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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx双浆辊复合机项目立项申请报告年产xxx双浆辊复合机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入24793.45万元,同比增长29.32%(5621.24万元)。其中,主营业业务双浆辊复合机生产及销售收入为19862.86万元,占营业总收入的80.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6654.67万元,较去年同期相比增长1192.59万元,增长率21.83%;实现净利润4991.00万元,较去年同期相比增长1083.63万元,增长率27.73%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx双浆辊复合机项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积44295.47平方米(折合约66.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.28%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度168.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44295.47平方米,建筑物基底占地面积24929.49平方米,总建筑面积66000.25平方米,其中:规划建设主体工程49975.55平方米,项目规划绿化面积3753.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4341.95万元。(七)节能分析“年产xxx双浆辊复合机项目建设项目”,年用电量635793.92千瓦时,年总用水量17444.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.63吨标准煤/年。达产年综合节能量21.17吨标准煤/年,项目总节能率23.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15407.46万元,其中:固定资产投资11170.16万元,占项目总投资的72.50%;流动资金4237.30万元,占项目总投资的27.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34586.00万元,总成本费用26141.97万元,税金及附加316.94万元,利润总额8444.03万元,利税总额9925.66万元,税后净利润6333.02万元,达产年纳税总额3592.64万元;达产年投资利润率54.80%,投资利税率64.42%,投资回报率41.10%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位577个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园双浆辊复合机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园双浆辊复合机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx双浆辊复合机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位577个,达产年纳税总额3592.64万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.80%,投资利税率64.42%,全部投资回报率41.10%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44295.4766.41亩1.1容积率1.491.2建筑系数56.28%1.3投资强度万元/亩168.201.4基底面积平方米24929.491.5总建筑面积平方米66000.251.6绿化面积平方米3753.69绿化率5.69%2总投资万元15407.462.1固定资产投资万元11170.162.1.1土建工程投资万元5818.422.1.1.1土建工程投资占比万元37.76%2.1.2设备投资万元4341.952.1.2.1设备投资占比28.18%2.1.3其它投资万元1009.792.1.3.1其它投资占比6.55%2.1.4固定资产投资占比72.50%2.2流动资金万元4237.302.2.1流动资金占比27.50%3收入万元34586.004总成本万元26141.975利润总额万元8444.036净利润万元6333.027所得税万元1.498增值税万元1164.699税金及附加万元316.9410纳税总额万元3592.6411利税总额万元9925.6612投资利润率54.80%13投资利税率64.42%14投资回报率41.10%15回收期年3.9316设备数量台(套)13917年用电量千瓦时635793.9218年用水量立方米17444.3319总能耗吨标准煤79.6320节能率23.46%21节能量吨标准煤21.1722员工数量人577第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.28%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度168.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17625.1517625.1549975.5549975.554846.291.1主要生产车间10575.0910575.0929985.3329985.333004.701.2辅助生产车间5640.055640.0515992.1815992.181550.811.3其他生产车间1410.011410.012898.582898.58290.782仓储工程3739.423739.4210416.0510416.05734.602.1成品贮存934.86934.862604.012604.01183.652.2原料仓储1944.501944.505416.355416.35381.992.3辅助材料仓库860.07860.072395.692395.69168.963供配电工程199.44199.44199.44199.4415.823.1供配电室199.44199.44199.44199.4415.824给排水工程229.35229.35229.35229.3514.154.1给排水229.35229.35229.35229.3514.155服务性工程2368.302368.302368.302368.30167.035.1办公用房1142.571142.571142.571142.5771.545.2生活服务1225.731225.731225.731225.7370.766消防及环保工程668.11668.11668.11668.1153.016.1消防环保工程668.11668.11668.11668.1153.017项目总图工程99.7299.7299.7299.72-99.427.1场地及道路硬化6660.601062.891062.897.2场区围墙1062.896660.606660.607.3安全保卫室99.7299.7299.7299.728绿化工程2484.0386.94合计24929.4966000.2566000.255818.42六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11038.63万元,占计划投资的71.64%。其中:完成固定资产投资7322.86万元,占总投资的66.34%;完成流动资金投资3715.77,占总投资的33.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11038.631.1完成比例71.64%2完成固定资产投资万元7322.862.1完成比例66.34%3完成流动资金投资万元3715.773.1完成比例33.66%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员577人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3921.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元1658.922工程技术人员工资2.1平均人数人872.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元550.583企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元165.564品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元245.725其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元5.265.3年工资额万元174.406职工工资总额万元23412.39五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11170.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5818.424341.95168.2011170.161.1工程费用万元5818.424341.9527649.691.1.1建筑工程费用万元5818.425818.4237.76%1.1.2设备购置及安装费万元4341.954341.9528.18%1.2工程建设其他费用万元1009.791009.796.55%1.2.1无形资产万元531.35531.351.3预备费万元478.44478.441.3.1基本预备费万元244.79244.791.3.2涨价预备费万元233.65233.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元11170.1611170.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4237.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27649.6912415.8819681.4227649.6927649.6927649.691.1应收账款万元8294.913732.716635.938294.918294.918294.911.2存货万元12442.365599.069953.8912442.3612442.3612442.361.2.1原辅材料万元3732.711679.722986.173732.713732.713732.711.2.2燃料动力万元186.6483.99149.31186.64186.64186.641.2.3在产品万元5723.492575.574578.795723.495723.495723.491.2.4产成品万元2799.531259.792239.622799.532799.532799.531.3现金万元6912.423110.595529.946912.426912.426912.422流动负债万元23412.3910535.5818729.9123412.3923412.3923412.392.1应付账款万元23412.3910535.5818729.9123412.3923412.3923412.393流动资金万元4237.301906.793389.844237.304237.304237.304铺底流动资金万元1412.42635.591129.951412.421412.421412.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15407.46万元,其中:固定资产投资11170.16万元,占项目总投资的72.50%;流动资金4237.30万元,占项目总投资的27.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5818.42万元,占项目总投资的37.76%;设备购置费4341.95万元,占项目总投资的28.18%;其它投资1009.79万元,占项目总投资的6.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11170.16+4237.30=15407.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11170.1672.50%1.1项目建设投资万元11170.1672.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4237.3027.50%3总投资万元万元15407.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15563.70万元,总成本20922.22万元,利润总额-5358.52万元,净利润240.08万元,增值税524.11万元,税金及附加-4018.89万元,所得税-1339.63万元;第二年收入27668.80万元,总成本33568.43万元,利润总额-5899.63万元,净利润-4424.72万元,增值税931.75万元,税金及附加288.99万元,所得税-1474.91万元;第三年生产负荷100%,收入34586.00万元,总成本26141.97万元,利润总额8444.03万元,净利润6333.02万元,增值税1164.69万元,税金及附加316.94万元,所得税2111.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34586.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1164.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15563.7027668.8034586.0034586.0034586.001.1双浆辊复合机万元15563.7027668.8034586.0034586.0034586.002现价增加值万元4980.388854.0211067.5211067.52
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