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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx波谱仪项目立项申请报告年产xx波谱仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6738.78万元,同比增长30.08%(1558.49万元)。其中,主营业业务波谱仪生产及销售收入为6368.21万元,占营业总收入的94.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1464.69万元,较去年同期相比增长246.53万元,增长率20.24%;实现净利润1098.52万元,较去年同期相比增长151.38万元,增长率15.98%。二、项目概况(一)项目名称年产xx波谱仪项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15687.84平方米(折合约23.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.14%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度191.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15687.84平方米,建筑物基底占地面积12101.60平方米,总建筑面积25414.30平方米,其中:规划建设主体工程16252.08平方米,项目规划绿化面积1490.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1811.73万元。(七)节能分析“年产xx波谱仪项目建设项目”,年用电量436528.59千瓦时,年总用水量5351.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.11吨标准煤/年。达产年综合节能量17.09吨标准煤/年,项目总节能率22.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5265.50万元,其中:固定资产投资4496.79万元,占项目总投资的85.40%;流动资金768.71万元,占项目总投资的14.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7162.00万元,总成本费用5720.49万元,税金及附加86.61万元,利润总额1441.51万元,利税总额1726.95万元,税后净利润1081.13万元,达产年纳税总额645.82万元;达产年投资利润率27.38%,投资利税率32.80%,投资回报率20.53%,全部投资回收期6.37年,提供就业职位115个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地波谱仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地波谱仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx波谱仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位115个,达产年纳税总额645.82万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.38%,投资利税率32.80%,全部投资回报率20.53%,全部投资回收期6.37年,固定资产投资回收期6.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15687.8423.52亩1.1容积率1.621.2建筑系数77.14%1.3投资强度万元/亩191.191.4基底面积平方米12101.601.5总建筑面积平方米25414.301.6绿化面积平方米1490.85绿化率5.87%2总投资万元5265.502.1固定资产投资万元4496.792.1.1土建工程投资万元2078.692.1.1.1土建工程投资占比万元39.48%2.1.2设备投资万元1811.732.1.2.1设备投资占比34.41%2.1.3其它投资万元606.372.1.3.1其它投资占比11.52%2.1.4固定资产投资占比85.40%2.2流动资金万元768.712.2.1流动资金占比14.60%3收入万元7162.004总成本万元5720.495利润总额万元1441.516净利润万元1081.137所得税万元1.628增值税万元198.839税金及附加万元86.6110纳税总额万元645.8211利税总额万元1726.9512投资利润率27.38%13投资利税率32.80%14投资回报率20.53%15回收期年6.3716设备数量台(套)11117年用电量千瓦时436528.5918年用水量立方米5351.2319总能耗吨标准煤54.1120节能率22.46%21节能量吨标准煤17.0922员工数量人115第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.14%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度191.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8555.838555.8316252.0816252.081462.221.1主要生产车间5133.505133.509751.259751.25906.581.2辅助生产车间2737.872737.875200.675200.67467.911.3其他生产车间684.47684.47942.62942.6287.732仓储工程1815.241815.245955.445955.44389.692.1成品贮存453.81453.811488.861488.8697.422.2原料仓储943.92943.923096.833096.83202.642.3辅助材料仓库417.51417.511369.751369.7589.633供配电工程96.8196.8196.8196.817.133.1供配电室96.8196.8196.8196.817.134给排水工程111.33111.33111.33111.336.374.1给排水111.33111.33111.33111.336.375服务性工程1149.651149.651149.651149.6575.235.1办公用房675.86675.86675.86675.8633.495.2生活服务473.79473.79473.79473.7942.306消防及环保工程324.32324.32324.32324.3223.876.1消防环保工程324.32324.32324.32324.3223.877项目总图工程48.4148.4148.4148.4169.367.1场地及道路硬化3294.49656.78656.787.2场区围墙656.783294.493294.497.3安全保卫室48.4148.4148.4148.418绿化工程1280.4844.82合计12101.6025414.3025414.302078.69六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4863.79万元,占计划投资的92.37%。其中:完成固定资产投资3757.13万元,占总投资的77.25%;完成流动资金投资1106.66,占总投资的22.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4863.791.1完成比例92.37%2完成固定资产投资万元3757.132.1完成比例77.25%3完成流动资金投资万元1106.663.1完成比例22.75%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员115人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元402.102工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元87.203企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元33.874品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元47.795其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.775.3年工资额万元36.546职工工资总额万元3845.17五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4496.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2078.691811.73191.194496.791.1工程费用万元2078.691811.734613.881.1.1建筑工程费用万元2078.692078.6939.48%1.1.2设备购置及安装费万元1811.731811.7334.41%1.2工程建设其他费用万元606.37606.3711.52%1.2.1无形资产万元264.17264.171.3预备费万元342.20342.201.3.1基本预备费万元161.60161.601.3.2涨价预备费万元180.60180.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元4496.794496.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金768.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4613.882264.033970.014613.884613.884613.881.1应收账款万元1384.16622.871038.121384.161384.161384.161.2存货万元2076.25934.311557.182076.252076.252076.251.2.1原辅材料万元622.88280.29467.16622.88622.88622.881.2.2燃料动力万元31.1414.0123.3631.1431.1431.141.2.3在产品万元955.08429.78716.31955.08955.08955.081.2.4产成品万元467.16210.22350.37467.16467.16467.161.3现金万元1153.47519.06865.101153.471153.471153.472流动负债万元3845.171730.332883.883845.173845.173845.172.1应付账款万元3845.171730.332883.883845.173845.173845.173流动资金万元768.71345.92576.53768.71768.71768.714铺底流动资金万元256.23115.31192.18256.23256.23256.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5265.50万元,其中:固定资产投资4496.79万元,占项目总投资的85.40%;流动资金768.71万元,占项目总投资的14.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2078.69万元,占项目总投资的39.48%;设备购置费1811.73万元,占项目总投资的34.41%;其它投资606.37万元,占项目总投资的11.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4496.79+768.71=5265.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4496.7985.40%1.1项目建设投资万元4496.7985.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元768.7114.60%3总投资万元万元5265.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3222.90万元,总成本13542.59万元,利润总额-10319.69万元,净利润73.49万元,增值税89.47万元,税金及附加-7739.77万元,所得税-2579.92万元;第二年收入5371.50万元,总成本20530.35万元,利润总额-15158.85万元,净利润-11369.14万元,增值税149.12万元,税金及附加80.65万元,所得税-3789.71万元;第三年生产负荷100%,收入7162.00万元,总成本5720.49万元,利润总额1441.51万元,净利润1081.13万元,增值税198.83万元,税金及附加86.61万元,所得税360.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7162.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=198.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3222.905371.507162.007162.007162.001.1波谱仪万元3222.905371.507162.007162.007162.002现价增加值万元1031.331718.8
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