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泓域咨询MACRO/ 新建电力助动车电机项目立项申请报告新建电力助动车电机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9774.71万元,同比增长19.54%(1597.77万元)。其中,主营业业务电力助动车电机生产及销售收入为7952.23万元,占营业总收入的81.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2417.89万元,较去年同期相比增长432.88万元,增长率21.81%;实现净利润1813.42万元,较去年同期相比增长363.37万元,增长率25.06%。二、项目概况(一)项目名称新建电力助动车电机项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17382.02平方米(折合约26.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.06%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度197.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17382.02平方米,建筑物基底占地面积13394.58平方米,总建筑面积26594.49平方米,其中:规划建设主体工程18581.69平方米,项目规划绿化面积1762.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1621.64万元。(七)节能分析“新建电力助动车电机项目建设项目”,年用电量1085747.90千瓦时,年总用水量17196.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.91吨标准煤/年。达产年综合节能量52.47吨标准煤/年,项目总节能率21.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7277.82万元,其中:固定资产投资5145.55万元,占项目总投资的70.70%;流动资金2132.27万元,占项目总投资的29.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18247.00万元,总成本费用14265.28万元,税金及附加135.43万元,利润总额3981.72万元,利税总额4666.35万元,税后净利润2986.29万元,达产年纳税总额1680.06万元;达产年投资利润率54.71%,投资利税率64.12%,投资回报率41.03%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位322个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区电力助动车电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区电力助动车电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建电力助动车电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位322个,达产年纳税总额1680.06万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.71%,投资利税率64.12%,全部投资回报率41.03%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17382.0226.06亩1.1容积率1.531.2建筑系数77.06%1.3投资强度万元/亩197.451.4基底面积平方米13394.581.5总建筑面积平方米26594.491.6绿化面积平方米1762.07绿化率6.63%2总投资万元7277.822.1固定资产投资万元5145.552.1.1土建工程投资万元2117.132.1.1.1土建工程投资占比万元29.09%2.1.2设备投资万元1621.642.1.2.1设备投资占比22.28%2.1.3其它投资万元1406.782.1.3.1其它投资占比19.33%2.1.4固定资产投资占比70.70%2.2流动资金万元2132.272.2.1流动资金占比29.30%3收入万元18247.004总成本万元14265.285利润总额万元3981.726净利润万元2986.297所得税万元1.538增值税万元549.209税金及附加万元135.4310纳税总额万元1680.0611利税总额万元4666.3512投资利润率54.71%13投资利税率64.12%14投资回报率41.03%15回收期年3.9416设备数量台(套)8417年用电量千瓦时1085747.9018年用水量立方米17196.7719总能耗吨标准煤134.9120节能率21.82%21节能量吨标准煤52.4722员工数量人322第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.06%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度197.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9469.979469.9718581.6918581.691627.171.1主要生产车间5681.985681.9811149.0111149.011008.851.2辅助生产车间3030.393030.395946.145946.14520.691.3其他生产车间757.60757.601077.741077.7497.632仓储工程2009.192009.195208.325208.32331.702.1成品贮存502.30502.301302.081302.0882.922.2原料仓储1044.781044.782708.332708.33172.482.3辅助材料仓库462.11462.111197.911197.9176.293供配电工程107.16107.16107.16107.167.683.1供配电室107.16107.16107.16107.167.684给排水工程123.23123.23123.23123.236.874.1给排水123.23123.23123.23123.236.875服务性工程1272.491272.491272.491272.4981.045.1办公用房730.35730.35730.35730.3533.115.2生活服务542.14542.14542.14542.1441.556消防及环保工程358.97358.97358.97358.9725.726.1消防环保工程358.97358.97358.97358.9725.727项目总图工程53.5853.5853.5853.58-17.297.1场地及道路硬化3578.38549.48549.487.2场区围墙549.483578.383578.387.3安全保卫室53.5853.5853.5853.588绿化工程1549.6954.24合计13394.5826594.4926594.492117.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4017.67万元,占计划投资的55.20%。其中:完成固定资产投资2538.39万元,占总投资的63.18%;完成流动资金投资1479.28,占总投资的36.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4017.671.1完成比例55.20%2完成固定资产投资万元2538.392.1完成比例63.18%3完成流动资金投资万元1479.283.1完成比例36.82%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员322人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2191.2人均年工资万元4.701.3年工资额万元1077.302工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元307.013企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元78.834品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元150.985其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.375.3年工资额万元127.746职工工资总额万元9972.07五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5145.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2117.131621.64197.455145.551.1工程费用万元2117.131621.6412104.341.1.1建筑工程费用万元2117.132117.1329.09%1.1.2设备购置及安装费万元1621.641621.6422.28%1.2工程建设其他费用万元1406.781406.7819.33%1.2.1无形资产万元732.50732.501.3预备费万元674.28674.281.3.1基本预备费万元331.16331.161.3.2涨价预备费万元343.12343.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元5145.555145.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2132.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12104.347657.028905.7212104.3412104.3412104.341.1应收账款万元3631.301997.222541.913631.303631.303631.301.2存货万元5446.952995.823812.875446.955446.955446.951.2.1原辅材料万元1634.08898.751143.861634.081634.081634.081.2.2燃料动力万元81.7044.9457.1981.7081.7081.701.2.3在产品万元2505.601378.081753.922505.602505.602505.601.2.4产成品万元1225.56674.06857.891225.561225.561225.561.3现金万元3026.091664.352118.263026.093026.093026.092流动负债万元9972.075484.646980.459972.079972.079972.072.1应付账款万元9972.075484.646980.459972.079972.079972.073流动资金万元2132.271172.751492.592132.272132.272132.274铺底流动资金万元710.75390.92497.53710.75710.75710.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7277.82万元,其中:固定资产投资5145.55万元,占项目总投资的70.70%;流动资金2132.27万元,占项目总投资的29.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2117.13万元,占项目总投资的29.09%;设备购置费1621.64万元,占项目总投资的22.28%;其它投资1406.78万元,占项目总投资的19.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5145.55+2132.27=7277.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5145.5570.70%1.1项目建设投资万元5145.5570.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2132.2729.30%3总投资万元万元7277.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10035.85万元,总成本2841.01万元,利润总额7194.84万元,净利润105.78万元,增值税302.06万元,税金及附加5396.13万元,所得税1798.71万元;第二年收入12772.90万元,总成本3433.07万元,利润总额9339.83万元,净利润7004.87万元,增值税384.44万元,税金及附加115.66万元,所得税2334.96万元;第三年生产负荷100%,收入18247.00万元,总成本14265.28万元,利润总额3981.72万元,净利润2986.29万元,增值税549.20万元,税金及附加135.43万元,所得税995.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18247.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=549.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10035.8512772.9018247.0018247.0018247.001.1电力助动车电机万元10035.8512772.9018247.0018247.0018247.002现价增加值万元3211.474087.335839.045839.045839.043增值税万元302.06384

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