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泓域咨询MACRO/ 新建加热器项目立项申请报告新建加热器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入12936.47万元,同比增长32.12%(3144.65万元)。其中,主营业业务加热器生产及销售收入为10424.51万元,占营业总收入的80.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3133.57万元,较去年同期相比增长682.25万元,增长率27.83%;实现净利润2350.18万元,较去年同期相比增长427.53万元,增长率22.24%。二、项目概况(一)项目名称新建加热器项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积26613.30平方米(折合约39.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.67%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度184.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26613.30平方米,建筑物基底占地面积14283.36平方米,总建筑面积42315.15平方米,其中:规划建设主体工程33521.59平方米,项目规划绿化面积3092.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2757.14万元。(七)节能分析“新建加热器项目建设项目”,年用电量989085.10千瓦时,年总用水量13687.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.73吨标准煤/年。达产年综合节能量38.76吨标准煤/年,项目总节能率21.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9211.39万元,其中:固定资产投资7368.33万元,占项目总投资的79.99%;流动资金1843.06万元,占项目总投资的20.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16917.00万元,总成本费用12866.86万元,税金及附加173.49万元,利润总额4050.14万元,利税总额4782.27万元,税后净利润3037.61万元,达产年纳税总额1744.66万元;达产年投资利润率43.97%,投资利税率51.92%,投资回报率32.98%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位353个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区加热器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区加热器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建加热器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位353个,达产年纳税总额1744.66万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.97%,投资利税率51.92%,全部投资回报率32.98%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26613.3039.90亩1.1容积率1.591.2建筑系数53.67%1.3投资强度万元/亩184.671.4基底面积平方米14283.361.5总建筑面积平方米42315.151.6绿化面积平方米3092.48绿化率7.31%2总投资万元9211.392.1固定资产投资万元7368.332.1.1土建工程投资万元3575.442.1.1.1土建工程投资占比万元38.82%2.1.2设备投资万元2757.142.1.2.1设备投资占比29.93%2.1.3其它投资万元1035.752.1.3.1其它投资占比11.24%2.1.4固定资产投资占比79.99%2.2流动资金万元1843.062.2.1流动资金占比20.01%3收入万元16917.004总成本万元12866.865利润总额万元4050.146净利润万元3037.617所得税万元1.598增值税万元558.649税金及附加万元173.4910纳税总额万元1744.6611利税总额万元4782.2712投资利润率43.97%13投资利税率51.92%14投资回报率32.98%15回收期年4.5316设备数量台(套)11017年用电量千瓦时989085.1018年用水量立方米13687.8119总能耗吨标准煤122.7320节能率21.18%21节能量吨标准煤38.7622员工数量人353第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.67%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度184.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10098.3410098.3433521.5933521.593115.671.1主要生产车间6059.006059.0020112.9520112.951931.721.2辅助生产车间3231.473231.4710726.9110726.91997.011.3其他生产车间807.87807.871944.251944.25186.942仓储工程2142.502142.505715.815715.81386.372.1成品贮存535.63535.631428.951428.9596.592.2原料仓储1114.101114.102972.222972.22200.912.3辅助材料仓库492.78492.781314.641314.6488.873供配电工程114.27114.27114.27114.278.693.1供配电室114.27114.27114.27114.278.694给排水工程131.41131.41131.41131.417.774.1给排水131.41131.41131.41131.417.775服务性工程1356.921356.921356.921356.9291.725.1办公用房571.88571.88571.88571.8838.195.2生活服务785.04785.04785.04785.0446.836消防及环保工程382.79382.79382.79382.7929.116.1消防环保工程382.79382.79382.79382.7929.117项目总图工程57.1357.1357.1357.13-115.977.1场地及道路硬化3668.96589.69589.697.2场区围墙589.693668.963668.967.3安全保卫室57.1357.1357.1357.138绿化工程1488.0752.08合计14283.3642315.1542315.153575.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6478.91万元,占计划投资的70.34%。其中:完成固定资产投资4727.18万元,占总投资的72.96%;完成流动资金投资1751.73,占总投资的27.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6478.911.1完成比例70.34%2完成固定资产投资万元4727.182.1完成比例72.96%3完成流动资金投资万元1751.733.1完成比例27.04%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员353人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2401.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元1048.732工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元307.463企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元105.064品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元165.335其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.475.3年工资额万元98.456职工工资总额万元8779.94五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7368.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3575.442757.14184.677368.331.1工程费用万元3575.442757.1410623.001.1.1建筑工程费用万元3575.443575.4438.82%1.1.2设备购置及安装费万元2757.142757.1429.93%1.2工程建设其他费用万元1035.751035.7511.24%1.2.1无形资产万元536.70536.701.3预备费万元499.05499.051.3.1基本预备费万元253.35253.351.3.2涨价预备费万元245.70245.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元7368.337368.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1843.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10623.005152.819306.4310623.0010623.0010623.001.1应收账款万元3186.901274.762230.833186.903186.903186.901.2存货万元4780.351912.143346.244780.354780.354780.351.2.1原辅材料万元1434.11573.641003.871434.111434.111434.111.2.2燃料动力万元71.7128.6850.1971.7171.7171.711.2.3在产品万元2198.96879.581539.272198.962198.962198.961.2.4产成品万元1075.58430.23752.911075.581075.581075.581.3现金万元2655.751062.301859.022655.752655.752655.752流动负债万元8779.943511.986145.968779.948779.948779.942.1应付账款万元8779.943511.986145.968779.948779.948779.943流动资金万元1843.06737.221290.141843.061843.061843.064铺底流动资金万元614.35245.74430.05614.35614.35614.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9211.39万元,其中:固定资产投资7368.33万元,占项目总投资的79.99%;流动资金1843.06万元,占项目总投资的20.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3575.44万元,占项目总投资的38.82%;设备购置费2757.14万元,占项目总投资的29.93%;其它投资1035.75万元,占项目总投资的11.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7368.33+1843.06=9211.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7368.3379.99%1.1项目建设投资万元7368.3379.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1843.0620.01%3总投资万元万元9211.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6766.80万元,总成本6861.20万元,利润总额-94.40万元,净利润133.27万元,增值税223.46万元,税金及附加-70.80万元,所得税-23.60万元;第二年收入11841.90万元,总成本10471.80万元,利润总额1370.10万元,净利润1027.58万元,增值税391.05万元,税金及附加153.38万元,所得税342.52万元;第三年生产负荷100%,收入16917.00万元,总成本12866.86万元,利润总额4050.14万元,净利润3037.61万元,增值税558.64万元,税金及附加173.49万元,所得税1012.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16917.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=558.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6766.8011841.9016917.0016917.0016917.001.1加热器万元6766.8011841.9016917.0016917.0016917.002现价增加值万元2165.383789.415413.445413.445413.443增值税万元223.463

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