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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx拉伸器项目立项申请报告年产xxx拉伸器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5031.65万元,同比增长15.72%(683.35万元)。其中,主营业业务拉伸器生产及销售收入为4518.56万元,占营业总收入的89.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1131.36万元,较去年同期相比增长205.58万元,增长率22.21%;实现净利润848.52万元,较去年同期相比增长110.37万元,增长率14.95%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx拉伸器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积9231.28平方米(折合约13.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.42%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度197.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9231.28平方米,建筑物基底占地面积6869.92平方米,总建筑面积12369.92平方米,其中:规划建设主体工程7537.61平方米,项目规划绿化面积643.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1162.56万元。(七)节能分析“年产xxx拉伸器项目建设项目”,年用电量1349861.94千瓦时,年总用水量4186.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.26吨标准煤/年。达产年综合节能量52.50吨标准煤/年,项目总节能率22.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3531.55万元,其中:固定资产投资2735.06万元,占项目总投资的77.45%;流动资金796.49万元,占项目总投资的22.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5676.00万元,总成本费用4421.04万元,税金及附加57.70万元,利润总额1254.96万元,利税总额1485.76万元,税后净利润941.22万元,达产年纳税总额544.54万元;达产年投资利润率35.54%,投资利税率42.07%,投资回报率26.65%,全部投资回收期5.25年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地拉伸器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地拉伸器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx拉伸器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额544.54万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.54%,投资利税率42.07%,全部投资回报率26.65%,全部投资回收期5.25年,固定资产投资回收期5.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9231.2813.84亩1.1容积率1.341.2建筑系数74.42%1.3投资强度万元/亩197.621.4基底面积平方米6869.921.5总建筑面积平方米12369.921.6绿化面积平方米643.79绿化率5.20%2总投资万元3531.552.1固定资产投资万元2735.062.1.1土建工程投资万元1019.742.1.1.1土建工程投资占比万元28.88%2.1.2设备投资万元1162.562.1.2.1设备投资占比32.92%2.1.3其它投资万元552.762.1.3.1其它投资占比15.65%2.1.4固定资产投资占比77.45%2.2流动资金万元796.492.2.1流动资金占比22.55%3收入万元5676.004总成本万元4421.045利润总额万元1254.966净利润万元941.227所得税万元1.348增值税万元173.109税金及附加万元57.7010纳税总额万元544.5411利税总额万元1485.7612投资利润率35.54%13投资利税率42.07%14投资回报率26.65%15回收期年5.2516设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1349861.9418年用水量立方米4186.8619总能耗吨标准煤166.2620节能率22.17%21节能量吨标准煤52.5022员工数量人101第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.42%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度197.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4857.034857.037537.617537.61683.521.1主要生产车间2914.222914.224522.574522.57423.781.2辅助生产车间1554.251554.252412.042412.04218.731.3其他生产车间388.56388.56437.18437.1841.012仓储工程1030.491030.493141.003141.00207.152.1成品贮存257.62257.62785.25785.2551.792.2原料仓储535.85535.851633.321633.32107.722.3辅助材料仓库237.01237.01722.43722.4347.643供配电工程54.9654.9654.9654.964.083.1供配电室54.9654.9654.9654.964.084给排水工程63.2063.2063.2063.203.654.1给排水63.2063.2063.2063.203.655服务性工程652.64652.64652.64652.6443.045.1办公用房271.84271.84271.84271.8421.105.2生活服务380.80380.80380.80380.8025.686消防及环保工程184.11184.11184.11184.1113.666.1消防环保工程184.11184.11184.11184.1113.667项目总图工程27.4827.4827.4827.4837.237.1场地及道路硬化1779.81372.72372.727.2场区围墙372.721779.811779.817.3安全保卫室27.4827.4827.4827.488绿化工程783.1227.41合计6869.9212369.9212369.921019.74六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2894.29万元,占计划投资的81.96%。其中:完成固定资产投资2209.54万元,占总投资的76.34%;完成流动资金投资684.75,占总投资的23.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2894.291.1完成比例81.96%2完成固定资产投资万元2209.542.1完成比例76.34%3完成流动资金投资万元684.753.1完成比例23.66%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元303.792工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元102.613企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元24.044品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元42.775其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.715.3年工资额万元35.526职工工资总额万元3180.54五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2735.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1019.741162.56197.622735.061.1工程费用万元1019.741162.563977.031.1.1建筑工程费用万元1019.741019.7428.88%1.1.2设备购置及安装费万元1162.561162.5632.92%1.2工程建设其他费用万元552.76552.7615.65%1.2.1无形资产万元256.72256.721.3预备费万元296.04296.041.3.1基本预备费万元175.91175.911.3.2涨价预备费万元120.13120.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元2735.062735.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金796.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3977.032376.672422.973977.033977.033977.031.1应收账款万元1193.11656.21835.181193.111193.111193.111.2存货万元1789.66984.311252.761789.661789.661789.661.2.1原辅材料万元536.90295.29375.83536.90536.90536.901.2.2燃料动力万元26.8414.7618.7926.8426.8426.841.2.3在产品万元823.24452.78576.27823.24823.24823.241.2.4产成品万元402.67221.47281.87402.67402.67402.671.3现金万元994.26546.84695.98994.26994.26994.262流动负债万元3180.541749.302226.383180.543180.543180.542.1应付账款万元3180.541749.302226.383180.543180.543180.543流动资金万元796.49438.07557.54796.49796.49796.494铺底流动资金万元265.49146.02185.85265.49265.49265.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3531.55万元,其中:固定资产投资2735.06万元,占项目总投资的77.45%;流动资金796.49万元,占项目总投资的22.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1019.74万元,占项目总投资的28.88%;设备购置费1162.56万元,占项目总投资的32.92%;其它投资552.76万元,占项目总投资的15.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2735.06+796.49=3531.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2735.0677.45%1.1项目建设投资万元2735.0677.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元796.4922.55%3总投资万元万元3531.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3121.80万元,总成本9831.17万元,利润总额-6709.37万元,净利润48.35万元,增值税95.20万元,税金及附加-5032.03万元,所得税-1677.34万元;第二年收入3973.20万元,总成本11842.63万元,利润总额-7869.43万元,净利润-5902.07万元,增值税121.17万元,税金及附加51.47万元,所得税-1967.36万元;第三年生产负荷100%,收入5676.00万元,总成本4421.04万元,利润总额1254.96万元,净利润941.22万元,增值税173.10万元,税金及附加57.70万元,所得税313.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5676.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=173.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3121.803973.205676.005676.005676.001.1拉伸器万元3121.803973.205676.005676.005676.002现价
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