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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx振动式压路机项目立项申请报告年产xxx振动式压路机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入12230.21万元,同比增长27.13%(2610.23万元)。其中,主营业业务振动式压路机生产及销售收入为11265.04万元,占营业总收入的92.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3328.59万元,较去年同期相比增长753.62万元,增长率29.27%;实现净利润2496.44万元,较去年同期相比增长476.14万元,增长率23.57%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx振动式压路机项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积42641.31平方米(折合约63.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.47%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度199.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42641.31平方米,建筑物基底占地面积23653.13平方米,总建筑面积46052.61平方米,其中:规划建设主体工程30180.91平方米,项目规划绿化面积2906.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4433.02万元。(七)节能分析“年产xxx振动式压路机项目建设项目”,年用电量548244.11千瓦时,年总用水量12119.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.42吨标准煤/年。达产年综合节能量24.04吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15623.97万元,其中:固定资产投资12777.69万元,占项目总投资的81.78%;流动资金2846.28万元,占项目总投资的18.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21187.00万元,总成本费用16437.77万元,税金及附加249.17万元,利润总额4749.23万元,利税总额5653.47万元,税后净利润3561.92万元,达产年纳税总额2091.55万元;达产年投资利润率30.40%,投资利税率36.18%,投资回报率22.80%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位381个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷振动式压路机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷振动式压路机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx振动式压路机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位381个,达产年纳税总额2091.55万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.40%,投资利税率36.18%,全部投资回报率22.80%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42641.3163.93亩1.1容积率1.081.2建筑系数55.47%1.3投资强度万元/亩199.871.4基底面积平方米23653.131.5总建筑面积平方米46052.611.6绿化面积平方米2906.12绿化率6.31%2总投资万元15623.972.1固定资产投资万元12777.692.1.1土建工程投资万元3635.552.1.1.1土建工程投资占比万元23.27%2.1.2设备投资万元4433.022.1.2.1设备投资占比28.37%2.1.3其它投资万元4709.122.1.3.1其它投资占比30.14%2.1.4固定资产投资占比81.78%2.2流动资金万元2846.282.2.1流动资金占比18.22%3收入万元21187.004总成本万元16437.775利润总额万元4749.236净利润万元3561.927所得税万元1.088增值税万元655.079税金及附加万元249.1710纳税总额万元2091.5511利税总额万元5653.4712投资利润率30.40%13投资利税率36.18%14投资回报率22.80%15回收期年5.8916设备数量台(套)12017年用电量千瓦时548244.1118年用水量立方米12119.3519总能耗吨标准煤68.4220节能率27.91%21节能量吨标准煤24.0422员工数量人381第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.47%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度199.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16722.7616722.7630180.9130180.912620.841.1主要生产车间10033.6610033.6618108.5518108.551624.921.2辅助生产车间5351.285351.289657.899657.89838.671.3其他生产车间1337.821337.821750.491750.49157.252仓储工程3547.973547.9710316.6110316.61651.542.1成品贮存886.99886.992579.152579.15162.882.2原料仓储1844.941844.945364.645364.64338.802.3辅助材料仓库816.03816.032372.822372.82149.853供配电工程189.23189.23189.23189.2313.443.1供配电室189.23189.23189.23189.2313.444给排水工程217.61217.61217.61217.6112.034.1给排水217.61217.61217.61217.6112.035服务性工程2247.052247.052247.052247.05141.915.1办公用房1159.801159.801159.801159.8079.265.2生活服务1087.251087.251087.251087.2584.466消防及环保工程633.90633.90633.90633.9045.046.1消防环保工程633.90633.90633.90633.9045.047项目总图工程94.6194.6194.6194.6156.447.1场地及道路硬化6097.851054.461054.467.2场区围墙1054.466097.856097.857.3安全保卫室94.6194.6194.6194.618绿化工程2694.5894.31合计23653.1346052.6146052.613635.55六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9954.88万元,占计划投资的63.72%。其中:完成固定资产投资6826.98万元,占总投资的68.58%;完成流动资金投资3127.90,占总投资的31.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9954.881.1完成比例63.72%2完成固定资产投资万元6826.982.1完成比例68.58%3完成流动资金投资万元3127.903.1完成比例31.42%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员381人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2591.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元1334.242工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元330.263企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元107.904品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元174.865其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.685.3年工资额万元141.876职工工资总额万元11201.11五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12777.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3635.554433.02199.8712777.691.1工程费用万元3635.554433.0214047.391.1.1建筑工程费用万元3635.553635.5523.27%1.1.2设备购置及安装费万元4433.024433.0228.37%1.2工程建设其他费用万元4709.124709.1230.14%1.2.1无形资产万元2292.262292.261.3预备费万元2416.862416.861.3.1基本预备费万元1210.601210.601.3.2涨价预备费万元1206.261206.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元12777.6912777.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2846.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14047.396413.1911474.1814047.3914047.3914047.391.1应收账款万元4214.221896.402949.954214.224214.224214.221.2存货万元6321.332844.604424.936321.336321.336321.331.2.1原辅材料万元1896.40853.381327.481896.401896.401896.401.2.2燃料动力万元94.8242.6766.3794.8294.8294.821.2.3在产品万元2907.811308.522035.472907.812907.812907.811.2.4产成品万元1422.30640.03995.611422.301422.301422.301.3现金万元3511.851580.332458.293511.853511.853511.852流动负债万元11201.115040.507840.7811201.1111201.1111201.112.1应付账款万元11201.115040.507840.7811201.1111201.1111201.113流动资金万元2846.281280.831992.402846.282846.282846.284铺底流动资金万元948.75426.94664.13948.75948.75948.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15623.97万元,其中:固定资产投资12777.69万元,占项目总投资的81.78%;流动资金2846.28万元,占项目总投资的18.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3635.55万元,占项目总投资的23.27%;设备购置费4433.02万元,占项目总投资的28.37%;其它投资4709.12万元,占项目总投资的30.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12777.69+2846.28=15623.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12777.6981.78%1.1项目建设投资万元12777.6981.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2846.2818.22%3总投资万元万元15623.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9534.15万元,总成本13861.81万元,利润总额-4327.66万元,净利润205.94万元,增值税294.78万元,税金及附加-3245.74万元,所得税-1081.91万元;第二年收入14830.90万元,总成本19664.16万元,利润总额-4833.26万元,净利润-3624.94万元,增值税458.55万元,税金及附加225.59万元,所得税-1208.32万元;第三年生产负荷100%,收入21187.00万元,总成本16437.77万元,利润总额4749.23万元,净利润3561.92万元,增值税655.07万元,税金及附加249.17万元,所得税1187.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21187.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=655.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9534.1514830.9021187.0021187.0021187.001.1振动式压路机万元9534.1514830.9021187.0021187.0021187.002现价增加值万元3050.934745.896779
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