




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建轮胎平衡仪项目立项申请报告新建轮胎平衡仪项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入33030.43万元,同比增长11.09%(3297.06万元)。其中,主营业业务轮胎平衡仪生产及销售收入为27273.22万元,占营业总收入的82.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7403.50万元,较去年同期相比增长1376.89万元,增长率22.85%;实现净利润5552.63万元,较去年同期相比增长999.96万元,增长率21.96%。二、项目概况(一)项目名称新建轮胎平衡仪项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积44182.08平方米(折合约66.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.20%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度162.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44182.08平方米,建筑物基底占地面积28364.90平方米,总建筑面积62296.73平方米,其中:规划建设主体工程40601.97平方米,项目规划绿化面积4549.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费5367.24万元。(七)节能分析“新建轮胎平衡仪项目建设项目”,年用电量1353035.21千瓦时,年总用水量24056.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.34吨标准煤/年。达产年综合节能量68.76吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14504.27万元,其中:固定资产投资10770.62万元,占项目总投资的74.26%;流动资金3733.65万元,占项目总投资的25.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35844.00万元,总成本费用28517.53万元,税金及附加297.99万元,利润总额7326.47万元,利税总额8635.01万元,税后净利润5494.85万元,达产年纳税总额3140.16万元;达产年投资利润率50.51%,投资利税率59.53%,投资回报率37.88%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位587个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区轮胎平衡仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区轮胎平衡仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建轮胎平衡仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位587个,达产年纳税总额3140.16万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.51%,投资利税率59.53%,全部投资回报率37.88%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44182.0866.24亩1.1容积率1.411.2建筑系数64.20%1.3投资强度万元/亩162.601.4基底面积平方米28364.901.5总建筑面积平方米62296.731.6绿化面积平方米4549.28绿化率7.30%2总投资万元14504.272.1固定资产投资万元10770.622.1.1土建工程投资万元4365.432.1.1.1土建工程投资占比万元30.10%2.1.2设备投资万元5367.242.1.2.1设备投资占比37.00%2.1.3其它投资万元1037.952.1.3.1其它投资占比7.16%2.1.4固定资产投资占比74.26%2.2流动资金万元3733.652.2.1流动资金占比25.74%3收入万元35844.004总成本万元28517.535利润总额万元7326.476净利润万元5494.857所得税万元1.418增值税万元1010.559税金及附加万元297.9910纳税总额万元3140.1611利税总额万元8635.0112投资利润率50.51%13投资利税率59.53%14投资回报率37.88%15回收期年4.1416设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1353035.2118年用水量立方米24056.9819总能耗吨标准煤168.3420节能率29.79%21节能量吨标准煤68.7622员工数量人587第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.20%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度162.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20053.9820053.9840601.9740601.973129.691.1主要生产车间12032.3912032.3924361.1824361.181940.411.2辅助生产车间6417.276417.2712992.6312992.631001.501.3其他生产车间1604.321604.322354.912354.91187.782仓储工程4254.734254.7314101.5914101.59790.532.1成品贮存1063.681063.683525.403525.40197.632.2原料仓储2212.462212.467332.837332.83411.082.3辅助材料仓库978.59978.593243.373243.37181.823供配电工程226.92226.92226.92226.9214.313.1供配电室226.92226.92226.92226.9214.314给排水工程260.96260.96260.96260.9612.804.1给排水260.96260.96260.96260.9612.805服务性工程2694.672694.672694.672694.67151.065.1办公用房1526.041526.041526.041526.0488.755.2生活服务1168.631168.631168.631168.6371.486消防及环保工程760.18760.18760.18760.1847.946.1消防环保工程760.18760.18760.18760.1847.947项目总图工程113.46113.46113.46113.46103.977.1场地及道路硬化7234.841649.291649.297.2场区围墙1649.297234.847234.847.3安全保卫室113.46113.46113.46113.468绿化工程3289.57115.13合计28364.9062296.7362296.734365.43六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13324.34万元,占计划投资的91.86%。其中:完成固定资产投资8403.43万元,占总投资的63.07%;完成流动资金投资4920.91,占总投资的36.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13324.341.1完成比例91.86%2完成固定资产投资万元8403.432.1完成比例63.07%3完成流动资金投资万元4920.913.1完成比例36.93%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员587人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3991.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元1822.542工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元486.493企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元144.914品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元245.215其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元153.196职工工资总额万元19239.22五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10770.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4365.435367.24162.6010770.621.1工程费用万元4365.435367.2422972.871.1.1建筑工程费用万元4365.434365.4330.10%1.1.2设备购置及安装费万元5367.245367.2437.00%1.2工程建设其他费用万元1037.951037.957.16%1.2.1无形资产万元539.23539.231.3预备费万元498.72498.721.3.1基本预备费万元267.65267.651.3.2涨价预备费万元231.07231.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元10770.6210770.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3733.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22972.8713850.7219371.5422972.8722972.8722972.871.1应收账款万元6891.864135.125513.496891.866891.866891.861.2存货万元10337.796202.678270.2310337.7910337.7910337.791.2.1原辅材料万元3101.341860.802481.073101.343101.343101.341.2.2燃料动力万元155.0793.04124.05155.07155.07155.071.2.3在产品万元4755.382853.233804.314755.384755.384755.381.2.4产成品万元2326.001395.601860.802326.002326.002326.001.3现金万元5743.223445.934594.575743.225743.225743.222流动负债万元19239.2211543.5315391.3819239.2219239.2219239.222.1应付账款万元19239.2211543.5315391.3819239.2219239.2219239.223流动资金万元3733.652240.192986.923733.653733.653733.654铺底流动资金万元1244.54746.73995.641244.541244.541244.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14504.27万元,其中:固定资产投资10770.62万元,占项目总投资的74.26%;流动资金3733.65万元,占项目总投资的25.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4365.43万元,占项目总投资的30.10%;设备购置费5367.24万元,占项目总投资的37.00%;其它投资1037.95万元,占项目总投资的7.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10770.62+3733.65=14504.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10770.6274.26%1.1项目建设投资万元10770.6274.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3733.6525.74%3总投资万元万元14504.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21506.40万元,总成本5790.98万元,利润总额15715.42万元,净利润249.49万元,增值税606.33万元,税金及附加11786.57万元,所得税3928.86万元;第二年收入28675.20万元,总成本7252.19万元,利润总额21423.01万元,净利润16067.26万元,增值税808.44万元,税金及附加273.74万元,所得税5355.75万元;第三年生产负荷100%,收入35844.00万元,总成本28517.53万元,利润总额7326.47万元,净利润5494.85万元,增值税1010.55万元,税金及附加297.99万元,所得税1831.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35844.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1010.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21506.4028675.2035844.0035844.0035844.001.1轮胎平衡仪万元21506.4028675.2035844.0035844.0035844.002现价增加值万元6882.059176.0611470.0811470.0
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 河南迎宾酒店管理有限公司招聘笔试题库2025
- 2025年供货合同样本模板
- 2025年儿科主治医师考试试题(附答案)
- 昆山纬创考试题库及答案
- 医院中药科考试题及答案
- 编程五级考试题库及答案
- 人口普查员考试题及答案
- 2025居民购房合同协议书写
- 2025年中国工程测量员初级资格认证理论试题(附答案)
- 火工品使用安全培训教育课件
- 医院药学相关法规课件
- 有机肥采购合同书
- 团建活动申请书
- 2025年度加油站油品储存安全协议范本
- GB/T 29912-2024城市物流配送汽车选型技术要求
- 纺织品产品召回流程指南
- 化验取样工安全操作规程(2篇)
- 2018岭南版美术六年级上册全册教案
- 《基本医疗保险门诊特殊慢性病药品目录(2023 年)》
- 安全保障服务方案及承诺
- 结核病营养支持
评论
0/150
提交评论