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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx冶金振动设备项目立项申请报告年产xxx冶金振动设备项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入13967.95万元,同比增长32.55%(3430.28万元)。其中,主营业业务冶金振动设备生产及销售收入为12060.28万元,占营业总收入的86.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3882.90万元,较去年同期相比增长839.76万元,增长率27.60%;实现净利润2912.18万元,较去年同期相比增长541.06万元,增长率22.82%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx冶金振动设备项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积21937.63平方米(折合约32.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.57%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度169.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21937.63平方米,建筑物基底占地面积11751.99平方米,总建筑面积28080.17平方米,其中:规划建设主体工程16860.99平方米,项目规划绿化面积1492.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2678.29万元。(七)节能分析“年产xxx冶金振动设备项目建设项目”,年用电量615533.79千瓦时,年总用水量13530.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.81吨标准煤/年。达产年综合节能量20.42吨标准煤/年,项目总节能率22.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8147.88万元,其中:固定资产投资5565.32万元,占项目总投资的68.30%;流动资金2582.56万元,占项目总投资的31.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18665.00万元,总成本费用14358.43万元,税金及附加159.03万元,利润总额4306.57万元,利税总额5059.61万元,税后净利润3229.93万元,达产年纳税总额1829.68万元;达产年投资利润率52.86%,投资利税率62.10%,投资回报率39.64%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位272个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心冶金振动设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心冶金振动设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx冶金振动设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位272个,达产年纳税总额1829.68万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.86%,投资利税率62.10%,全部投资回报率39.64%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21937.6332.89亩1.1容积率1.281.2建筑系数53.57%1.3投资强度万元/亩169.211.4基底面积平方米11751.991.5总建筑面积平方米28080.171.6绿化面积平方米1492.94绿化率5.32%2总投资万元8147.882.1固定资产投资万元5565.322.1.1土建工程投资万元2483.652.1.1.1土建工程投资占比万元30.48%2.1.2设备投资万元2678.292.1.2.1设备投资占比32.87%2.1.3其它投资万元403.382.1.3.1其它投资占比4.95%2.1.4固定资产投资占比68.30%2.2流动资金万元2582.562.2.1流动资金占比31.70%3收入万元18665.004总成本万元14358.435利润总额万元4306.576净利润万元3229.937所得税万元1.288增值税万元594.019税金及附加万元159.0310纳税总额万元1829.6811利税总额万元5059.6112投资利润率52.86%13投资利税率62.10%14投资回报率39.64%15回收期年4.0216设备数量台(套)6117年用电量千瓦时615533.7918年用水量立方米13530.4319总能耗吨标准煤76.8120节能率22.03%21节能量吨标准煤20.4222员工数量人272第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.57%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度169.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8308.668308.6616860.9916860.991640.461.1主要生产车间4985.204985.2010116.5910116.591017.091.2辅助生产车间2658.772658.775395.525395.52524.951.3其他生产车间664.69664.69977.94977.9498.432仓储工程1762.801762.807292.477292.47516.012.1成品贮存440.70440.701823.121823.12129.002.2原料仓储916.66916.663792.083792.08268.332.3辅助材料仓库405.44405.441677.271677.27118.683供配电工程94.0294.0294.0294.027.483.1供配电室94.0294.0294.0294.027.484给排水工程108.12108.12108.12108.126.694.1给排水108.12108.12108.12108.126.695服务性工程1116.441116.441116.441116.4479.005.1办公用房481.85481.85481.85481.8544.735.2生活服务634.59634.59634.59634.5932.986消防及环保工程314.95314.95314.95314.9525.076.1消防环保工程314.95314.95314.95314.9525.077项目总图工程47.0147.0147.0147.01170.097.1场地及道路硬化3000.47476.68476.687.2场区围墙476.683000.473000.477.3安全保卫室47.0147.0147.0147.018绿化工程1110.0938.85合计11751.9928080.1728080.172483.65六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6678.46万元,占计划投资的81.97%。其中:完成固定资产投资4602.73万元,占总投资的68.92%;完成流动资金投资2075.73,占总投资的31.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6678.461.1完成比例81.97%2完成固定资产投资万元4602.732.1完成比例68.92%3完成流动资金投资万元2075.733.1完成比例31.08%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员272人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1851.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元833.862工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元215.563企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元77.664品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元117.475其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.255.3年工资额万元66.126职工工资总额万元10133.41五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5565.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2483.652678.29169.215565.321.1工程费用万元2483.652678.2912715.971.1.1建筑工程费用万元2483.652483.6530.48%1.1.2设备购置及安装费万元2678.292678.2932.87%1.2工程建设其他费用万元403.38403.384.95%1.2.1无形资产万元193.15193.151.3预备费万元210.23210.231.3.1基本预备费万元91.3391.331.3.2涨价预备费万元118.90118.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元5565.325565.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2582.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12715.974696.468436.2512715.9712715.9712715.971.1应收账款万元3814.791525.922861.093814.793814.793814.791.2存货万元5722.192288.874291.645722.195722.195722.191.2.1原辅材料万元1716.66686.661287.491716.661716.661716.661.2.2燃料动力万元85.8334.3364.3785.8385.8385.831.2.3在产品万元2632.211052.881974.162632.212632.212632.211.2.4产成品万元1287.49515.00965.621287.491287.491287.491.3现金万元3178.991271.602384.243178.993178.993178.992流动负债万元10133.414053.367600.0610133.4110133.4110133.412.1应付账款万元10133.414053.367600.0610133.4110133.4110133.413流动资金万元2582.561033.021936.922582.562582.562582.564铺底流动资金万元860.84344.34645.64860.84860.84860.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8147.88万元,其中:固定资产投资5565.32万元,占项目总投资的68.30%;流动资金2582.56万元,占项目总投资的31.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2483.65万元,占项目总投资的30.48%;设备购置费2678.29万元,占项目总投资的32.87%;其它投资403.38万元,占项目总投资的4.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5565.32+2582.56=8147.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5565.3268.30%1.1项目建设投资万元5565.3268.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2582.5631.70%3总投资万元万元8147.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7466.00万元,总成本6351.15万元,利润总额1114.85万元,净利润116.26万元,增值税237.60万元,税金及附加836.14万元,所得税278.71万元;第二年收入13998.75万元,总成本10395.77万元,利润总额3602.98万元,净利润2702.23万元,增值税445.51万元,税金及附加141.21万元,所得税900.75万元;第三年生产负荷100%,收入18665.00万元,总成本14358.43万元,利润总额4306.57万元,净利润3229.93万元,增值税594.01万元,税金及附加159.03万元,所得税1076.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18665.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=594.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7466.0013998.7518665.0018665.0018665.001.1冶金振动设备万元7466.0013998.7518665.0018665.0018665.002现价增加值万元2389.124479.605972.805972.805972.803
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