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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建干粉消防车项目立项申请报告新建干粉消防车项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13022.80万元,同比增长22.77%(2415.38万元)。其中,主营业业务干粉消防车生产及销售收入为11467.06万元,占营业总收入的88.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2725.51万元,较去年同期相比增长207.67万元,增长率8.25%;实现净利润2044.13万元,较去年同期相比增长320.95万元,增长率18.63%。二、项目概况(一)项目名称新建干粉消防车项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积21864.26平方米(折合约32.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.77%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度187.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21864.26平方米,建筑物基底占地面积14817.41平方米,总建筑面积27111.68平方米,其中:规划建设主体工程19866.06平方米,项目规划绿化面积1823.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1688.51万元。(七)节能分析“新建干粉消防车项目建设项目”,年用电量1185421.25千瓦时,年总用水量15844.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.04吨标准煤/年。达产年综合节能量63.02吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9258.29万元,其中:固定资产投资6152.15万元,占项目总投资的66.45%;流动资金3106.14万元,占项目总投资的33.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22075.00万元,总成本费用17241.70万元,税金及附加167.46万元,利润总额4833.30万元,利税总额5667.42万元,税后净利润3624.98万元,达产年纳税总额2042.45万元;达产年投资利润率52.21%,投资利税率61.21%,投资回报率39.15%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位356个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地干粉消防车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地干粉消防车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建干粉消防车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位356个,达产年纳税总额2042.45万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.21%,投资利税率61.21%,全部投资回报率39.15%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21864.2632.78亩1.1容积率1.241.2建筑系数67.77%1.3投资强度万元/亩187.681.4基底面积平方米14817.411.5总建筑面积平方米27111.681.6绿化面积平方米1823.75绿化率6.73%2总投资万元9258.292.1固定资产投资万元6152.152.1.1土建工程投资万元2429.022.1.1.1土建工程投资占比万元26.24%2.1.2设备投资万元1688.512.1.2.1设备投资占比18.24%2.1.3其它投资万元2034.622.1.3.1其它投资占比21.98%2.1.4固定资产投资占比66.45%2.2流动资金万元3106.142.2.1流动资金占比33.55%3收入万元22075.004总成本万元17241.705利润总额万元4833.306净利润万元3624.987所得税万元1.248增值税万元666.669税金及附加万元167.4610纳税总额万元2042.4511利税总额万元5667.4212投资利润率52.21%13投资利税率61.21%14投资回报率39.15%15回收期年4.0516设备数量台(套)8417年用电量千瓦时1185421.2518年用水量立方米15844.7419总能耗吨标准煤147.0420节能率23.60%21节能量吨标准煤63.0222员工数量人356第二章 建设背景一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.77%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度187.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10475.9110475.9119866.0619866.061957.851.1主要生产车间6285.556285.5511919.6411919.641213.871.2辅助生产车间3352.293352.296357.146357.14626.511.3其他生产车间838.07838.071152.231152.23117.472仓储工程2222.612222.614709.654709.65337.562.1成品贮存555.65555.651177.411177.4184.392.2原料仓储1155.761155.762449.022449.02175.532.3辅助材料仓库511.20511.201083.221083.2277.643供配电工程118.54118.54118.54118.549.563.1供配电室118.54118.54118.54118.549.564给排水工程136.32136.32136.32136.328.554.1给排水136.32136.32136.32136.328.555服务性工程1407.651407.651407.651407.65100.895.1办公用房564.79564.79564.79564.7957.205.2生活服务842.86842.86842.86842.8656.816消防及环保工程397.11397.11397.11397.1132.026.1消防环保工程397.11397.11397.11397.1132.027项目总图工程59.2759.2759.2759.27-76.767.1场地及道路硬化3738.55708.42708.427.2场区围墙708.423738.553738.557.3安全保卫室59.2759.2759.2759.278绿化工程1695.7459.35合计14817.4127111.6827111.682429.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4746.15万元,占计划投资的51.26%。其中:完成固定资产投资3745.72万元,占总投资的78.92%;完成流动资金投资1000.43,占总投资的21.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4746.151.1完成比例51.26%2完成固定资产投资万元3745.722.1完成比例78.92%3完成流动资金投资万元1000.433.1完成比例21.08%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员356人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2421.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元1028.002工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元352.143企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元89.654品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元162.595其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.285.3年工资额万元107.666职工工资总额万元11900.41五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6152.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2429.021688.51187.686152.151.1工程费用万元2429.021688.5115006.551.1.1建筑工程费用万元2429.022429.0226.24%1.1.2设备购置及安装费万元1688.511688.5118.24%1.2工程建设其他费用万元2034.622034.6221.98%1.2.1无形资产万元967.00967.001.3预备费万元1067.621067.621.3.1基本预备费万元615.31615.311.3.2涨价预备费万元452.31452.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元6152.156152.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3106.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15006.556268.8012760.3115006.5515006.5515006.551.1应收账款万元4501.961800.793601.574501.964501.964501.961.2存货万元6752.952701.185402.366752.956752.956752.951.2.1原辅材料万元2025.88810.351620.712025.882025.882025.881.2.2燃料动力万元101.2940.5281.04101.29101.29101.291.2.3在产品万元3106.361242.542485.093106.363106.363106.361.2.4产成品万元1519.41607.771215.531519.411519.411519.411.3现金万元3751.641500.653001.313751.643751.643751.642流动负债万元11900.414760.169520.3311900.4111900.4111900.412.1应付账款万元11900.414760.169520.3311900.4111900.4111900.413流动资金万元3106.141242.462484.913106.143106.143106.144铺底流动资金万元1035.37414.15828.301035.371035.371035.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9258.29万元,其中:固定资产投资6152.15万元,占项目总投资的66.45%;流动资金3106.14万元,占项目总投资的33.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2429.02万元,占项目总投资的26.24%;设备购置费1688.51万元,占项目总投资的18.24%;其它投资2034.62万元,占项目总投资的21.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6152.15+3106.14=9258.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6152.1566.45%1.1项目建设投资万元6152.1566.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3106.1433.55%3总投资万元万元9258.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8830.00万元,总成本3254.76万元,利润总额5575.24万元,净利润119.46万元,增值税266.66万元,税金及附加4181.43万元,所得税1393.81万元;第二年收入17660.00万元,总成本5423.75万元,利润总额12236.25万元,净利润9177.19万元,增值税533.33万元,税金及附加151.46万元,所得税3059.06万元;第三年生产负荷100%,收入22075.00万元,总成本17241.70万元,利润总额4833.30万元,净利润3624.98万元,增值税666.66万元,税金及附加167.46万元,所得税1208.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22075.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=666.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8830.0017660.0022075.0022075.0022075.001.1干粉消防车万元8830.0017660.0022075.0022075.0022075.002现价增加值万元2825.605651.207064.007064
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