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泓域咨询MACRO/ 年产xxx牛仔工作裤项目立项申请报告年产xxx牛仔工作裤项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14444.66万元,同比增长13.65%(1734.68万元)。其中,主营业业务牛仔工作裤生产及销售收入为12128.08万元,占营业总收入的83.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3672.13万元,较去年同期相比增长485.74万元,增长率15.24%;实现净利润2754.10万元,较去年同期相比增长569.10万元,增长率26.05%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx牛仔工作裤项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积39346.33平方米(折合约58.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.15%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度162.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39346.33平方米,建筑物基底占地面积22879.89平方米,总建筑面积62167.20平方米,其中:规划建设主体工程45948.49平方米,项目规划绿化面积4015.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3826.04万元。(七)节能分析“年产xxx牛仔工作裤项目建设项目”,年用电量1172321.33千瓦时,年总用水量20829.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.86吨标准煤/年。达产年综合节能量43.57吨标准煤/年,项目总节能率29.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11776.36万元,其中:固定资产投资9558.74万元,占项目总投资的81.17%;流动资金2217.62万元,占项目总投资的18.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21147.00万元,总成本费用16272.07万元,税金及附加238.07万元,利润总额4874.93万元,利税总额5785.40万元,税后净利润3656.20万元,达产年纳税总额2129.20万元;达产年投资利润率41.40%,投资利税率49.13%,投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位448个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园牛仔工作裤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园牛仔工作裤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx牛仔工作裤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位448个,达产年纳税总额2129.20万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.40%,投资利税率49.13%,全部投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39346.3358.99亩1.1容积率1.581.2建筑系数58.15%1.3投资强度万元/亩162.041.4基底面积平方米22879.891.5总建筑面积平方米62167.201.6绿化面积平方米4015.98绿化率6.46%2总投资万元11776.362.1固定资产投资万元9558.742.1.1土建工程投资万元4595.622.1.1.1土建工程投资占比万元39.02%2.1.2设备投资万元3826.042.1.2.1设备投资占比32.49%2.1.3其它投资万元1137.082.1.3.1其它投资占比9.66%2.1.4固定资产投资占比81.17%2.2流动资金万元2217.622.2.1流动资金占比18.83%3收入万元21147.004总成本万元16272.075利润总额万元4874.936净利润万元3656.207所得税万元1.588增值税万元672.409税金及附加万元238.0710纳税总额万元2129.2011利税总额万元5785.4012投资利润率41.40%13投资利税率49.13%14投资回报率31.05%15回收期年4.7216设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1172321.3318年用水量立方米20829.5919总能耗吨标准煤145.8620节能率29.23%21节能量吨标准煤43.5722员工数量人448第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.15%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度162.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16176.0816176.0845948.4945948.493736.341.1主要生产车间9705.659705.6527569.0927569.092316.531.2辅助生产车间5176.355176.3514703.5214703.521195.631.3其他生产车间1294.091294.092665.012665.01224.182仓储工程3431.983431.9810542.1610542.16623.452.1成品贮存858.00858.002635.542635.54155.862.2原料仓储1784.631784.635481.925481.92324.192.3辅助材料仓库789.36789.362424.702424.70143.393供配电工程183.04183.04183.04183.0412.183.1供配电室183.04183.04183.04183.0412.184给排水工程210.49210.49210.49210.4910.894.1给排水210.49210.49210.49210.4910.895服务性工程2173.592173.592173.592173.59128.545.1办公用房1250.771250.771250.771250.7755.605.2生活服务922.82922.82922.82922.8263.266消防及环保工程613.18613.18613.18613.1840.806.1消防环保工程613.18613.18613.18613.1840.807项目总图工程91.5291.5291.5291.52-51.867.1场地及道路硬化5894.331155.931155.937.2场区围墙1155.935894.335894.337.3安全保卫室91.5291.5291.5291.528绿化工程2722.3595.28合计22879.8962167.2062167.204595.62六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8064.33万元,占计划投资的68.48%。其中:完成固定资产投资5764.85万元,占总投资的71.49%;完成流动资金投资2299.48,占总投资的28.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8064.331.1完成比例68.48%2完成固定资产投资万元5764.852.1完成比例71.49%3完成流动资金投资万元2299.483.1完成比例28.51%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员448人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3051.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元1220.472工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元376.083企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元129.474品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元181.305其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.835.3年工资额万元134.906职工工资总额万元12898.25五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9558.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4595.623826.04162.049558.741.1工程费用万元4595.623826.0415115.871.1.1建筑工程费用万元4595.624595.6239.02%1.1.2设备购置及安装费万元3826.043826.0432.49%1.2工程建设其他费用万元1137.081137.089.66%1.2.1无形资产万元622.83622.831.3预备费万元514.25514.251.3.1基本预备费万元263.58263.581.3.2涨价预备费万元250.67250.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元9558.749558.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2217.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15115.877982.9712434.6515115.8715115.8715115.871.1应收账款万元4534.762720.863401.074534.764534.764534.761.2存货万元6802.144081.285101.616802.146802.146802.141.2.1原辅材料万元2040.641224.391530.482040.642040.642040.641.2.2燃料动力万元102.0361.2276.52102.03102.03102.031.2.3在产品万元3128.981877.392346.743128.983128.983128.981.2.4产成品万元1530.48918.291147.861530.481530.481530.481.3现金万元3778.972267.382834.233778.973778.973778.972流动负债万元12898.257738.959673.6912898.2512898.2512898.252.1应付账款万元12898.257738.959673.6912898.2512898.2512898.253流动资金万元2217.621330.571663.212217.622217.622217.624铺底流动资金万元739.20443.52554.40739.20739.20739.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11776.36万元,其中:固定资产投资9558.74万元,占项目总投资的81.17%;流动资金2217.62万元,占项目总投资的18.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4595.62万元,占项目总投资的39.02%;设备购置费3826.04万元,占项目总投资的32.49%;其它投资1137.08万元,占项目总投资的9.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9558.74+2217.62=11776.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9558.7481.17%1.1项目建设投资万元9558.7481.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2217.6218.83%3总投资万元万元11776.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12688.20万元,总成本11630.51万元,利润总额1057.69万元,净利润205.80万元,增值税403.44万元,税金及附加793.27万元,所得税264.42万元;第二年收入15860.25万元,总成本13746.08万元,利润总额2114.17万元,净利润1585.63万元,增值税504.30万元,税金及附加217.90万元,所得税528.54万元;第三年生产负荷100%,收入21147.00万元,总成本16272.07万元,利润总额4874.93万元,净利润3656.20万元,增值税672.40万元,税金及附加238.07万元,所得税1218.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21147.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=672.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12688.2015860.2521147.0021147.0021147.001.1牛仔工作裤万元12688.2015860.2521147.0021147.0021147.002现价增加值万元4060.2250

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