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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx测量器项目立项申请报告年产xx测量器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22251.61万元,同比增长10.81%(2170.48万元)。其中,主营业业务测量器生产及销售收入为18220.22万元,占营业总收入的81.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5368.34万元,较去年同期相比增长964.17万元,增长率21.89%;实现净利润4026.26万元,较去年同期相比增长418.46万元,增长率11.60%。二、项目概况(一)项目名称年产xx测量器项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积47170.24平方米(折合约70.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.58%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度160.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47170.24平方米,建筑物基底占地面积29047.43平方米,总建筑面积61321.31平方米,其中:规划建设主体工程38126.83平方米,项目规划绿化面积3226.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4386.09万元。(七)节能分析“年产xx测量器项目建设项目”,年用电量1029524.00千瓦时,年总用水量28843.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.99吨标准煤/年。达产年综合节能量38.53吨标准煤/年,项目总节能率23.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14887.01万元,其中:固定资产投资11348.44万元,占项目总投资的76.23%;流动资金3538.57万元,占项目总投资的23.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26487.00万元,总成本费用20103.02万元,税金及附加294.35万元,利润总额6383.98万元,利税总额7558.88万元,税后净利润4787.98万元,达产年纳税总额2770.89万元;达产年投资利润率42.88%,投资利税率50.78%,投资回报率32.16%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位538个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地测量器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地测量器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx测量器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位538个,达产年纳税总额2770.89万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.88%,投资利税率50.78%,全部投资回报率32.16%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造,是全球制造业的大势所趋。近年来,以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式,全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展,众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现,推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47170.2470.72亩1.1容积率1.301.2建筑系数61.58%1.3投资强度万元/亩160.471.4基底面积平方米29047.431.5总建筑面积平方米61321.311.6绿化面积平方米3226.81绿化率5.26%2总投资万元14887.012.1固定资产投资万元11348.442.1.1土建工程投资万元4651.772.1.1.1土建工程投资占比万元31.25%2.1.2设备投资万元4386.092.1.2.1设备投资占比29.46%2.1.3其它投资万元2310.582.1.3.1其它投资占比15.52%2.1.4固定资产投资占比76.23%2.2流动资金万元3538.572.2.1流动资金占比23.77%3收入万元26487.004总成本万元20103.025利润总额万元6383.986净利润万元4787.987所得税万元1.308增值税万元880.559税金及附加万元294.3510纳税总额万元2770.8911利税总额万元7558.8812投资利润率42.88%13投资利税率50.78%14投资回报率32.16%15回收期年4.6116设备数量台(套)13717年用电量千瓦时1029524.0018年用水量立方米28843.3019总能耗吨标准煤128.9920节能率23.14%21节能量吨标准煤38.5322员工数量人538第二章 建设背景一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.58%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度160.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20536.5320536.5338126.8338126.833181.491.1主要生产车间12321.9212321.9222876.1022876.101972.521.2辅助生产车间6571.696571.6912200.5912200.591018.081.3其他生产车间1642.921642.922211.362211.36190.892仓储工程4357.114357.1115076.4115076.41914.942.1成品贮存1089.281089.283769.103769.10228.742.2原料仓储2265.702265.707839.737839.73475.772.3辅助材料仓库1002.141002.143467.573467.57210.443供配电工程232.38232.38232.38232.3815.873.1供配电室232.38232.38232.38232.3815.874给排水工程267.24267.24267.24267.2414.194.1给排水267.24267.24267.24267.2414.195服务性工程2759.512759.512759.512759.51167.475.1办公用房1521.001521.001521.001521.0067.195.2生活服务1238.511238.511238.511238.5194.116消防及环保工程778.47778.47778.47778.4753.156.1消防环保工程778.47778.47778.47778.4753.157项目总图工程116.19116.19116.19116.19190.087.1场地及道路硬化8045.961316.201316.207.2场区围墙1316.208045.968045.967.3安全保卫室116.19116.19116.19116.198绿化工程3273.82114.58合计29047.4361321.3161321.314651.77六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11380.55万元,占计划投资的76.45%。其中:完成固定资产投资8067.29万元,占总投资的70.89%;完成流动资金投资3313.26,占总投资的29.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11380.551.1完成比例76.45%2完成固定资产投资万元8067.292.1完成比例70.89%3完成流动资金投资万元3313.263.1完成比例29.11%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员538人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3661.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元1824.292工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元542.483企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元175.644品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元218.415其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元5.705.3年工资额万元169.216职工工资总额万元15618.70五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11348.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4651.774386.09160.4711348.441.1工程费用万元4651.774386.0919157.271.1.1建筑工程费用万元4651.774651.7731.25%1.1.2设备购置及安装费万元4386.094386.0929.46%1.2工程建设其他费用万元2310.582310.5815.52%1.2.1无形资产万元1331.581331.581.3预备费万元979.00979.001.3.1基本预备费万元401.15401.151.3.2涨价预备费万元577.85577.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元11348.4411348.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3538.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19157.278808.5214051.4519157.2719157.2719157.271.1应收账款万元5747.183160.954597.745747.185747.185747.181.2存货万元8620.774741.426896.628620.778620.778620.771.2.1原辅材料万元2586.231422.432068.982586.232586.232586.231.2.2燃料动力万元129.3171.12103.45129.31129.31129.311.2.3在产品万元3965.552181.053172.443965.553965.553965.551.2.4产成品万元1939.671066.821551.741939.671939.671939.671.3现金万元4789.322634.123831.454789.324789.324789.322流动负债万元15618.708590.2912494.9615618.7015618.7015618.702.1应付账款万元15618.708590.2912494.9615618.7015618.7015618.703流动资金万元3538.571946.212830.863538.573538.573538.574铺底流动资金万元1179.51648.74943.621179.511179.511179.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14887.01万元,其中:固定资产投资11348.44万元,占项目总投资的76.23%;流动资金3538.57万元,占项目总投资的23.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4651.77万元,占项目总投资的31.25%;设备购置费4386.09万元,占项目总投资的29.46%;其它投资2310.58万元,占项目总投资的15.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11348.44+3538.57=14887.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11348.4476.23%1.1项目建设投资万元11348.4476.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3538.5723.77%3总投资万元万元14887.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14567.85万元,总成本15304.09万元,利润总额-736.24万元,净利润246.80万元,增值税484.30万元,税金及附加-552.18万元,所得税-184.06万元;第二年收入21189.60万元,总成本20353.29万元,利润总额836.31万元,净利润627.23万元,增值税704.44万元,税金及附加273.21万元,所得税209.08万元;第三年生产负荷100%,收入26487.00万元,总成本20103.02万元,利润总额6383.98万元,净利润4787.98万元,增值税880.55万元,税金及附加294.35万元,所得税1595.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26487.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=880.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14567.8521189.6026487.0026487.0026487.001.1测量器万元14567.8521189.6026487.0026487.0026487.002现价增加值万元4661.716780.678
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