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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx皮带运输机项目立项申请报告年产xx皮带运输机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12955.92万元,同比增长26.65%(2726.30万元)。其中,主营业业务皮带运输机生产及销售收入为11581.92万元,占营业总收入的89.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2871.64万元,较去年同期相比增长583.40万元,增长率25.50%;实现净利润2153.73万元,较去年同期相比增长345.31万元,增长率19.09%。二、项目概况(一)项目名称年产xx皮带运输机项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积20937.13平方米(折合约31.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.15%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度172.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20937.13平方米,建筑物基底占地面积12593.68平方米,总建筑面积27218.27平方米,其中:规划建设主体工程18537.57平方米,项目规划绿化面积2133.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1836.78万元。(七)节能分析“年产xx皮带运输机项目建设项目”,年用电量466064.45千瓦时,年总用水量11710.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.28吨标准煤/年。达产年综合节能量18.40吨标准煤/年,项目总节能率29.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7272.41万元,其中:固定资产投资5414.46万元,占项目总投资的74.45%;流动资金1857.95万元,占项目总投资的25.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15163.00万元,总成本费用12108.71万元,税金及附加134.30万元,利润总额3054.29万元,利税总额3609.87万元,税后净利润2290.72万元,达产年纳税总额1319.15万元;达产年投资利润率42.00%,投资利税率49.64%,投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位299个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园皮带运输机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园皮带运输机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx皮带运输机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位299个,达产年纳税总额1319.15万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.00%,投资利税率49.64%,全部投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20937.1331.39亩1.1容积率1.301.2建筑系数60.15%1.3投资强度万元/亩172.491.4基底面积平方米12593.681.5总建筑面积平方米27218.271.6绿化面积平方米2133.16绿化率7.84%2总投资万元7272.412.1固定资产投资万元5414.462.1.1土建工程投资万元2098.162.1.1.1土建工程投资占比万元28.85%2.1.2设备投资万元1836.782.1.2.1设备投资占比25.26%2.1.3其它投资万元1479.522.1.3.1其它投资占比20.34%2.1.4固定资产投资占比74.45%2.2流动资金万元1857.952.2.1流动资金占比25.55%3收入万元15163.004总成本万元12108.715利润总额万元3054.296净利润万元2290.727所得税万元1.308增值税万元421.289税金及附加万元134.3010纳税总额万元1319.1511利税总额万元3609.8712投资利润率42.00%13投资利税率49.64%14投资回报率31.50%15回收期年4.6716设备数量台(套)10517年用电量千瓦时466064.4518年用水量立方米11710.3319总能耗吨标准煤58.2820节能率29.32%21节能量吨标准煤18.4022员工数量人299第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.15%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度172.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8903.738903.7318537.5718537.571571.901.1主要生产车间5342.245342.2411122.5411122.54974.581.2辅助生产车间2849.192849.195932.025932.02503.011.3其他生产车间712.30712.301075.181075.1894.312仓储工程1889.051889.055642.465642.46347.972.1成品贮存472.26472.261410.621410.6286.992.2原料仓储982.31982.312934.082934.08180.942.3辅助材料仓库434.48434.481297.771297.7780.033供配电工程100.75100.75100.75100.756.993.1供配电室100.75100.75100.75100.756.994给排水工程115.86115.86115.86115.866.254.1给排水115.86115.86115.86115.866.255服务性工程1196.401196.401196.401196.4073.785.1办公用房552.51552.51552.51552.5143.905.2生活服务643.89643.89643.89643.8931.276消防及环保工程337.51337.51337.51337.5123.426.1消防环保工程337.51337.51337.51337.5123.427项目总图工程50.3750.3750.3750.3722.537.1场地及道路硬化3358.52692.09692.097.2场区围墙692.093358.523358.527.3安全保卫室50.3750.3750.3750.378绿化工程1294.8445.32合计12593.6827218.2727218.272098.16六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6215.91万元,占计划投资的85.47%。其中:完成固定资产投资3819.64万元,占总投资的61.45%;完成流动资金投资2396.27,占总投资的38.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6215.911.1完成比例85.47%2完成固定资产投资万元3819.642.1完成比例61.45%3完成流动资金投资万元2396.273.1完成比例38.55%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员299人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元1175.182工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元289.043企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元92.504品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元131.745其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元96.596职工工资总额万元8115.62五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5414.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2098.161836.78172.495414.461.1工程费用万元2098.161836.789973.571.1.1建筑工程费用万元2098.162098.1628.85%1.1.2设备购置及安装费万元1836.781836.7825.26%1.2工程建设其他费用万元1479.521479.5220.34%1.2.1无形资产万元805.92805.921.3预备费万元673.60673.601.3.1基本预备费万元318.92318.921.3.2涨价预备费万元354.68354.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元5414.465414.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1857.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9973.575058.437871.679973.579973.579973.571.1应收账款万元2992.071346.432244.052992.072992.072992.071.2存货万元4488.112019.653366.084488.114488.114488.111.2.1原辅材料万元1346.43605.891009.821346.431346.431346.431.2.2燃料动力万元67.3230.2950.4967.3267.3267.321.2.3在产品万元2064.53929.041548.402064.532064.532064.531.2.4产成品万元1009.82454.42757.371009.821009.821009.821.3现金万元2493.391122.031870.042493.392493.392493.392流动负债万元8115.623652.036086.728115.628115.628115.622.1应付账款万元8115.623652.036086.728115.628115.628115.623流动资金万元1857.95836.081393.461857.951857.951857.954铺底流动资金万元619.31278.69464.49619.31619.31619.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7272.41万元,其中:固定资产投资5414.46万元,占项目总投资的74.45%;流动资金1857.95万元,占项目总投资的25.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2098.16万元,占项目总投资的28.85%;设备购置费1836.78万元,占项目总投资的25.26%;其它投资1479.52万元,占项目总投资的20.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5414.46+1857.95=7272.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5414.4674.45%1.1项目建设投资万元5414.4674.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1857.9525.55%3总投资万元万元7272.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6823.35万元,总成本2168.71万元,利润总额4654.64万元,净利润106.50万元,增值税189.58万元,税金及附加3490.98万元,所得税1163.66万元;第二年收入11372.25万元,总成本3229.67万元,利润总额8142.58万元,净利润6106.94万元,增值税315.96万元,税金及附加121.66万元,所得税2035.64万元;第三年生产负荷100%,收入15163.00万元,总成本12108.71万元,利润总额3054.29万元,净利润2290.72万元,增值税421.28万元,税金及附加134.30万元,所得税763.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15163.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=421.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6823.3511372.2515163.0015163.0015163.001.1皮带运输机万元6823.3511372.2515163.0015163.0015163.002现价增加值万元2183.473639.124852.164852.16485
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