价预备费万元483.07483.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元5103.035103.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1919.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10480.805803.385885.7210480.8010480.8010480.801.1应收账款万元3144.241729.332200.973144.243144.243144.241.2存货万元4716.362594.003301.454716.364716.364716.361.2.1原辅材料万元1414.91778.20990.441414.911414.911414.911.2.2燃料动力万元70.7538.9149.5270.7570.7570.751.2.3在产品万元2169.531193.241518.672169.532169.532169.531.2.4产成品万元1061.18583.65742.831061.181061.181061.181.3现金万元2620.201441.111834.142620.202620.202620.202流动负债万元8561.254708.695992.878561.258561.258561.252.1应付账款万元8561.254708.695992.878561.258561.258561.253流动资金万元1919.551055.751343.681919.551919.551919.554铺底流动资金万元639.84351.92447.89639.84639.84639.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7022.58万元,其中:固定资产投资5103.03万元,占项目总投资的72.67%;流动资金1919.55万元,占项目总投资的27.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1705.46万元,占项目总投资的24.29%;设备购置费2016.06万元,占项目总投资的28.71%;其它投资1381.51万元,占项目总投资的19.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5103.03+1919.55=7022.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5103.0372.67%1.1项目建设投资万元5103.0372.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1919.5527.33%3总投资万元万元7022.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7647.20万元,总成本16571.90万元,利润总额-8924.70万元,净利润97.21万元,增值税221.12万元,税金及附加-6693.53万元,所得税-2231.18万元;第二年收入9732.80万元,总成本20300.38万元,利润总额-10567.58万元,净利润-7925.69万元,增值税281.43万元,税金及附加104.45万元,所得税-2641.89万元;第三年生产负荷100%,收入13904.00万元,总成本10989.19万元,利润总额2914.81万元,净利润2186.11万元,增值税402.04万元,税金及附加118.92万元,所得税728.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13904.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=402.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7647.209732.8013904.0013904.0013904.001.1分样仪万元7647.209732.8013904.0013904.0013904.002现价增加值万元2447.103114.504449.284449.284

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