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泓域咨询MACRO/ 新建合金分析仪项目立项申请报告新建合金分析仪项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9864.31万元,同比增长13.40%(1165.44万元)。其中,主营业业务合金分析仪生产及销售收入为8360.20万元,占营业总收入的84.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2185.68万元,较去年同期相比增长468.15万元,增长率27.26%;实现净利润1639.26万元,较去年同期相比增长308.01万元,增长率23.14%。二、项目概况(一)项目名称新建合金分析仪项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积26126.39平方米(折合约39.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.85%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度164.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26126.39平方米,建筑物基底占地面积19033.08平方米,总建筑面积42063.49平方米,其中:规划建设主体工程25578.72平方米,项目规划绿化面积2606.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3479.76万元。(七)节能分析“新建合金分析仪项目建设项目”,年用电量1056130.68千瓦时,年总用水量10668.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.71吨标准煤/年。达产年综合节能量45.93吨标准煤/年,项目总节能率27.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8362.80万元,其中:固定资产投资6455.22万元,占项目总投资的77.19%;流动资金1907.58万元,占项目总投资的22.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13206.00万元,总成本费用10266.32万元,税金及附加153.16万元,利润总额2939.68万元,利税总额3498.31万元,税后净利润2204.76万元,达产年纳税总额1293.55万元;达产年投资利润率35.15%,投资利税率41.83%,投资回报率26.36%,全部投资回收期5.29年,提供就业职位236个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区合金分析仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区合金分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建合金分析仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1293.55万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.15%,投资利税率41.83%,全部投资回报率26.36%,全部投资回收期5.29年,固定资产投资回收期5.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26126.3939.17亩1.1容积率1.611.2建筑系数72.85%1.3投资强度万元/亩164.801.4基底面积平方米19033.081.5总建筑面积平方米42063.491.6绿化面积平方米2606.97绿化率6.20%2总投资万元8362.802.1固定资产投资万元6455.222.1.1土建工程投资万元3419.872.1.1.1土建工程投资占比万元40.89%2.1.2设备投资万元3479.762.1.2.1设备投资占比41.61%2.1.3其它投资万元-444.412.1.3.1其它投资占比-5.31%2.1.4固定资产投资占比77.19%2.2流动资金万元1907.582.2.1流动资金占比22.81%3收入万元13206.004总成本万元10266.325利润总额万元2939.686净利润万元2204.767所得税万元1.618增值税万元405.479税金及附加万元153.1610纳税总额万元1293.5511利税总额万元3498.3112投资利润率35.15%13投资利税率41.83%14投资回报率26.36%15回收期年5.2916设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1056130.6818年用水量立方米10668.0519总能耗吨标准煤130.7120节能率27.50%21节能量吨标准煤45.9322员工数量人236第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.85%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度164.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13456.3913456.3925578.7225578.722287.581.1主要生产车间8073.838073.8315347.2315347.231418.301.2辅助生产车间4306.044306.048185.198185.19732.031.3其他生产车间1076.511076.511483.571483.57137.252仓储工程2854.962854.9610715.1010715.10696.932.1成品贮存713.74713.742678.782678.78174.232.2原料仓储1484.581484.585571.855571.85362.402.3辅助材料仓库656.64656.642464.472464.47160.293供配电工程152.26152.26152.26152.2611.143.1供配电室152.26152.26152.26152.2611.144给排水工程175.10175.10175.10175.109.974.1给排水175.10175.10175.10175.109.975服务性工程1808.141808.141808.141808.14117.615.1办公用房959.76959.76959.76959.7651.815.2生活服务848.38848.38848.38848.3868.686消防及环保工程510.09510.09510.09510.0937.326.1消防环保工程510.09510.09510.09510.0937.327项目总图工程76.1376.1376.1376.13181.007.1场地及道路硬化5026.01925.37925.377.2场区围墙925.375026.015026.017.3安全保卫室76.1376.1376.1376.138绿化工程2237.7678.32合计19033.0842063.4942063.493419.87六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5652.57万元,占计划投资的67.59%。其中:完成固定资产投资3658.02万元,占总投资的64.71%;完成流动资金投资1994.55,占总投资的35.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5652.571.1完成比例67.59%2完成固定资产投资万元3658.022.1完成比例64.71%3完成流动资金投资万元1994.553.1完成比例35.29%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员236人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元668.182工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元237.793企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元64.774品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元98.685其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.055.3年工资额万元58.396职工工资总额万元7499.11五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6455.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3419.873479.76164.806455.221.1工程费用万元3419.873479.769406.691.1.1建筑工程费用万元3419.873419.8740.89%1.1.2设备购置及安装费万元3479.763479.7641.61%1.2工程建设其他费用万元-444.41-444.41-5.31%1.2.1无形资产万元-247.73-247.731.3预备费万元-196.68-196.681.3.1基本预备费万元-87.52-87.521.3.2涨价预备费万元-109.16-109.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元6455.226455.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1907.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9406.693377.976671.679406.699406.699406.691.1应收账款万元2822.011128.802257.612822.012822.012822.011.2存货万元4233.011693.203386.414233.014233.014233.011.2.1原辅材料万元1269.90507.961015.921269.901269.901269.901.2.2燃料动力万元63.5025.4050.8063.5063.5063.501.2.3在产品万元1947.18778.871557.751947.181947.181947.181.2.4产成品万元952.43380.97761.94952.43952.43952.431.3现金万元2351.67940.671881.342351.672351.672351.672流动负债万元7499.112999.645999.297499.117499.117499.112.1应付账款万元7499.112999.645999.297499.117499.117499.113流动资金万元1907.58763.031526.061907.581907.581907.584铺底流动资金万元635.85254.34508.69635.85635.85635.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8362.80万元,其中:固定资产投资6455.22万元,占项目总投资的77.19%;流动资金1907.58万元,占项目总投资的22.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3419.87万元,占项目总投资的40.89%;设备购置费3479.76万元,占项目总投资的41.61%;其它投资-444.41万元,占项目总投资的-5.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6455.22+1907.58=8362.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6455.2277.19%1.1项目建设投资万元6455.2277.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1907.5822.81%3总投资万元万元8362.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5282.40万元,总成本2917.48万元,利润总额2364.92万元,净利润123.97万元,增值税162.19万元,税金及附加1773.69万元,所得税591.23万元;第二年收入10564.80万元,总成本4834.95万元,利润总额5729.85万元,净利润4297.39万元,增值税324.38万元,税金及附加143.43万元,所得税1432.46万元;第三年生产负荷100%,收入13206.00万元,总成本10266.32万元,利润总额2939.68万元,净利润2204.76万元,增值税405.47万元,税金及附加153.16万元,所得税734.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13206.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=405.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5282.4010564.8013206.0013206.0013206.001.1合金分析仪万元5282.4010564.8013206.0013206.0013206.002现价增加值万元1690.373380.744225.924225.924225.9

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