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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建仪器弹簧片项目立项申请报告新建仪器弹簧片项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10164.33万元,同比增长12.80%(1153.44万元)。其中,主营业业务仪器弹簧片生产及销售收入为8730.15万元,占营业总收入的85.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2418.00万元,较去年同期相比增长509.61万元,增长率26.70%;实现净利润1813.50万元,较去年同期相比增长328.56万元,增长率22.13%。二、项目概况(一)项目名称新建仪器弹簧片项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积27427.04平方米(折合约41.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.85%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度195.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27427.04平方米,建筑物基底占地面积18334.98平方米,总建筑面积28249.85平方米,其中:规划建设主体工程19563.58平方米,项目规划绿化面积1960.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2197.78万元。(七)节能分析“新建仪器弹簧片项目建设项目”,年用电量1228219.77千瓦时,年总用水量8274.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.66吨标准煤/年。达产年综合节能量47.89吨标准煤/年,项目总节能率24.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10030.22万元,其中:固定资产投资8029.91万元,占项目总投资的80.06%;流动资金2000.31万元,占项目总投资的19.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15373.00万元,总成本费用11706.86万元,税金及附加170.39万元,利润总额3666.14万元,利税总额4342.20万元,税后净利润2749.61万元,达产年纳税总额1592.59万元;达产年投资利润率36.55%,投资利税率43.29%,投资回报率27.41%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位212个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区仪器弹簧片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区仪器弹簧片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建仪器弹簧片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位212个,达产年纳税总额1592.59万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.55%,投资利税率43.29%,全部投资回报率27.41%,全部投资回收期5.15年,固定资产投资回收期5.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27427.0441.12亩1.1容积率1.031.2建筑系数66.85%1.3投资强度万元/亩195.281.4基底面积平方米18334.981.5总建筑面积平方米28249.851.6绿化面积平方米1960.33绿化率6.94%2总投资万元10030.222.1固定资产投资万元8029.912.1.1土建工程投资万元2025.632.1.1.1土建工程投资占比万元20.20%2.1.2设备投资万元2197.782.1.2.1设备投资占比21.91%2.1.3其它投资万元3806.502.1.3.1其它投资占比37.95%2.1.4固定资产投资占比80.06%2.2流动资金万元2000.312.2.1流动资金占比19.94%3收入万元15373.004总成本万元11706.865利润总额万元3666.146净利润万元2749.617所得税万元1.038增值税万元505.679税金及附加万元170.3910纳税总额万元1592.5911利税总额万元4342.2012投资利润率36.55%13投资利税率43.29%14投资回报率27.41%15回收期年5.1516设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1228219.7718年用水量立方米8274.2919总能耗吨标准煤151.6620节能率24.86%21节能量吨标准煤47.8922员工数量人212第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.85%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度195.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12962.8312962.8319563.5819563.581543.071.1主要生产车间7777.707777.7011738.1511738.15956.701.2辅助生产车间4148.114148.116260.356260.35493.781.3其他生产车间1037.031037.031134.691134.6992.582仓储工程2750.252750.255646.085646.08323.882.1成品贮存687.56687.561411.521411.5280.972.2原料仓储1430.131430.132935.962935.96168.422.3辅助材料仓库632.56632.561298.601298.6074.493供配电工程146.68146.68146.68146.689.473.1供配电室146.68146.68146.68146.689.474给排水工程168.68168.68168.68168.688.474.1给排水168.68168.68168.68168.688.475服务性工程1741.821741.821741.821741.8299.925.1办公用房761.30761.30761.30761.3053.585.2生活服务980.52980.52980.52980.5245.146消防及环保工程491.38491.38491.38491.3831.716.1消防环保工程491.38491.38491.38491.3831.717项目总图工程73.3473.3473.3473.34-48.887.1场地及道路硬化4597.011045.951045.957.2场区围墙1045.954597.014597.017.3安全保卫室73.3473.3473.3473.348绿化工程1656.7257.99合计18334.9828249.8528249.852025.63六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6014.03万元,占计划投资的59.96%。其中:完成固定资产投资3788.92万元,占总投资的63.00%;完成流动资金投资2225.11,占总投资的37.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6014.031.1完成比例59.96%2完成固定资产投资万元3788.922.1完成比例63.00%3完成流动资金投资万元2225.113.1完成比例37.00%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员212人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1441.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元739.382工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元172.563企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.173.3年工资额万元61.054品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元90.375其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.725.3年工资额万元86.396职工工资总额万元8749.61五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8029.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2025.632197.78195.288029.911.1工程费用万元2025.632197.7810749.921.1.1建筑工程费用万元2025.632025.6320.20%1.1.2设备购置及安装费万元2197.782197.7821.91%1.2工程建设其他费用万元3806.503806.5037.95%1.2.1无形资产万元1794.811794.811.3预备费万元2011.692011.691.3.1基本预备费万元851.12851.121.3.2涨价预备费万元1160.571160.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元8029.918029.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2000.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10749.926962.867994.1110749.9210749.9210749.921.1应收账款万元3224.981934.992579.983224.983224.983224.981.2存货万元4837.462902.483869.974837.464837.464837.461.2.1原辅材料万元1451.24870.741160.991451.241451.241451.241.2.2燃料动力万元72.5643.5458.0572.5672.5672.561.2.3在产品万元2225.231335.141780.192225.232225.232225.231.2.4产成品万元1088.43653.06870.741088.431088.431088.431.3现金万元2687.481612.492149.982687.482687.482687.482流动负债万元8749.615249.776999.698749.618749.618749.612.1应付账款万元8749.615249.776999.698749.618749.618749.613流动资金万元2000.311200.191600.252000.312000.312000.314铺底流动资金万元666.76400.06533.42666.76666.76666.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10030.22万元,其中:固定资产投资8029.91万元,占项目总投资的80.06%;流动资金2000.31万元,占项目总投资的19.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2025.63万元,占项目总投资的20.20%;设备购置费2197.78万元,占项目总投资的21.91%;其它投资3806.50万元,占项目总投资的37.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8029.91+2000.31=10030.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8029.9180.06%1.1项目建设投资万元8029.9180.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2000.3119.94%3总投资万元万元10030.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9223.80万元,总成本14975.36万元,利润总额-5751.56万元,净利润146.12万元,增值税303.40万元,税金及附加-4313.67万元,所得税-1437.89万元;第二年收入12298.40万元,总成本18901.28万元,利润总额-6602.88万元,净利润-4952.16万元,增值税404.54万元,税金及附加158.25万元,所得税-1650.72万元;第三年生产负荷100%,收入15373.00万元,总成本11706.86万元,利润总额3666.14万元,净利润2749.61万元,增值税505.67万元,税金及附加170.39万元,所得税916.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15373.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=505.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9223.8012298.4015373.0015373.0015373.001.1仪器弹簧片万元9223.8012298.4015373.0015373.0015373.002现价增加值万元2951.623935.494919
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