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泓域咨询MACRO/ 年产xx汽轮机密封件项目立项申请报告年产xx汽轮机密封件项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9002.69万元,同比增长28.60%(2001.94万元)。其中,主营业业务汽轮机密封件生产及销售收入为8403.56万元,占营业总收入的93.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2279.43万元,较去年同期相比增长413.81万元,增长率22.18%;实现净利润1709.57万元,较去年同期相比增长297.86万元,增长率21.10%。二、项目概况(一)项目名称年产xx汽轮机密封件项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15401.03平方米(折合约23.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.32%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度192.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15401.03平方米,建筑物基底占地面积8211.83平方米,总建筑面积25411.70平方米,其中:规划建设主体工程16095.56平方米,项目规划绿化面积1903.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1560.66万元。(七)节能分析“年产xx汽轮机密封件项目建设项目”,年用电量469888.65千瓦时,年总用水量12102.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.78吨标准煤/年。达产年综合节能量22.86吨标准煤/年,项目总节能率26.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5797.20万元,其中:固定资产投资4434.67万元,占项目总投资的76.50%;流动资金1362.53万元,占项目总投资的23.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13018.00万元,总成本费用10107.20万元,税金及附加109.78万元,利润总额2910.80万元,利税总额3422.07万元,税后净利润2183.10万元,达产年纳税总额1238.97万元;达产年投资利润率50.21%,投资利税率59.03%,投资回报率37.66%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位250个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地汽轮机密封件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地汽轮机密封件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx汽轮机密封件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位250个,达产年纳税总额1238.97万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.21%,投资利税率59.03%,全部投资回报率37.66%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15401.0323.09亩1.1容积率1.651.2建筑系数53.32%1.3投资强度万元/亩192.061.4基底面积平方米8211.831.5总建筑面积平方米25411.701.6绿化面积平方米1903.54绿化率7.49%2总投资万元5797.202.1固定资产投资万元4434.672.1.1土建工程投资万元2071.672.1.1.1土建工程投资占比万元35.74%2.1.2设备投资万元1560.662.1.2.1设备投资占比26.92%2.1.3其它投资万元802.342.1.3.1其它投资占比13.84%2.1.4固定资产投资占比76.50%2.2流动资金万元1362.532.2.1流动资金占比23.50%3收入万元13018.004总成本万元10107.205利润总额万元2910.806净利润万元2183.107所得税万元1.658增值税万元401.499税金及附加万元109.7810纳税总额万元1238.9711利税总额万元3422.0712投资利润率50.21%13投资利税率59.03%14投资回报率37.66%15回收期年4.1616设备数量台(套)10017年用电量千瓦时469888.6518年用水量立方米12102.4619总能耗吨标准煤58.7820节能率26.29%21节能量吨标准煤22.8622员工数量人250第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.32%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度192.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5805.765805.7616095.5616095.561443.401.1主要生产车间3483.463483.469657.349657.34894.911.2辅助生产车间1857.841857.845150.585150.58461.891.3其他生产车间464.46464.46933.54933.5486.602仓储工程1231.771231.776055.496055.49394.942.1成品贮存307.94307.941513.871513.8798.732.2原料仓储640.52640.523148.853148.85205.372.3辅助材料仓库283.31283.311392.761392.7690.843供配电工程65.6965.6965.6965.694.823.1供配电室65.6965.6965.6965.694.824给排水工程75.5575.5575.5575.554.314.1给排水75.5575.5575.5575.554.315服务性工程780.12780.12780.12780.1250.885.1办公用房367.25367.25367.25367.2522.165.2生活服务412.87412.87412.87412.8722.096消防及环保工程220.08220.08220.08220.0816.156.1消防环保工程220.08220.08220.08220.0816.157项目总图工程32.8532.8532.8532.85127.517.1场地及道路硬化2093.96383.24383.247.2场区围墙383.242093.962093.967.3安全保卫室32.8532.8532.8532.858绿化工程847.2929.66合计8211.8325411.7025411.702071.67六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4127.05万元,占计划投资的71.19%。其中:完成固定资产投资2694.63万元,占总投资的65.29%;完成流动资金投资1432.42,占总投资的34.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4127.051.1完成比例71.19%2完成固定资产投资万元2694.632.1完成比例65.29%3完成流动资金投资万元1432.423.1完成比例34.71%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员250人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1701.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元847.282工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元207.493企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元74.334品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元100.295其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.725.3年工资额万元91.106职工工资总额万元7270.40五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4434.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2071.671560.66192.064434.671.1工程费用万元2071.671560.668632.931.1.1建筑工程费用万元2071.672071.6735.74%1.1.2设备购置及安装费万元1560.661560.6626.92%1.2工程建设其他费用万元802.34802.3413.84%1.2.1无形资产万元461.63461.631.3预备费万元340.71340.711.3.1基本预备费万元156.58156.581.3.2涨价预备费万元184.13184.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4434.674434.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1362.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8632.935317.266536.108632.938632.938632.931.1应收账款万元2589.881683.421812.922589.882589.882589.881.2存货万元3884.822525.132719.373884.823884.823884.821.2.1原辅材料万元1165.45757.54815.811165.451165.451165.451.2.2燃料动力万元58.2737.8840.7958.2758.2758.271.2.3在产品万元1787.021161.561250.911787.021787.021787.021.2.4产成品万元874.08568.15611.86874.08874.08874.081.3现金万元2158.231402.851510.762158.232158.232158.232流动负债万元7270.404725.765089.287270.407270.407270.402.1应付账款万元7270.404725.765089.287270.407270.407270.403流动资金万元1362.53885.64953.771362.531362.531362.534铺底流动资金万元454.17295.21317.92454.17454.17454.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5797.20万元,其中:固定资产投资4434.67万元,占项目总投资的76.50%;流动资金1362.53万元,占项目总投资的23.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2071.67万元,占项目总投资的35.74%;设备购置费1560.66万元,占项目总投资的26.92%;其它投资802.34万元,占项目总投资的13.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4434.67+1362.53=5797.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4434.6776.50%1.1项目建设投资万元4434.6776.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1362.5323.50%3总投资万元万元5797.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8461.70万元,总成本10924.62万元,利润总额-2462.92万元,净利润92.92万元,增值税260.97万元,税金及附加-1847.19万元,所得税-615.73万元;第二年收入9112.60万元,总成本11615.31万元,利润总额-2502.71万元,净利润-1877.03万元,增值税281.04万元,税金及附加95.33万元,所得税-625.68万元;第三年生产负荷100%,收入13018.00万元,总成本10107.20万元,利润总额2910.80万元,净利润2183.10万元,增值税401.49万元,税金及附加109.78万元,所得税727.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13018.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=401.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8461.709112.6013018.0013018.0013018.001.1汽轮机密封件万元8461.709112.6013018.0013018.0013018.002现价增加值万元2707.742916.03416
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