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泓域咨询MACRO/ 年产xx仪表盘项目立项申请报告年产xx仪表盘项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9448.87万元,同比增长11.80%(997.23万元)。其中,主营业业务仪表盘生产及销售收入为7848.90万元,占营业总收入的83.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1784.98万元,较去年同期相比增长403.05万元,增长率29.17%;实现净利润1338.74万元,较去年同期相比增长264.14万元,增长率24.58%。二、项目概况(一)项目名称年产xx仪表盘项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积46569.94平方米(折合约69.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.17%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度168.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46569.94平方米,建筑物基底占地面积35938.02平方米,总建筑面积74511.90平方米,其中:规划建设主体工程51801.84平方米,项目规划绿化面积5905.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费4552.89万元。(七)节能分析“年产xx仪表盘项目建设项目”,年用电量475014.71千瓦时,年总用水量12217.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.42吨标准煤/年。达产年综合节能量18.76吨标准煤/年,项目总节能率25.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13106.71万元,其中:固定资产投资11738.14万元,占项目总投资的89.56%;流动资金1368.57万元,占项目总投资的10.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13077.00万元,总成本费用10400.90万元,税金及附加230.57万元,利润总额2676.10万元,利税总额3275.79万元,税后净利润2007.07万元,达产年纳税总额1268.71万元;达产年投资利润率20.42%,投资利税率24.99%,投资回报率15.31%,全部投资回收期8.03年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园仪表盘行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园仪表盘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx仪表盘项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1268.71万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.42%,投资利税率24.99%,全部投资回报率15.31%,全部投资回收期8.03年,固定资产投资回收期8.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46569.9469.82亩1.1容积率1.601.2建筑系数77.17%1.3投资强度万元/亩168.121.4基底面积平方米35938.021.5总建筑面积平方米74511.901.6绿化面积平方米5905.22绿化率7.93%2总投资万元13106.712.1固定资产投资万元11738.142.1.1土建工程投资万元5482.192.1.1.1土建工程投资占比万元41.83%2.1.2设备投资万元4552.892.1.2.1设备投资占比34.74%2.1.3其它投资万元1703.062.1.3.1其它投资占比12.99%2.1.4固定资产投资占比89.56%2.2流动资金万元1368.572.2.1流动资金占比10.44%3收入万元13077.004总成本万元10400.905利润总额万元2676.106净利润万元2007.077所得税万元1.608增值税万元369.129税金及附加万元230.5710纳税总额万元1268.7111利税总额万元3275.7912投资利润率20.42%13投资利税率24.99%14投资回报率15.31%15回收期年8.0316设备数量台(套)14117年用电量千瓦时475014.7118年用水量立方米12217.8219总能耗吨标准煤59.4220节能率25.51%21节能量吨标准煤18.7622员工数量人227第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.17%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度168.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25408.1825408.1851801.8451801.844192.431.1主要生产车间15244.9115244.9131081.1031081.102599.311.2辅助生产车间8130.628130.6216576.5916576.591341.581.3其他生产车间2032.652032.653004.513004.51251.552仓储工程5390.705390.7014761.5414761.54868.862.1成品贮存1347.671347.673690.393690.39217.222.2原料仓储2803.162803.167676.007676.00451.812.3辅助材料仓库1239.861239.863395.153395.15199.843供配电工程287.50287.50287.50287.5019.043.1供配电室287.50287.50287.50287.5019.044给排水工程330.63330.63330.63330.6317.034.1给排水330.63330.63330.63330.6317.035服务性工程3414.113414.113414.113414.11200.955.1办公用房1897.081897.081897.081897.0898.235.2生活服务1517.031517.031517.031517.0389.226消防及环保工程963.14963.14963.14963.1463.786.1消防环保工程963.14963.14963.14963.1463.787项目总图工程143.75143.75143.75143.75-9.187.1场地及道路硬化9702.011476.061476.067.2场区围墙1476.069702.019702.017.3安全保卫室143.75143.75143.75143.758绿化工程3693.79129.28合计35938.0274511.9074511.905482.19六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7947.52万元,占计划投资的60.64%。其中:完成固定资产投资5802.13万元,占总投资的73.01%;完成流动资金投资2145.39,占总投资的26.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7947.521.1完成比例60.64%2完成固定资产投资万元5802.132.1完成比例73.01%3完成流动资金投资万元2145.393.1完成比例26.99%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员227人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元827.192工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元223.693企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元55.374品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元102.335其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.435.3年工资额万元60.676职工工资总额万元8822.06五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11738.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5482.194552.89168.1211738.141.1工程费用万元5482.194552.8910190.631.1.1建筑工程费用万元5482.195482.1941.83%1.1.2设备购置及安装费万元4552.894552.8934.74%1.2工程建设其他费用万元1703.061703.0612.99%1.2.1无形资产万元696.39696.391.3预备费万元1006.671006.671.3.1基本预备费万元439.40439.401.3.2涨价预备费万元567.27567.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元11738.1411738.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1368.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10190.635187.867094.4710190.6310190.6310190.631.1应收账款万元3057.191834.312292.893057.193057.193057.191.2存货万元4585.782751.473439.344585.784585.784585.781.2.1原辅材料万元1375.73825.441031.801375.731375.731375.731.2.2燃料动力万元68.7941.2751.5968.7968.7968.791.2.3在产品万元2109.461265.681582.092109.462109.462109.461.2.4产成品万元1031.80619.08773.851031.801031.801031.801.3现金万元2547.661528.591910.742547.662547.662547.662流动负债万元8822.065293.246616.558822.068822.068822.062.1应付账款万元8822.065293.246616.558822.068822.068822.063流动资金万元1368.57821.141026.431368.571368.571368.574铺底流动资金万元456.19273.71342.14456.19456.19456.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13106.71万元,其中:固定资产投资11738.14万元,占项目总投资的89.56%;流动资金1368.57万元,占项目总投资的10.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5482.19万元,占项目总投资的41.83%;设备购置费4552.89万元,占项目总投资的34.74%;其它投资1703.06万元,占项目总投资的12.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11738.14+1368.57=13106.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11738.1489.56%1.1项目建设投资万元11738.1489.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1368.5710.44%3总投资万元万元13106.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7846.20万元,总成本5190.64万元,利润总额2655.56万元,净利润212.86万元,增值税221.47万元,税金及附加1991.67万元,所得税663.89万元;第二年收入9807.75万元,总成本6197.70万元,利润总额3610.05万元,净利润2707.54万元,增值税276.84万元,税金及附加219.50万元,所得税902.51万元;第三年生产负荷100%,收入13077.00万元,总成本10400.90万元,利润总额2676.10万元,净利润2007.07万元,增值税369.12万元,税金及附加230.57万元,所得税669.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13077.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=369.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7846.209807.7513077.0013077.0013077.001.1仪表盘万元7846.209807.7513077.0013077.0013077.002现价增加值万元2510.783138.484184.6

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