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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建折边长方盘项目立项申请报告新建折边长方盘项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入18268.72万元,同比增长20.93%(3161.43万元)。其中,主营业业务折边长方盘生产及销售收入为17136.39万元,占营业总收入的93.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4686.80万元,较去年同期相比增长1011.15万元,增长率27.51%;实现净利润3515.10万元,较去年同期相比增长595.77万元,增长率20.41%。二、项目概况(一)项目名称新建折边长方盘项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积30982.15平方米(折合约46.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.14%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度177.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30982.15平方米,建筑物基底占地面积20801.42平方米,总建筑面积52359.83平方米,其中:规划建设主体工程36066.59平方米,项目规划绿化面积2870.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3610.98万元。(七)节能分析“新建折边长方盘项目建设项目”,年用电量635712.56千瓦时,年总用水量16084.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.50吨标准煤/年。达产年综合节能量26.50吨标准煤/年,项目总节能率21.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11175.70万元,其中:固定资产投资8246.73万元,占项目总投资的73.79%;流动资金2928.97万元,占项目总投资的26.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29050.00万元,总成本费用22571.62万元,税金及附加231.16万元,利润总额6478.38万元,利税总额7603.11万元,税后净利润4858.78万元,达产年纳税总额2744.33万元;达产年投资利润率57.97%,投资利税率68.03%,投资回报率43.48%,全部投资回收期3.80年,提供就业职位574个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区折边长方盘行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区折边长方盘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建折边长方盘项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位574个,达产年纳税总额2744.33万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.97%,投资利税率68.03%,全部投资回报率43.48%,全部投资回收期3.80年,固定资产投资回收期3.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发制造业“双创”平台培育三年行动计划,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。开展试点示范。2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30982.1546.45亩1.1容积率1.691.2建筑系数67.14%1.3投资强度万元/亩177.541.4基底面积平方米20801.421.5总建筑面积平方米52359.831.6绿化面积平方米2870.52绿化率5.48%2总投资万元11175.702.1固定资产投资万元8246.732.1.1土建工程投资万元4379.942.1.1.1土建工程投资占比万元39.19%2.1.2设备投资万元3610.982.1.2.1设备投资占比32.31%2.1.3其它投资万元255.812.1.3.1其它投资占比2.29%2.1.4固定资产投资占比73.79%2.2流动资金万元2928.972.2.1流动资金占比26.21%3收入万元29050.004总成本万元22571.625利润总额万元6478.386净利润万元4858.787所得税万元1.698增值税万元893.579税金及附加万元231.1610纳税总额万元2744.3311利税总额万元7603.1112投资利润率57.97%13投资利税率68.03%14投资回报率43.48%15回收期年3.8016设备数量台(套)9417年用电量千瓦时635712.5618年用水量立方米16084.4119总能耗吨标准煤79.5020节能率21.22%21节能量吨标准煤26.5022员工数量人574第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.14%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度177.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14706.6014706.6036066.5936066.593318.701.1主要生产车间8823.968823.9621639.9521639.952057.591.2辅助生产车间4706.114706.1111541.3111541.311061.981.3其他生产车间1176.531176.532091.862091.86199.122仓储工程3120.213120.2110590.6110590.61708.732.1成品贮存780.05780.052647.652647.65177.182.2原料仓储1622.511622.515507.125507.12368.542.3辅助材料仓库717.65717.652435.842435.84163.013供配电工程166.41166.41166.41166.4112.533.1供配电室166.41166.41166.41166.4112.534给排水工程191.37191.37191.37191.3711.214.1给排水191.37191.37191.37191.3711.215服务性工程1976.131976.131976.131976.13132.245.1办公用房922.08922.08922.08922.0876.425.2生活服务1054.051054.051054.051054.0572.796消防及环保工程557.48557.48557.48557.4841.976.1消防环保工程557.48557.48557.48557.4841.977项目总图工程83.2183.2183.2183.2184.107.1场地及道路硬化5303.681126.661126.667.2场区围墙1126.665303.685303.687.3安全保卫室83.2183.2183.2183.218绿化工程2013.0270.46合计20801.4252359.8352359.834379.94六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7350.08万元,占计划投资的65.77%。其中:完成固定资产投资5720.18万元,占总投资的77.82%;完成流动资金投资1629.90,占总投资的22.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7350.081.1完成比例65.77%2完成固定资产投资万元5720.182.1完成比例77.82%3完成流动资金投资万元1629.903.1完成比例22.18%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员574人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3901.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元2295.822工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元477.633企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元159.644品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元260.955其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.405.3年工资额万元207.686职工工资总额万元19660.13五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8246.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4379.943610.98177.548246.731.1工程费用万元4379.943610.9822589.101.1.1建筑工程费用万元4379.944379.9439.19%1.1.2设备购置及安装费万元3610.983610.9832.31%1.2工程建设其他费用万元255.81255.812.29%1.2.1无形资产万元105.13105.131.3预备费万元150.68150.681.3.1基本预备费万元85.7285.721.3.2涨价预备费万元64.9664.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元8246.738246.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2928.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22589.109340.9314144.2822589.1022589.1022589.101.1应收账款万元6776.733049.534743.716776.736776.736776.731.2存货万元10165.094574.297115.5710165.0910165.0910165.091.2.1原辅材料万元3049.531372.292134.673049.533049.533049.531.2.2燃料动力万元152.4868.61106.73152.48152.48152.481.2.3在产品万元4675.942104.173273.164675.944675.944675.941.2.4产成品万元2287.151029.221601.002287.152287.152287.151.3现金万元5647.272541.273953.095647.275647.275647.272流动负债万元19660.138847.0613762.0919660.1319660.1319660.132.1应付账款万元19660.138847.0613762.0919660.1319660.1319660.133流动资金万元2928.971318.042050.282928.972928.972928.974铺底流动资金万元976.31439.35683.43976.31976.31976.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11175.70万元,其中:固定资产投资8246.73万元,占项目总投资的73.79%;流动资金2928.97万元,占项目总投资的26.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4379.94万元,占项目总投资的39.19%;设备购置费3610.98万元,占项目总投资的32.31%;其它投资255.81万元,占项目总投资的2.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8246.73+2928.97=11175.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8246.7373.79%1.1项目建设投资万元8246.7373.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2928.9726.21%3总投资万元万元11175.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13072.50万元,总成本3604.76万元,利润总额9467.74万元,净利润172.18万元,增值税402.11万元,税金及附加7100.81万元,所得税2366.93万元;第二年收入20335.00万元,总成本5043.07万元,利润总额15291.93万元,净利润11468.95万元,增值税625.50万元,税金及附加198.99万元,所得税3822.98万元;第三年生产负荷100%,收入29050.00万元,总成本22571.62万元,利润总额6478.38万元,净利润4858.78万元,增值税893.57万元,税金及附加231.16万元,所得税1619.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29050.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=893.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13072.5020335.0029050.0029050.0029050.001.1折边长方盘万元13072.5020335.0029050.0029050.0029050.002现价增加值万元4183.206507.209296.009296.00929
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