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泓域咨询MACRO/ 年产xxx直联旋涡泵项目立项申请报告年产xxx直联旋涡泵项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7155.18万元,同比增长15.95%(984.14万元)。其中,主营业业务直联旋涡泵生产及销售收入为5990.35万元,占营业总收入的83.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1646.62万元,较去年同期相比增长231.78万元,增长率16.38%;实现净利润1234.96万元,较去年同期相比增长142.38万元,增长率13.03%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx直联旋涡泵项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积18049.02平方米(折合约27.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.35%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度169.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18049.02平方米,建筑物基底占地面积13058.47平方米,总建筑面积23644.22平方米,其中:规划建设主体工程17089.64平方米,项目规划绿化面积1627.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1479.82万元。(七)节能分析“年产xxx直联旋涡泵项目建设项目”,年用电量1141158.15千瓦时,年总用水量11004.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.19吨标准煤/年。达产年综合节能量54.91吨标准煤/年,项目总节能率20.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6389.00万元,其中:固定资产投资4574.76万元,占项目总投资的71.60%;流动资金1814.24万元,占项目总投资的28.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13208.00万元,总成本费用10553.41万元,税金及附加116.13万元,利润总额2654.59万元,利税总额3136.87万元,税后净利润1990.94万元,达产年纳税总额1145.93万元;达产年投资利润率41.55%,投资利税率49.10%,投资回报率31.16%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位248个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地直联旋涡泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地直联旋涡泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx直联旋涡泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位248个,达产年纳税总额1145.93万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.55%,投资利税率49.10%,全部投资回报率31.16%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18049.0227.06亩1.1容积率1.311.2建筑系数72.35%1.3投资强度万元/亩169.061.4基底面积平方米13058.471.5总建筑面积平方米23644.221.6绿化面积平方米1627.09绿化率6.88%2总投资万元6389.002.1固定资产投资万元4574.762.1.1土建工程投资万元1665.502.1.1.1土建工程投资占比万元26.07%2.1.2设备投资万元1479.822.1.2.1设备投资占比23.16%2.1.3其它投资万元1429.442.1.3.1其它投资占比22.37%2.1.4固定资产投资占比71.60%2.2流动资金万元1814.242.2.1流动资金占比28.40%3收入万元13208.004总成本万元10553.415利润总额万元2654.596净利润万元1990.947所得税万元1.318增值税万元366.159税金及附加万元116.1310纳税总额万元1145.9311利税总额万元3136.8712投资利润率41.55%13投资利税率49.10%14投资回报率31.16%15回收期年4.7116设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1141158.1518年用水量立方米11004.4119总能耗吨标准煤141.1920节能率20.70%21节能量吨标准煤54.9122员工数量人248第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.35%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度169.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9232.349232.3417089.6417089.641324.171.1主要生产车间5539.405539.4010253.7810253.78820.991.2辅助生产车间2954.352954.355468.685468.68423.731.3其他生产车间738.59738.59991.20991.2079.452仓储工程1958.771958.774260.484260.48240.092.1成品贮存489.69489.691065.121065.1260.022.2原料仓储1018.561018.562215.452215.45124.852.3辅助材料仓库450.52450.52979.91979.9155.223供配电工程104.47104.47104.47104.476.623.1供配电室104.47104.47104.47104.476.624给排水工程120.14120.14120.14120.145.924.1给排水120.14120.14120.14120.145.925服务性工程1240.551240.551240.551240.5569.915.1办公用房518.90518.90518.90518.9032.625.2生活服务721.65721.65721.65721.6528.686消防及环保工程349.97349.97349.97349.9722.196.1消防环保工程349.97349.97349.97349.9722.197项目总图工程52.2352.2352.2352.23-46.787.1场地及道路硬化3601.36643.86643.867.2场区围墙643.863601.363601.367.3安全保卫室52.2352.2352.2352.238绿化工程1239.4543.38合计13058.4723644.2223644.221665.50六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3602.76万元,占计划投资的56.39%。其中:完成固定资产投资2480.70万元,占总投资的68.86%;完成流动资金投资1122.06,占总投资的31.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3602.761.1完成比例56.39%2完成固定资产投资万元2480.702.1完成比例68.86%3完成流动资金投资万元1122.063.1完成比例31.14%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员248人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1691.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元867.342工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元229.893企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元69.094品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元117.185其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元86.216职工工资总额万元7140.38五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4574.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1665.501479.82169.064574.761.1工程费用万元1665.501479.828954.621.1.1建筑工程费用万元1665.501665.5026.07%1.1.2设备购置及安装费万元1479.821479.8223.16%1.2工程建设其他费用万元1429.441429.4422.37%1.2.1无形资产万元766.04766.041.3预备费万元663.40663.401.3.1基本预备费万元377.40377.401.3.2涨价预备费万元286.00286.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元4574.764574.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1814.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8954.624672.696854.198954.628954.628954.621.1应收账款万元2686.391477.512149.112686.392686.392686.391.2存货万元4029.582216.273223.664029.584029.584029.581.2.1原辅材料万元1208.87664.88967.101208.871208.871208.871.2.2燃料动力万元60.4433.2448.3560.4460.4460.441.2.3在产品万元1853.611019.481482.891853.611853.611853.611.2.4产成品万元906.66498.66725.32906.66906.66906.661.3现金万元2238.661231.261790.922238.662238.662238.662流动负债万元7140.383927.215712.307140.387140.387140.382.1应付账款万元7140.383927.215712.307140.387140.387140.383流动资金万元1814.24997.831451.391814.241814.241814.244铺底流动资金万元604.74332.61483.80604.74604.74604.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6389.00万元,其中:固定资产投资4574.76万元,占项目总投资的71.60%;流动资金1814.24万元,占项目总投资的28.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1665.50万元,占项目总投资的26.07%;设备购置费1479.82万元,占项目总投资的23.16%;其它投资1429.44万元,占项目总投资的22.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4574.76+1814.24=6389.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4574.7671.60%1.1项目建设投资万元4574.7671.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1814.2428.40%3总投资万元万元6389.00二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7264.40万元,总成本16260.40万元,利润总额-8996.00万元,净利润96.36万元,增值税201.38万元,税金及附加-6747.00万元,所得税-2249.00万元;第二年收入10566.40万元,总成本22210.38万元,利润总额-11643.98万元,净利润-8732.99万元,增值税292.92万元,税金及附加107.35万元,所得税-2910.99万元;第三年生产负荷100%,收入13208.00万元,总成本10553.41万元,利润总额2654.59万元,净利润1990.94万元,增值税366.15万元,税金及附加116.13万元,所得税663.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13208.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=366.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7264.4010566.4013208.0013208.0013208.001.1直联旋涡泵万元7264.4010566.4013208.0013208.0013208.002现价增加值万元2324.613381.254226.5642
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