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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钻井工程仪投资项目立项申请报告钻井工程仪投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17465.59万元,同比增长15.57%(2352.89万元)。其中,主营业业务钻井工程仪生产及销售收入为15318.16万元,占营业总收入的87.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4568.15万元,较去年同期相比增长976.84万元,增长率27.20%;实现净利润3426.11万元,较去年同期相比增长712.16万元,增长率26.24%。二、项目概况(一)项目名称钻井工程仪投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55647.81平方米(折合约83.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.28%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度168.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55647.81平方米,建筑物基底占地面积44117.58平方米,总建筑面积80132.85平方米,其中:规划建设主体工程57308.18平方米,项目规划绿化面积5264.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费7197.57万元。(七)节能分析“钻井工程仪投资项目建设项目”,年用电量1238634.62千瓦时,年总用水量18382.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.80吨标准煤/年。达产年综合节能量48.57吨标准煤/年,项目总节能率23.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17027.01万元,其中:固定资产投资14037.10万元,占项目总投资的82.44%;流动资金2989.91万元,占项目总投资的17.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20769.00万元,总成本费用15978.96万元,税金及附加301.88万元,利润总额4790.04万元,利税总额5752.62万元,税后净利润3592.53万元,达产年纳税总额2160.09万元;达产年投资利润率28.13%,投资利税率33.79%,投资回报率21.10%,全部投资回收期6.24年,提供就业职位398个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区钻井工程仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区钻井工程仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“钻井工程仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位398个,达产年纳税总额2160.09万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.13%,投资利税率33.79%,全部投资回报率21.10%,全部投资回收期6.24年,固定资产投资回收期6.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55647.8183.43亩1.1容积率1.441.2建筑系数79.28%1.3投资强度万元/亩168.251.4基底面积平方米44117.581.5总建筑面积平方米80132.851.6绿化面积平方米5264.08绿化率6.57%2总投资万元17027.012.1固定资产投资万元14037.102.1.1土建工程投资万元6882.592.1.1.1土建工程投资占比万元40.42%2.1.2设备投资万元7197.572.1.2.1设备投资占比42.27%2.1.3其它投资万元-43.062.1.3.1其它投资占比-0.25%2.1.4固定资产投资占比82.44%2.2流动资金万元2989.912.2.1流动资金占比17.56%3收入万元20769.004总成本万元15978.965利润总额万元4790.046净利润万元3592.537所得税万元1.448增值税万元660.709税金及附加万元301.8810纳税总额万元2160.0911利税总额万元5752.6212投资利润率28.13%13投资利税率33.79%14投资回报率21.10%15回收期年6.2416设备数量台(套)15217年用电量千瓦时1238634.6218年用水量立方米18382.9119总能耗吨标准煤153.8020节能率23.26%21节能量吨标准煤48.5722员工数量人398第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.28%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度168.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31191.1331191.1357308.1857308.185414.401.1主要生产车间18714.6818714.6834384.9134384.913356.931.2辅助生产车间9981.169981.1618338.6218338.621732.611.3其他生产车间2495.292495.293323.873323.87324.862仓储工程6617.646617.6414836.0414836.041019.412.1成品贮存1654.411654.413709.013709.01254.852.2原料仓储3441.173441.177714.747714.74530.092.3辅助材料仓库1522.061522.063412.293412.29234.463供配电工程352.94352.94352.94352.9427.283.1供配电室352.94352.94352.94352.9427.284给排水工程405.88405.88405.88405.8824.404.1给排水405.88405.88405.88405.8824.405服务性工程4191.174191.174191.174191.17287.985.1办公用房2426.502426.502426.502426.50130.495.2生活服务1764.671764.671764.671764.67121.446消防及环保工程1182.351182.351182.351182.3591.406.1消防环保工程1182.351182.351182.351182.3591.407项目总图工程176.47176.47176.47176.47-116.397.1场地及道路硬化11679.642377.712377.717.2场区围墙2377.7111679.6411679.647.3安全保卫室176.47176.47176.47176.478绿化工程3831.77134.11合计44117.5880132.8580132.856882.59六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14762.05万元,占计划投资的86.70%。其中:完成固定资产投资8865.93万元,占总投资的60.06%;完成流动资金投资5896.12,占总投资的39.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14762.051.1完成比例86.70%2完成固定资产投资万元8865.932.1完成比例60.06%3完成流动资金投资万元5896.123.1完成比例39.94%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员398人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2711.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1343.302工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元390.253企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元106.154品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元189.625其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元130.906职工工资总额万元11248.14五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14037.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6882.597197.57168.2514037.101.1工程费用万元6882.597197.5714238.051.1.1建筑工程费用万元6882.596882.5940.42%1.1.2设备购置及安装费万元7197.577197.5742.27%1.2工程建设其他费用万元-43.06-43.06-0.25%1.2.1无形资产万元-21.22-21.221.3预备费万元-21.84-21.841.3.1基本预备费万元-12.87-12.871.3.2涨价预备费万元-8.97-8.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元14037.1014037.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2989.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14238.059808.928952.1214238.0514238.0514238.051.1应收账款万元4271.412776.422989.994271.414271.414271.411.2存货万元6407.124164.634484.996407.126407.126407.121.2.1原辅材料万元1922.141249.391345.501922.141922.141922.141.2.2燃料动力万元96.1162.4767.2796.1196.1196.111.2.3在产品万元2947.281915.732063.092947.282947.282947.281.2.4产成品万元1441.60937.041009.121441.601441.601441.601.3现金万元3559.512313.682491.663559.513559.513559.512流动负债万元11248.147311.297873.7011248.1411248.1411248.142.1应付账款万元11248.147311.297873.7011248.1411248.1411248.143流动资金万元2989.911943.442092.942989.912989.912989.914铺底流动资金万元996.63647.81697.64996.63996.63996.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17027.01万元,其中:固定资产投资14037.10万元,占项目总投资的82.44%;流动资金2989.91万元,占项目总投资的17.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6882.59万元,占项目总投资的40.42%;设备购置费7197.57万元,占项目总投资的42.27%;其它投资-43.06万元,占项目总投资的-0.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14037.10+2989.91=17027.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14037.1082.44%1.1项目建设投资万元14037.1082.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2989.9117.56%3总投资万元万元17027.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13499.85万元,总成本23351.26万元,利润总额-9851.41万元,净利润274.13万元,增值税429.46万元,税金及附加-7388.56万元,所得税-2462.85万元;第二年收入14538.30万元,总成本24751.63万元,利润总额-10213.33万元,净利润-7660.00万元,增值税462.49万元,税金及附加278.09万元,所得税-2553.33万元;第三年生产负荷100%,收入20769.00万元,总成本15978.96万元,利润总额4790.04万元,净利润3592.53万元,增值税660.70万元,税金及附加301.88万元,所得税1197.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20769.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=660.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13499.8514538.3020769.0020769.0020769.001.1钻井工程仪万元13499.8514538.3020769.0020769.0020769.002现价增加值万元4319.954652.2
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