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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建搅拌磨项目立项申请报告新建搅拌磨项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入25538.73万元,同比增长8.94%(2096.52万元)。其中,主营业业务搅拌磨生产及销售收入为24229.89万元,占营业总收入的94.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6231.44万元,较去年同期相比增长468.30万元,增长率8.13%;实现净利润4673.58万元,较去年同期相比增长823.01万元,增长率21.37%。二、项目概况(一)项目名称新建搅拌磨项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积43948.63平方米(折合约65.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.04%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度170.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43948.63平方米,建筑物基底占地面积29902.65平方米,总建筑面积62407.05平方米,其中:规划建设主体工程43774.42平方米,项目规划绿化面积4011.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费5012.06万元。(七)节能分析“新建搅拌磨项目建设项目”,年用电量968580.86千瓦时,年总用水量21331.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.86吨标准煤/年。达产年综合节能量38.17吨标准煤/年,项目总节能率22.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15167.52万元,其中:固定资产投资11205.91万元,占项目总投资的73.88%;流动资金3961.61万元,占项目总投资的26.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30085.00万元,总成本费用23163.78万元,税金及附加290.35万元,利润总额6921.22万元,利税总额8166.22万元,税后净利润5190.91万元,达产年纳税总额2975.31万元;达产年投资利润率45.63%,投资利税率53.84%,投资回报率34.22%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位459个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区搅拌磨行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区搅拌磨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建搅拌磨项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位459个,达产年纳税总额2975.31万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.63%,投资利税率53.84%,全部投资回报率34.22%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43948.6365.89亩1.1容积率1.421.2建筑系数68.04%1.3投资强度万元/亩170.071.4基底面积平方米29902.651.5总建筑面积平方米62407.051.6绿化面积平方米4011.36绿化率6.43%2总投资万元15167.522.1固定资产投资万元11205.912.1.1土建工程投资万元4880.742.1.1.1土建工程投资占比万元32.18%2.1.2设备投资万元5012.062.1.2.1设备投资占比33.04%2.1.3其它投资万元1313.112.1.3.1其它投资占比8.66%2.1.4固定资产投资占比73.88%2.2流动资金万元3961.612.2.1流动资金占比26.12%3收入万元30085.004总成本万元23163.785利润总额万元6921.226净利润万元5190.917所得税万元1.428增值税万元954.659税金及附加万元290.3510纳税总额万元2975.3111利税总额万元8166.2212投资利润率45.63%13投资利税率53.84%14投资回报率34.22%15回收期年4.4216设备数量台(套)9917年用电量千瓦时968580.8618年用水量立方米21331.7819总能耗吨标准煤120.8620节能率22.71%21节能量吨标准煤38.1722员工数量人459第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.04%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度170.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21141.1721141.1743774.4243774.423765.871.1主要生产车间12684.7012684.7026264.6526264.652334.841.2辅助生产车间6765.176765.1714007.8114007.811205.081.3其他生产车间1691.291691.292538.922538.92225.952仓储工程4485.404485.4012111.2112111.21757.762.1成品贮存1121.351121.353027.803027.80189.442.2原料仓储2332.412332.416297.836297.83394.042.3辅助材料仓库1031.641031.642785.582785.58174.283供配电工程239.22239.22239.22239.2216.843.1供配电室239.22239.22239.22239.2216.844给排水工程275.10275.10275.10275.1015.064.1给排水275.10275.10275.10275.1015.065服务性工程2840.752840.752840.752840.75177.745.1办公用房1690.431690.431690.431690.4385.545.2生活服务1150.321150.321150.321150.3297.616消防及环保工程801.39801.39801.39801.3956.416.1消防环保工程801.39801.39801.39801.3956.417项目总图工程119.61119.61119.61119.61-13.177.1场地及道路硬化8309.941332.311332.317.2场区围墙1332.318309.948309.947.3安全保卫室119.61119.61119.61119.618绿化工程2977.98104.23合计29902.6562407.0562407.054880.74六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12414.46万元,占计划投资的81.85%。其中:完成固定资产投资8728.55万元,占总投资的70.31%;完成流动资金投资3685.91,占总投资的29.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12414.461.1完成比例81.85%2完成固定资产投资万元8728.552.1完成比例70.31%3完成流动资金投资万元3685.913.1完成比例29.69%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员459人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3121.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元1671.832工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元445.433企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元117.454品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元200.235其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.935.3年工资额万元143.876职工工资总额万元19635.57五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11205.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4880.745012.06170.0711205.911.1工程费用万元4880.745012.0623597.181.1.1建筑工程费用万元4880.744880.7432.18%1.1.2设备购置及安装费万元5012.065012.0633.04%1.2工程建设其他费用万元1313.111313.118.66%1.2.1无形资产万元759.48759.481.3预备费万元553.63553.631.3.1基本预备费万元308.98308.981.3.2涨价预备费万元244.65244.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元11205.9111205.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3961.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23597.1811960.6515193.7623597.1823597.1823597.181.1应收账款万元7079.154601.454955.417079.157079.157079.151.2存货万元10618.736902.187433.1110618.7310618.7310618.731.2.1原辅材料万元3185.622070.652229.933185.623185.623185.621.2.2燃料动力万元159.28103.53111.50159.28159.28159.281.2.3在产品万元4884.623175.003419.234884.624884.624884.621.2.4产成品万元2389.211552.991672.452389.212389.212389.211.3现金万元5899.303834.544129.515899.305899.305899.302流动负债万元19635.5712763.1213744.9019635.5719635.5719635.572.1应付账款万元19635.5712763.1213744.9019635.5719635.5719635.573流动资金万元3961.612575.052773.133961.613961.613961.614铺底流动资金万元1320.52858.35924.371320.521320.521320.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15167.52万元,其中:固定资产投资11205.91万元,占项目总投资的73.88%;流动资金3961.61万元,占项目总投资的26.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4880.74万元,占项目总投资的32.18%;设备购置费5012.06万元,占项目总投资的33.04%;其它投资1313.11万元,占项目总投资的8.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11205.91+3961.61=15167.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11205.9173.88%1.1项目建设投资万元11205.9173.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3961.6126.12%3总投资万元万元15167.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19555.25万元,总成本9271.66万元,利润总额10283.59万元,净利润250.26万元,增值税620.52万元,税金及附加7712.69万元,所得税2570.90万元;第二年收入21059.50万元,总成本9816.43万元,利润总额11243.07万元,净利润8432.30万元,增值税668.25万元,税金及附加255.98万元,所得税2810.77万元;第三年生产负荷100%,收入30085.00万元,总成本23163.78万元,利润总额6921.22万元,净利润5190.91万元,增值税954.65万元,税金及附加290.35万元,所得税1730.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30085.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=954.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19555.2521059.5030085.0030085.0030085.001.1搅拌磨万元19555.2521059.5030085.0030085.0030085.002现价增加值万元6257.686739.049627.209627.2096
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