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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx装卸货物用机械项目立项申请报告年产xx装卸货物用机械项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8841.60万元,同比增长28.90%(1982.57万元)。其中,主营业业务装卸货物用机械生产及销售收入为7725.28万元,占营业总收入的87.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1924.31万元,较去年同期相比增长211.89万元,增长率12.37%;实现净利润1443.23万元,较去年同期相比增长305.84万元,增长率26.89%。二、项目概况(一)项目名称年产xx装卸货物用机械项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21577.45平方米(折合约32.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.85%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度192.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21577.45平方米,建筑物基底占地面积16798.04平方米,总建筑面积26108.71平方米,其中:规划建设主体工程20871.65平方米,项目规划绿化面积1514.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费2401.99万元。(七)节能分析“年产xx装卸货物用机械项目建设项目”,年用电量417488.95千瓦时,年总用水量8362.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.02吨标准煤/年。达产年综合节能量13.83吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7292.99万元,其中:固定资产投资6235.46万元,占项目总投资的85.50%;流动资金1057.53万元,占项目总投资的14.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8923.00万元,总成本费用7026.27万元,税金及附加117.70万元,利润总额1896.73万元,利税总额2276.05万元,税后净利润1422.55万元,达产年纳税总额853.50万元;达产年投资利润率26.01%,投资利税率31.21%,投资回报率19.51%,全部投资回收期6.63年,提供就业职位165个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区装卸货物用机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区装卸货物用机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx装卸货物用机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位165个,达产年纳税总额853.50万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.01%,投资利税率31.21%,全部投资回报率19.51%,全部投资回收期6.63年,固定资产投资回收期6.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21577.4532.35亩1.1容积率1.211.2建筑系数77.85%1.3投资强度万元/亩192.751.4基底面积平方米16798.041.5总建筑面积平方米26108.711.6绿化面积平方米1514.27绿化率5.80%2总投资万元7292.992.1固定资产投资万元6235.462.1.1土建工程投资万元2109.922.1.1.1土建工程投资占比万元28.93%2.1.2设备投资万元2401.992.1.2.1设备投资占比32.94%2.1.3其它投资万元1723.552.1.3.1其它投资占比23.63%2.1.4固定资产投资占比85.50%2.2流动资金万元1057.532.2.1流动资金占比14.50%3收入万元8923.004总成本万元7026.275利润总额万元1896.736净利润万元1422.557所得税万元1.218增值税万元261.629税金及附加万元117.7010纳税总额万元853.5011利税总额万元2276.0512投资利润率26.01%13投资利税率31.21%14投资回报率19.51%15回收期年6.6316设备数量台(套)8817年用电量千瓦时417488.9518年用水量立方米8362.6419总能耗吨标准煤52.0220节能率20.69%21节能量吨标准煤13.8322员工数量人165第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.85%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度192.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11876.2111876.2120871.6520871.651855.371.1主要生产车间7125.737125.7312522.9912522.991150.331.2辅助生产车间3800.393800.396678.936678.93593.721.3其他生产车间950.10950.101210.561210.56111.322仓储工程2519.712519.713404.093404.09220.082.1成品贮存629.93629.93851.02851.0255.022.2原料仓储1310.251310.251770.131770.13114.442.3辅助材料仓库579.53579.53782.94782.9450.623供配电工程134.38134.38134.38134.389.773.1供配电室134.38134.38134.38134.389.774给排水工程154.54154.54154.54154.548.744.1给排水154.54154.54154.54154.548.745服务性工程1595.811595.811595.811595.81103.175.1办公用房670.30670.30670.30670.3048.125.2生活服务925.51925.51925.51925.5153.366消防及环保工程450.19450.19450.19450.1932.746.1消防环保工程450.19450.19450.19450.1932.747项目总图工程67.1967.1967.1967.19-174.047.1场地及道路硬化4615.59960.15960.157.2场区围墙960.154615.594615.597.3安全保卫室67.1967.1967.1967.198绿化工程1545.4054.09合计16798.0426108.7126108.712109.92六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6726.39万元,占计划投资的92.23%。其中:完成固定资产投资4857.81万元,占总投资的72.22%;完成流动资金投资1868.58,占总投资的27.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6726.391.1完成比例92.23%2完成固定资产投资万元4857.812.1完成比例72.22%3完成流动资金投资万元1868.583.1完成比例27.78%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员165人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元573.732工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元134.963企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元52.834品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元69.985其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.225.3年工资额万元47.486职工工资总额万元5420.00五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6235.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2109.922401.99192.756235.461.1工程费用万元2109.922401.996477.531.1.1建筑工程费用万元2109.922109.9228.93%1.1.2设备购置及安装费万元2401.992401.9932.94%1.2工程建设其他费用万元1723.551723.5523.63%1.2.1无形资产万元892.61892.611.3预备费万元830.94830.941.3.1基本预备费万元437.71437.711.3.2涨价预备费万元393.23393.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元6235.466235.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1057.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6477.534138.664838.566477.536477.536477.531.1应收账款万元1943.261165.961554.611943.261943.261943.261.2存货万元2914.891748.932331.912914.892914.892914.891.2.1原辅材料万元874.47524.68699.57874.47874.47874.471.2.2燃料动力万元43.7226.2334.9843.7243.7243.721.2.3在产品万元1340.85804.511072.681340.851340.851340.851.2.4产成品万元655.85393.51524.68655.85655.85655.851.3现金万元1619.38971.631295.511619.381619.381619.382流动负债万元5420.003252.004336.005420.005420.005420.002.1应付账款万元5420.003252.004336.005420.005420.005420.003流动资金万元1057.53634.52846.021057.531057.531057.534铺底流动资金万元352.51211.51282.01352.51352.51352.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7292.99万元,其中:固定资产投资6235.46万元,占项目总投资的85.50%;流动资金1057.53万元,占项目总投资的14.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2109.92万元,占项目总投资的28.93%;设备购置费2401.99万元,占项目总投资的32.94%;其它投资1723.55万元,占项目总投资的23.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6235.46+1057.53=7292.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6235.4685.50%1.1项目建设投资万元6235.4685.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1057.5314.50%3总投资万元万元7292.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5353.80万元,总成本12258.04万元,利润总额-6904.24万元,净利润105.15万元,增值税156.97万元,税金及附加-5178.18万元,所得税-1726.06万元;第二年收入7138.40万元,总成本15513.75万元,利润总额-8375.35万元,净利润-6281.51万元,增值税209.30万元,税金及附加111.43万元,所得税-2093.84万元;第三年生产负荷100%,收入8923.00万元,总成本7026.27万元,利润总额1896.73万元,净利润1422.55万元,增值税261.62万元,税金及附加117.70万元,所得税474.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8923.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=261.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5353.807138.408923.008923.008923.001.1装卸货物用机械万元5353.807138.408923.008923.008923.002现价增加值万
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